你好,在2月申報(bào)期時(shí),對(duì)您1月份新增的增量留抵稅額申請(qǐng)退稅。
財(cái)稅2020 8號(hào) 我已經(jīng)申報(bào)了2月增值稅 可以再申請(qǐng)退還一月的增量留抵稅額嗎
增量留底退稅,增量是與2019年3月31號(hào)比較,請(qǐng)問(wèn)如果今年7月底留抵余額為800萬(wàn),去年3月31號(hào)留抵金額300萬(wàn)。期間未申請(qǐng)過(guò)留抵退稅政策 ,請(qǐng)問(wèn)今年8月申請(qǐng)留抵退稅金額為500萬(wàn)嗎,還是按照最近6個(gè)月的增量計(jì)算嗎?(7月底留抵余額減去1月底留抵余額嗎)
我公司截止2月末已申請(qǐng)一次增量留底退稅,到8月暑期再申請(qǐng)留底退稅,增量是用8月數(shù)減2月數(shù),還是用8月數(shù)和19年3月數(shù)比較
老師,你好。請(qǐng)問(wèn)下增量留底退稅的,我在2022.2月增值稅申報(bào)有了留底稅額,然而在2022.3月申報(bào)增值稅的時(shí)候已經(jīng)抵減了,但是現(xiàn)在電子稅務(wù)局還是顯示可以退稅,請(qǐng)問(wèn)下這是什么情況呢
老師,我上月已經(jīng)申請(qǐng)了增量留底退稅,這月還可以申請(qǐng)第二次嗎?
老師 張三把股份40萬(wàn)轉(zhuǎn)給李四怎么繳稅啊
你好老師,舊賬科目和我新賬的科目設(shè)置不同,而且他記賬方法是收付實(shí)現(xiàn)制,應(yīng)記應(yīng)收應(yīng)付的,他記成本收入。新賬該怎么建
老師,減資工商辦理后,股東之前實(shí)繳到位的出資,按照同等比例,可以直接把錢退給股東嗎
老師,咱們學(xué)習(xí)軟件中得全電發(fā)票實(shí)戰(zhàn)中為什么只有“藍(lán)字發(fā)票開(kāi)具”模塊能打開(kāi)操作,其他的怎么打不開(kāi)
老師,增值稅稅負(fù)和增值稅稅負(fù)率是一個(gè)意思嗎?還是兩個(gè)意思?怎么區(qū)分
請(qǐng)問(wèn)鄉(xiāng)村企業(yè)老板捐款給村里孤寡老人幾萬(wàn)元,這筆錢在企業(yè)里怎么做抵扣
為什么教材所得稅是營(yíng)業(yè)利潤(rùn)*25%,這個(gè)題又是稅前利潤(rùn)*(1-25%)
領(lǐng)用已計(jì)提過(guò)減值準(zhǔn)備的原材料,咋做賬,比如,原材料賬面價(jià)值80,已計(jì)提減值準(zhǔn)備20,全部領(lǐng)用,
存貨期末計(jì)量,如果原材料用來(lái)出售,那可變現(xiàn)凈值以該材料的估計(jì)售價(jià)-銷售稅費(fèi)對(duì)吧
老師,勞務(wù)合同的個(gè)稅如何計(jì)算和繳納?全國(guó)是一樣的標(biāo)準(zhǔn)嗎?