是的,是這樣賬務(wù)處理的,抵減應(yīng)該是借;管理費用 -280
甘老師 開票系統(tǒng)服務(wù)費280元,3月份的時候入的是借 管理費用 貸 銀行存款 月底結(jié)轉(zhuǎn)了,那4月份抵扣的時候是不是借應(yīng)交稅費-減免 貸 管理費用-280
請問稅控盤服務(wù)費280,1月份做賬:借:管理費用280 貸:銀行存款280,借:應(yīng)交稅費-減免稅額280 貸:管理費用280。我申報1月份增值稅發(fā)現(xiàn)就是應(yīng)納稅額小于280,本期沒有抵扣,就填了發(fā)生額280,那賬務(wù)和申報不就不一致了嗎?
老師您好,請問一下稅控抵扣的服務(wù)費720元。 最初付款的時候①借管理費用,貸銀行存款。 進稅款減免的時候是②借應(yīng)交稅費減免稅款,貸管理費用 這樣做對嗎?那月末的時候把減免稅款是不得結(jié)轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅費未交稅費了呀
4月份交了280的金稅盤的技術(shù)維護費,但是4月份不用交增值稅,那是不是,目前4月份賬上只做一個借:管理費用 貸:銀行存款。等到哪個月用這個280抵減的時候再做借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-減免稅金 貸:管理費用,然后再再在抵減這個月在增值稅報表上填報?
每年支付稅控技術(shù)維護服務(wù)費280元,借:管理費用,貸:銀行存款,抵扣的時候借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅減免稅款,貸:管理費用,申報的時候填寫在附表4抵免了稅款,那科目余額表里應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅減免稅款的余額是不是一直在借方,假如支付了3年280,那應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅減免稅款的余額就是借方840?
法人賬戶賬戶可以直接轉(zhuǎn)到公戶嗎,備注什么?
員工出差費用和給客戶買禮品費用,能記一起嗎,因為出差原因就是陪客戶的購物的
3月份申報個稅的時候忘記給員工扣除社保了,可以在4月份申報的時候補扣雙倍嗎?
財政局撥給企業(yè)的產(chǎn)業(yè)發(fā)展專項資金怎樣入賬
老師你好,文化事業(yè)建設(shè)費沒有發(fā)生就直接零申報嗎
老師,根據(jù)每天生產(chǎn)產(chǎn)量算工資是我算,這個車間領(lǐng)用原料和每天產(chǎn)成品數(shù)量是我登記還是庫管的工作。月初要給老板出具產(chǎn)成品月報表和產(chǎn)成品進銷表這是會計的工作嗎?
您好,老師,我公司現(xiàn)在做股權(quán)轉(zhuǎn)讓,但報表有實收資本150萬,還沒轉(zhuǎn)成功,前會計在沒有銀行轉(zhuǎn)賬投資款時,就按營業(yè)執(zhí)照做了一筆分錄,導(dǎo)致有實收資本150萬,現(xiàn)在要怎么讓實收資本沒有?
老師,您好!就是去年有張發(fā)票,我做錯了科目,導(dǎo)致多記了成本,我是在今年發(fā)現(xiàn)的修改了正確的科目,那我匯算清繳的時候,是不是需要在納稅調(diào)整表里面調(diào)增這增發(fā)票的金額?。?/p>
老師,你好!請問下企業(yè)應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)率按照月度怎樣算?營業(yè)收入/(期初應(yīng)收賬款+期末應(yīng)收賬款)/2,例如4月期末是5月期初?一直延續(xù)上月是下月期初。那跟按照年度計算有什么區(qū)別?年度是按照累計1-4月營業(yè)收入,只是分子變了,分母是不變的區(qū)別嗎?
公戶付貨款到對方公司私戶 對方公司開具專票 合理嗎
老師這是怎么回事 老是提交失敗呢 稅控盤的維護費280元 已經(jīng)分別填寫的附表4還有減免明細表了
看一下你的附表四和減免明細表
這個
你這個填列沒有問題啊
那這個是怎么回事呀
發(fā)現(xiàn)了,減免稅明細表里面,實際抵減那里也要填280