這些的話,都可以的,金額并不大的哦。 而且,記入固定資產(chǎn)的話,雖然會計上,要按年限計提折舊。可是,稅法上,允許一次性扣除的哦(這個是會稅差異了)
老師請問購買辦公桌椅花費(fèi)5000,且取得了專用發(fā)票,計入固定資產(chǎn)科目呢還是計入低值易耗品科目,然后低值易耗品在轉(zhuǎn)管理費(fèi)用呢
老師您好,辦公樓在建項(xiàng)目,購買的會議桌,茶水柜等入什么科目?是在建工程-辦公樓一體,還是管理費(fèi)用—開辦費(fèi)?還是固定資產(chǎn)和低值易耗品
老師您好,辦公樓在建項(xiàng)目,購買的會議桌,茶水柜等入什么科目?是在建工程-辦公樓一體,還是管理費(fèi)用—開辦費(fèi)?還是固定資產(chǎn)和低值易耗品
老師,請問我們白酒生產(chǎn)企業(yè)質(zhì)檢部門購買的化學(xué)品等物料計入什么科目?是做低值易耗品還是直接計入費(fèi)用呢?
你好老師,公司辦公室買了60個椅子,單價300元,合計18000元,請問這批椅子是列支管理費(fèi)用-辦公費(fèi)科目?還是列支管理費(fèi)用-低值易耗品攤銷科目?
老師,我們是建筑企業(yè),稅務(wù)讓補(bǔ)2023年到現(xiàn)在的預(yù)收賬款增值稅(一個月一個月的補(bǔ)),我不明白,預(yù)收賬款都是滾動著往后走的,并且每個月都在結(jié)轉(zhuǎn)收入,也繳了增值稅,按稅務(wù)說的會不會重復(fù)繳稅呢?
老師,我想問一下,2221.05這個代碼之前財務(wù)設(shè)置科目是應(yīng)交稅費(fèi)-教育附加,按理說不是應(yīng)交稅費(fèi)-教育費(fèi)附加 區(qū)別是他把二級科目寫的字 和順序顛倒了,這能行嗎?
持有待售的喪失控制權(quán)的是整體劃分成持有待售 也就是持有待售資產(chǎn)-長期股權(quán)投資 這個科目以賬面金額列報么?
這道題為什么要乘(1-10%)?為啥不能直接乘10?
老師好,企業(yè)買回來原材料,開始只有明細(xì)表,沒有發(fā)票,比如3月份買回來水泥 100噸,4月份買回來150,5月份買回來50,5月份開票180噸,這種情況,我每個月應(yīng)該怎么入賬
稅負(fù)什么意思啊?;卮?/p>
我公司外購商品,取得增值稅進(jìn)項(xiàng)發(fā)票并抵扣。通過紅十字會對敬老院進(jìn)項(xiàng)無償捐贈。請問我公司入賬增值稅如何處理?
進(jìn)項(xiàng)認(rèn)證需要按本月領(lǐng)了哪些材料對應(yīng)的發(fā)票認(rèn)證嗎
老師業(yè)務(wù)3中的12噸為什么不視同銷售算銷項(xiàng)稅額
老師我們單位承接了一個弱電安裝的項(xiàng)目,進(jìn)項(xiàng)票有一些電纜,攝像機(jī)等,現(xiàn)在甲方要求我們開發(fā)票,我的進(jìn)項(xiàng)票只有27萬,對方要求我們開47萬的發(fā)票,這咋開了
您看 我這樣寫 是正確的嗎?
可以的,這些金額不大,處理沒問題的哦
將低值易耗品轉(zhuǎn)入到管理費(fèi)用 就算是一次性攤銷完成了吧 老師我還有一個問題,就是3月份取得了半年的租金發(fā)票(2月-7月的),然后已經(jīng)銀行付款了,但2月 3月都沒有記賬,現(xiàn)在4月份的賬務(wù)處理 您看我這樣是正確的嗎?
嗯嗯,攤銷完了。 這個的話,是可以的哦。最好是一個月一個月記入管理費(fèi)用,不過,你既然2,3月沒記,又不存在跨年的問題,這樣處理,可以哦
老師 我發(fā)現(xiàn)我們公司的系統(tǒng)沒有開設(shè)“預(yù)付賬款”這個科目,那應(yīng)該需要怎么調(diào)整呢?如果是借:應(yīng)付賬款46200 貸:銀行存款46200 ,后續(xù)怎么進(jìn)行攤銷呢
這個的話,最好還是有一個,這個科目。 實(shí)在沒有的話 買到商品 借:庫存商品 貸:應(yīng)付賬款(沖銷)