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老師,金稅盤的費(fèi)用2019年支付時借管理費(fèi)用貸銀行存款,那么今年1月抵扣時做什么分錄?

2020-02-25 15:38
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計(jì)師;財(cái)稅講師

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2020-02-25 15:40

您好,借:應(yīng)交稅費(fèi)_應(yīng)交增值稅(減免稅款) 貸:管理費(fèi)用-服務(wù)費(fèi)

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快賬用戶5639 追問 2020-02-25 15:42

但是跨年了.要做以前年度損益調(diào)整嗎

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齊紅老師 解答 2020-02-25 15:44

您好,金額那么小,對利潤沒多大影響的,可以不走以前年度損益調(diào)整的科目

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您好,借:應(yīng)交稅費(fèi)_應(yīng)交增值稅(減免稅款) 貸:管理費(fèi)用-服務(wù)費(fèi)
2020-02-25
借:管理費(fèi)用-辦公費(fèi) ? ? ? 應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-進(jìn)項(xiàng) 貸:銀行存款
2022-12-14
你好,這個做到一起就可以了。
2021-10-22
您好 借 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-減免稅額 借方藍(lán)字 借 管理費(fèi)用 借方紅字
2021-05-25
你是抵扣增值稅的憑證錯了嗎
2021-07-14
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計(jì)師,稅務(wù)師

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