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老師您好,請(qǐng)問一下稅控抵扣的服務(wù)費(fèi)720元。 最初付款的時(shí)候①借管理費(fèi)用,貸銀行存款。 進(jìn)稅款減免的時(shí)候是②借應(yīng)交稅費(fèi)減免稅款,貸管理費(fèi)用 這樣做對(duì)嗎?那月末的時(shí)候把減免稅款是不得結(jié)轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅費(fèi)未交稅費(fèi)了呀

2021-10-30 20:19
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2021-10-30 20:20

您好同學(xué),是的,減免稅額轉(zhuǎn)去應(yīng)交稅費(fèi)–未見增值稅,這樣更能直觀的看出本期需要交多少增值稅

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您好同學(xué),是的,減免稅額轉(zhuǎn)去應(yīng)交稅費(fèi)–未見增值稅,這樣更能直觀的看出本期需要交多少增值稅
2021-10-30
您好 支付的時(shí)候 借:管理費(fèi)用-辦公費(fèi) 貸:銀行存款 實(shí)際抵減的時(shí)候 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-減免稅額 借方藍(lán)字 借:管理費(fèi)用-辦公費(fèi) 借方紅字
2022-06-22
你好,你也可以結(jié)轉(zhuǎn)到結(jié)轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅
2023-07-14
您好,這個(gè)你們計(jì)提增值稅的時(shí)候一起做就行了
2023-02-17
同學(xué),你好 這個(gè)就結(jié)轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
2023-12-04
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