您好,借:應交稅費_應交增值稅(減免稅款) 貸:管理費用-服務費
老師,金稅盤的費用2019年支付時借管理費用貸銀行存款,那么今年1月抵扣時做什么分錄?
老師,稅控盤本月繳納的280,作分錄:借管理費用,貸銀行存款,不用抵扣。后續(xù)抵扣時作分錄:借 應交增值稅-減征額,貸 管理費用,本月申報時不用填數(shù)嗎?可否直接作分錄借 應交增值稅-減征額 ,貸銀行存款?
老師好:我去年買稅控盤時做的分錄: 借:管理費用—開辦費 160 貸:銀行存款 160 借:管理費用—開辦費 290 貸:銀行存款 290 【借:管理費用 負450 貸:應交稅費 450】 我發(fā)現(xiàn)這筆分錄寫錯了,跨年了要怎么改
支付今年稅盤服務費,支付是借管理費用貸銀行存款 付哪個單據(jù),銀行憑證還是發(fā)票 抵扣稅費時 借應交稅費應交增值稅減免額貸管理費用 付哪個單據(jù)
老師有問題請教 稅控年費 支付的時候 分錄借:應交稅金/減免稅 貸 銀行存款、 抵扣時候 借 管理費用/辦公費 貸 應交稅金/減免稅 對不對?
7.8.9月都沒有流水,怎樣做賬報稅
老師,再問一下,一般納稅人購買互貿(mào)區(qū)小規(guī)模納稅人的商品,享受一抵九的增值稅優(yōu)惠政策里,這里的一般納稅人必須是加工行業(yè)購買的小規(guī)模納稅人的原材料,還是說一般納稅人是商貿(mào)行業(yè)也行,只要是互貿(mào)區(qū)里的小規(guī)模公司都行?
老師,以前年度賬務處理錯誤,實際這筆費用是政府補助收入直接支付的 借費用 貸庫存現(xiàn)金 應該是 借應收賬款 貸政府補助收入 借費用 貸應收賬款 現(xiàn)在調(diào)整這個系統(tǒng)沒有調(diào)整以前年度損益科目,也沒有利潤分配-未分配利潤科目,只有一個累計結余科目 現(xiàn)在做紅沖 借庫存現(xiàn)金 貸累計結余 在做正確的分錄 借應收賬款 貸政府補助收入 借費用 貸應收賬款 但是月末接轉(zhuǎn)的時候這筆賬結轉(zhuǎn)不到始終不平衡,是什么原因
請問一下怎么理解第四問,不需要考慮第四個員工激勵收回的普通股嗎?
企業(yè)建廠房,外購電梯入固定資產(chǎn)還是長期待攤費用
老師,你好,請問學堂可以下用利潤表和資產(chǎn)負債表編制現(xiàn)金流量表的公式表格嗎?
老師,互貿(mào)區(qū)的意義是什么?商品出了互貿(mào)區(qū)不都要正常交稅的嗎?
行李箱模具費用放入什么科目
小規(guī)模公司七月份收了2500元的無票收入,但是還沒有開給對方提供服務,這個是計入預收賬款嗎?如果系預收賬款的會計分錄怎么寫用計增值稅嗎?借預收賬款2500,貸主營業(yè)務收入2475.25 貸應交稅費應交增值稅24.75,是這樣寫會計分錄嗎
請董孝彬老師回答,非董孝彬老師勿擾?。。? 1、老師請幫忙分析一下生產(chǎn)分析,并寫結論,請補充附件解讀重點欄和指標問題欄、影響程度欄、行動建議欄、責任部門欄,這些從報表看應該怎么寫呢,文件發(fā)您郵箱了 2、凍結系統(tǒng)日期,如果也是真實是本月的,可以讓其他部門寫補單申請單,然后取消凍結日期,立即讓她補單到當月
但是跨年了.要做以前年度損益調(diào)整嗎
您好,金額那么小,對利潤沒多大影響的,可以不走以前年度損益調(diào)整的科目