上年度業(yè)務(wù)招待費(fèi)應(yīng)該記入管理費(fèi)用誤記營業(yè)費(fèi)用,你做憑證修改 借 以前年度損益調(diào)整-管理費(fèi)用 貸 以前年度損益調(diào)整-營業(yè)費(fèi)用
老師你好。請問一下小企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則下上年度業(yè)務(wù)招待費(fèi)應(yīng)該記入管理費(fèi)用誤記營業(yè)費(fèi)用,今年的匯繳清祘時(shí)該怎么填寫,或調(diào)整。謝謝老師!
請問在小企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則下,去年有一筆保證金計(jì)入了管理費(fèi),已經(jīng)所得稅匯算清繳且財(cái)報(bào)也報(bào)了,今年應(yīng)該怎樣調(diào)整,需要去稅務(wù)更改申報(bào)嗎,去年收入為0,即使不計(jì)入費(fèi)用也不用交所得稅,如果今年直接借應(yīng)收借管理費(fèi)用負(fù)數(shù),是不是需要多交這部分管理費(fèi)用的稅,怎么處理好,謝謝
老師,公司稅務(wù)登記是企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則,但核算軟件是小企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則,現(xiàn)在有一筆上年的期間費(fèi)用需要調(diào)整,請問該怎么處理?
老師我問一下23年記錯(cuò)了科目要怎么調(diào)整?應(yīng)該記銷售費(fèi)用的推介費(fèi),記成了業(yè)務(wù)招待費(fèi)去了,現(xiàn)在要做匯算清繳
老師,匯算清繳時(shí)我把銷售費(fèi)用的業(yè)務(wù)招待費(fèi)和管理費(fèi)用的業(yè)務(wù)招待費(fèi)加到一起申報(bào)時(shí),提示和報(bào)表不一致,我們是小企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則,小型微利企業(yè),只填寫管理費(fèi)用的業(yè)務(wù)招待費(fèi)時(shí)就沒有問題了,這該怎么填
老師,請問餐飲公司,在自己餐廳接待產(chǎn)生招待費(fèi),餐廳營業(yè)日報(bào)表和會記賬務(wù)怎樣處理
麻煩老師講下,紅色顏色寫的字的內(nèi)容,謝謝
老師 2024年工資成本10萬重復(fù)錄了,匯算清繳時(shí)發(fā)現(xiàn)并納稅調(diào)增了,稅務(wù)老師說不調(diào)賬,只調(diào)表,那請問2025年我還要紅沖這比分錄了,如果紅沖了就意味著利潤又增加了,那等于會造成25年利潤高又要上一部分企業(yè)所得稅了
你好!公車檢車費(fèi)用怎么入帳
企業(yè)所得稅匯算清繳,是用張載金額調(diào)成稅收金額,還是稅收調(diào)張載。比方說,張載100,稅收20,是調(diào)增還是調(diào)減。
公司是食品加工行業(yè),做完工產(chǎn)品成本表要如何做?
一般納稅人工業(yè),車間使用的洗潔精,20大桶2163元用20多天;車間工人使用的膠皮手套,口罩, 出納做帳時(shí)入周轉(zhuǎn)材料嗎?
老師 我公司是小規(guī)模建筑公司 也有勞務(wù)資質(zhì) 現(xiàn)在有個(gè)勞務(wù)分包合同 甲方代發(fā)農(nóng)民工工資 工資是去年11/12月份的 25年1月份發(fā)放工資 我公司這個(gè)月開勞務(wù)發(fā)票給對方 金額189萬 代發(fā)工資也是189萬 這種情況有沒有風(fēng)險(xiǎn) 個(gè)稅是我公司申報(bào) 也有什么風(fēng)險(xiǎn) 這種做法妥不妥
一般納稅人增值稅申報(bào)只能專票抵扣嗎?開了普票的話,如何處理?增值稅申報(bào)普票金額是否需要填寫
@董孝彬老師 你好,提問的
不影響匯繳清祘業(yè)務(wù)招待費(fèi)的扣除比例