您好 支付的時候 借:管理費用-辦公費 貸:銀行存款 實際抵減的時候 借:應交稅費-應交增值稅-減免稅額 借方藍字 借:管理費用-辦公費 借方紅字
老師,稅控系統(tǒng)技術服務費的分錄 借:管理費用 貸:銀行存款(或庫存現(xiàn)金) 然后抵減增值稅的時候,借:應交稅費-應交增值稅-減免稅款 貸:營業(yè)外收入,這樣對嗎?
老師您好,請問一下稅控抵扣的服務費720元。 最初付款的時候①借管理費用,貸銀行存款。 進稅款減免的時候是②借應交稅費減免稅款,貸管理費用 這樣做對嗎?那月末的時候把減免稅款是不得結(jié)轉(zhuǎn)到應交稅費未交稅費了呀
老師有問題請教 稅控年費 支付的時候 分錄借:應交稅金/減免稅 貸 銀行存款、 抵扣時候 借 管理費用/辦公費 貸 應交稅金/減免稅 對不對?
稅控服務費會計分錄: 支付時 借:管理費用 貸:銀行存款 抵扣時 借:應交稅費一應交增值稅(減免稅款) 貸:管理費用 抵扣后借方的減免稅款余額怎么處理?
每年支付稅控技術維護服務費280元,借:管理費用,貸:銀行存款,抵扣的時候借:應交稅費-應交增值稅減免稅款,貸:管理費用,申報的時候填寫在附表4抵免了稅款,那科目余額表里應交稅費-應交增值稅減免稅款的余額是不是一直在借方,假如支付了3年280,那應交稅費-應交增值稅減免稅款的余額就是借方840?
合同權利轉(zhuǎn)讓,債權轉(zhuǎn)讓要經(jīng)過債務人同意嗎
初級考試有幾套試卷呀?
老師,第五大題的第三小問那個內(nèi)在價值是怎么算的,看不懂
請問做所得稅年報的時候,發(fā)現(xiàn)一二季度所得稅申報時,資產(chǎn)總額數(shù)據(jù)填寫有誤,現(xiàn)在該怎么處理?
老師,做計提職工社保的賬務處理,怎么設置會計科目?如果是管理部門的話,可以直接設置管理費用-社會保險費嗎?
請問生產(chǎn)型出口退稅企業(yè)外購其他產(chǎn)品(不能視同自產(chǎn)品或者配件)出口享受免稅么?辦理出口時必須提供采購增值稅專用發(fā)票么?如果采購時對方給開的是普通發(fā)票可以辦理出口么?
請問下企業(yè)所得稅申報時,那個資產(chǎn)總額金額在哪看,是用報表上哪個數(shù)據(jù)來填呀
老師,公司收到房東的租房發(fā)票,現(xiàn)在要原價分攤給其他租戶,收到發(fā)票有進項,開發(fā)票出去分攤有銷項,這個稅一進一出是不是原本不虧?還要不要收按稅負率算的增值稅?
建筑材料,腳手架一般折扣多少年
老師,老板私人用微信轉(zhuǎn)給員工的結(jié)婚禮金1000元,可以憑情況說明,加蓋公司公章后,到公司報賬嗎?這筆費用憑借加蓋公司公章的情況說明可以企業(yè)所得稅稅前扣除嗎?
老師 這二張表 應該都要填的 為什么 減免稅不給填
沒有增加一行的選項么?應該有增加一行 選擇減免稅性質(zhì)的 您在電子稅務局還是eTax上申報
老師 那結(jié)轉(zhuǎn)增值稅 即應交稅金/轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應交稅金/未交增值稅 金額是減去280的金額還是不減280的金額
結(jié)轉(zhuǎn)是減去280后的金額