你好,這個(gè)做到一起就可以了。
稅控盤年服務(wù)費(fèi)不需要做減免稅備案,直接抵扣嗎,借管理費(fèi)用貸銀行存款 借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(減免稅款)貸管理費(fèi)用嗎
支付稅控系統(tǒng)及技術(shù)服務(wù)費(fèi):借:管理費(fèi)用-稅控系統(tǒng)及技術(shù)服務(wù)費(fèi)。貸:銀行存款 實(shí)際抵扣的時(shí)候做:借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 貸:管理費(fèi)用 還是抵扣的分錄在支付時(shí)一起做,應(yīng)交稅費(fèi)借方有余額?
支付今年稅盤服務(wù)費(fèi),支付是借管理費(fèi)用貸銀行存款 付哪個(gè)單據(jù),銀行憑證還是發(fā)票 抵扣稅費(fèi)時(shí) 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅減免額貸管理費(fèi)用 付哪個(gè)單據(jù)
老師:1、支付稅控盤服務(wù)費(fèi)時(shí): 借:管理費(fèi)用, 貸:銀行存款/庫存現(xiàn)金。 2、按規(guī)定抵減的增值稅應(yīng)納稅額時(shí): 借:應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅(減免稅款)或者應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅, 貸:管理費(fèi)用。 為什么有的在抵減是時(shí),計(jì)入營業(yè)外支出?哪種處理正確?
稅控服務(wù)費(fèi)會(huì)計(jì)分錄: 支付時(shí) 借:管理費(fèi)用 貸:銀行存款 抵扣時(shí) 借:應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅(減免稅款) 貸:管理費(fèi)用 抵扣后借方的減免稅款余額怎么處理?
廠家開了一張268414的返利負(fù)數(shù)發(fā)票 后期廠家按照這個(gè)金額退錢 請問怎么做賬
老師好,我司是一般納稅人,主營業(yè)務(wù)有苗木培育、種植、銷售,生態(tài)修復(fù)工程,園林綠化工程等,我想問購入復(fù)合肥用于苗木培育的,請問復(fù)合肥的進(jìn)項(xiàng)是否可以抵扣園林綠化工程類的銷項(xiàng)
老師好,我公司給另一家公司投資了一筆錢,我賬務(wù)是長期股權(quán)投資科目做的賬,但現(xiàn)在我投資的公司要注銷,我這邊怎么做賬啊
您好,老師,請教一下,出口銷售貿(mào)易方式進(jìn)料加工的時(shí)候報(bào)關(guān)金額按照正常的單價(jià)申報(bào)的,后面由于貨物等原因,客戶等到過兩三個(gè)月來扣款,請問這個(gè)扣款如何處理?報(bào)關(guān)上需要調(diào)整嗎?免抵退上如何處理?謝謝
董老師,我們課后服務(wù)這一學(xué)期收費(fèi),截止12月31日這部分費(fèi)用還有剩余未支付,可能涉及稅,但該款項(xiàng)實(shí)際是全部支付給教師的工資,我在做納稅調(diào)整明細(xì)中,我能在A105000納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表第8行不征稅收入填入收款總額嗎
月末結(jié)轉(zhuǎn)的合規(guī)嗎,不對的地方請指證怎么調(diào)整,憑證已經(jīng)刪除不了了
老師你好,小規(guī)模納稅人本年累計(jì)開票金額超過500萬的話是不是立馬就要變成一般納稅人?
如果我每個(gè)月的銷售額是300多萬沒有進(jìn)項(xiàng)如果少交稅
老師我們有點(diǎn)收入6月沒做,做到7月了對我們會(huì)有風(fēng)險(xiǎn)嗎?
老師 有個(gè)租賃的問題,我們公司融資租入一個(gè)電梯,價(jià)值518400,每月租金是14400,每月維修費(fèi)3600,租三年,年利率是3.5%,凈殘值率是5%,現(xiàn)值是如何計(jì)算呀?每年的賬務(wù)處理如何做呢?
具體怎么做
借:管理費(fèi)用? 貸:銀行存款?? 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(減免稅款)? 貸:管理費(fèi)用