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甘老師 開票系統(tǒng)服務(wù)費280元,3月份的時候入的是借 管理費用 貸 銀行存款 月底結(jié)轉(zhuǎn)了,那4月份抵扣的時候是不是借應(yīng)交稅費-減免 貸 管理費用-280

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甘老師  開票系統(tǒng)服務(wù)費280元,3月份的時候入的是借 管理費用 貸 銀行存款  月底結(jié)轉(zhuǎn)了,那4月份抵扣的時候是不是借應(yīng)交稅費-減免 貸 管理費用-280
2020-05-07 14:06
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2020-05-07 14:22

是的,是這樣賬務(wù)處理的,抵減應(yīng)該是借;管理費用 -280

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快賬用戶8362 追問 2020-05-07 17:02

老師這是怎么回事 老是提交失敗呢 稅控盤的維護費280元 已經(jīng)分別填寫的附表4還有減免明細表了

老師這是怎么回事 老是提交失敗呢  稅控盤的維護費280元 已經(jīng)分別填寫的附表4還有減免明細表了
老師這是怎么回事 老是提交失敗呢  稅控盤的維護費280元 已經(jīng)分別填寫的附表4還有減免明細表了
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齊紅老師 解答 2020-05-07 17:10

看一下你的附表四和減免明細表

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快賬用戶8362 追問 2020-05-07 17:13

這個

這個
這個
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齊紅老師 解答 2020-05-07 17:24

你這個填列沒有問題啊

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快賬用戶8362 追問 2020-05-07 17:27

那這個是怎么回事呀

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齊紅老師 解答 2020-05-07 17:55

發(fā)現(xiàn)了,減免稅明細表里面,實際抵減那里也要填280

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是的,是這樣賬務(wù)處理的,抵減應(yīng)該是借;管理費用 -280
2020-05-07
就是結(jié)轉(zhuǎn)增值稅的時候一起結(jié)轉(zhuǎn)就可以的
2023-12-14
你好,同學的分錄正確,只是最后一步貸 管理費用 280 最好計入借方負數(shù)。
2022-03-06
你好? 是的 說的對著呢
2022-05-13
你好,對呀,這個三級科目有余額正常的
2021-04-07
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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