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老師請問購買辦公桌椅花費5000,且取得了專用發(fā)票,計入固定資產(chǎn)科目呢還是計入低值易耗品科目,然后低值易耗品在轉(zhuǎn)管理費用呢

2020-04-14 09:50
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2020-04-14 09:52

這些的話,都可以的,金額并不大的哦。 而且,記入固定資產(chǎn)的話,雖然會計上,要按年限計提折舊??墒牵惙ㄉ?,允許一次性扣除的哦(這個是會稅差異了)

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快賬用戶7829 追問 2020-04-14 14:42

您看 我這樣寫 是正確的嗎?

您看 我這樣寫 是正確的嗎?
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齊紅老師 解答 2020-04-14 14:44

可以的,這些金額不大,處理沒問題的哦

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快賬用戶7829 追問 2020-04-14 15:21

將低值易耗品轉(zhuǎn)入到管理費用 就算是一次性攤銷完成了吧 老師我還有一個問題,就是3月份取得了半年的租金發(fā)票(2月-7月的),然后已經(jīng)銀行付款了,但2月 3月都沒有記賬,現(xiàn)在4月份的賬務(wù)處理 您看我這樣是正確的嗎?

將低值易耗品轉(zhuǎn)入到管理費用 就算是一次性攤銷完成了吧
老師我還有一個問題,就是3月份取得了半年的租金發(fā)票(2月-7月的),然后已經(jīng)銀行付款了,但2月 3月都沒有記賬,現(xiàn)在4月份的賬務(wù)處理 您看我這樣是正確的嗎?
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齊紅老師 解答 2020-04-14 15:27

嗯嗯,攤銷完了。 這個的話,是可以的哦。最好是一個月一個月記入管理費用,不過,你既然2,3月沒記,又不存在跨年的問題,這樣處理,可以哦

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快賬用戶7829 追問 2020-04-14 15:53

老師 我發(fā)現(xiàn)我們公司的系統(tǒng)沒有開設(shè)“預(yù)付賬款”這個科目,那應(yīng)該需要怎么調(diào)整呢?如果是借:應(yīng)付賬款46200 貸:銀行存款46200 ,后續(xù)怎么進行攤銷呢

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齊紅老師 解答 2020-04-14 16:01

這個的話,最好還是有一個,這個科目。 實在沒有的話 買到商品 借:庫存商品 貸:應(yīng)付賬款(沖銷)

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這些的話,都可以的,金額并不大的哦。 而且,記入固定資產(chǎn)的話,雖然會計上,要按年限計提折舊。可是,稅法上,允許一次性扣除的哦(這個是會稅差異了)
2020-04-14
同學(xué),您好。企業(yè)會計準(zhǔn)則對于固定資產(chǎn)的定義沒有明確規(guī)定一個絕對的金額標(biāo)準(zhǔn)來劃分是否屬于固定資產(chǎn)。雖然一般企業(yè)可能會以 2000 元作為參考,但這并不是絕對的界限。是否入固定資產(chǎn)完全看企業(yè)管理要求,有兩種方式供參考: 1.所有辦公桌都計入固定資產(chǎn)——辦公家具 2.直接計入管理費用等科目 。
2024-11-06
直接計入管理費用-辦公費
2023-06-09
同學(xué),你好 這個計入在建工程
2022-10-18
同學(xué),你好 在建工程
2022-10-18
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