你好,這個做到一起就可以了。
稅控盤年服務(wù)費不需要做減免稅備案,直接抵扣嗎,借管理費用貸銀行存款 借應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(減免稅款)貸管理費用嗎
支付稅控系統(tǒng)及技術(shù)服務(wù)費:借:管理費用-稅控系統(tǒng)及技術(shù)服務(wù)費。貸:銀行存款 實際抵扣的時候做:借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅 貸:管理費用 還是抵扣的分錄在支付時一起做,應(yīng)交稅費借方有余額?
支付今年稅盤服務(wù)費,支付是借管理費用貸銀行存款 付哪個單據(jù),銀行憑證還是發(fā)票 抵扣稅費時 借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅減免額貸管理費用 付哪個單據(jù)
老師:1、支付稅控盤服務(wù)費時: 借:管理費用, 貸:銀行存款/庫存現(xiàn)金。 2、按規(guī)定抵減的增值稅應(yīng)納稅額時: 借:應(yīng)交稅費一應(yīng)交增值稅(減免稅款)或者應(yīng)交稅費一應(yīng)交增值稅, 貸:管理費用。 為什么有的在抵減是時,計入營業(yè)外支出?哪種處理正確?
稅控服務(wù)費會計分錄: 支付時 借:管理費用 貸:銀行存款 抵扣時 借:應(yīng)交稅費一應(yīng)交增值稅(減免稅款) 貸:管理費用 抵扣后借方的減免稅款余額怎么處理?
公司還貸款,A公司幫我們還了,我們公司再轉(zhuǎn)給A公司和抵我們的貨款,怎么計科目
暫估成本是借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:應(yīng)付賬款-暫估 請問期末結(jié)轉(zhuǎn)的時候借方是主營業(yè)務(wù)成本 貸方是什么呢
老師您好,我們有一套對方給的抵押商鋪,現(xiàn)在這個商鋪要交物業(yè)費,這個物業(yè)費我已經(jīng)計入什么科目合適呢
小規(guī)模納稅人,跟個體戶是不是都免征30萬一季度?
支付客戶合同保證金,計什么科目
老師,您好,工商年報的納稅總額是填當年實際納稅,還看報表一年應(yīng)納稅,如第四季的增值稅來年1月交
老師你好,請問甲方付款到乙方農(nóng)民工工資專用賬戶,乙方發(fā)了工資,工資是分包方的人員,那可以讓分包方開發(fā)票進來嗎?工資部分不申報個稅?
董老師 在線嗎?有問題 想咨詢您!
老師互聯(lián)網(wǎng)平臺收的vip屬于其他業(yè)務(wù)還是營業(yè)外收入
請賈蘋果老師回答,其他人勿接,否則差評!收入每個月要結(jié),成本按項目結(jié)轉(zhuǎn)就可以是吧轉(zhuǎn)
具體怎么做
借:管理費用? 貸:銀行存款?? 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(減免稅款)? 貸:管理費用