你好,用利潤(rùn)分配來(lái)做。匯算清繳需要納稅調(diào)增或者是納稅調(diào)減
我們執(zhí)行的是小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,17年有筆費(fèi)用入錯(cuò)了,現(xiàn)在我要調(diào)掉,這個(gè)該怎么處理呢
請(qǐng)教一下各位老師們,我們公司現(xiàn)在用的上小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,現(xiàn)在審計(jì)老師發(fā)過(guò)來(lái)的審計(jì)調(diào)整分錄,有幾個(gè)科目都不是小企業(yè)準(zhǔn)則里面的,這個(gè)怎么調(diào)呢?
請(qǐng)問(wèn)小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,上年公司有筆收入忘記入賬,今年入賬未分配利潤(rùn)后,需要調(diào)整上年的企業(yè)所得稅年報(bào)嗎?如果需要調(diào)整應(yīng)該怎么調(diào),調(diào)在哪
老師,公司稅務(wù)登記是企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,但核算軟件是小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,現(xiàn)在有一筆上年的期間費(fèi)用需要調(diào)整,請(qǐng)問(wèn)該怎么處理?
老師 有個(gè)問(wèn)題 就是我看到網(wǎng)上說(shuō)小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則是不能使用以前年度損益調(diào)整這個(gè)科目對(duì)嗎 但是為啥我用的財(cái)務(wù)軟件選擇的是小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則 但財(cái)務(wù)軟件里還是有這個(gè)科目呢 而且在此之前我也用了這個(gè)科目來(lái)調(diào)整今年支出去年的支出 那現(xiàn)在要怎么調(diào)整呢
老師,親問(wèn)企業(yè)捐贈(zèng)抵扣企業(yè)所得稅,對(duì)公賬戶轉(zhuǎn)出沒(méi)有發(fā)票,可以嗎?需要補(bǔ)開(kāi)發(fā)票嗎?公司捐贈(zèng)抵扣有沒(méi)有限額
企業(yè)2月代墊了工人一次性傷殘就業(yè)金,當(dāng)時(shí)的分錄借庫(kù)存現(xiàn)金。貸其他應(yīng)付款-股東 借管理費(fèi)用貸現(xiàn)金 ,4月收到了社保局的補(bǔ)助款應(yīng)該怎么做分錄呢?
老師,您好!請(qǐng)問(wèn):建設(shè)工程有限公司剛買(mǎi)不久的一輛貨車(chē),想把它賣(mài)了,能行嗎?賬務(wù)處理該如何寫(xiě)?
老師,從農(nóng)民手里買(mǎi)了初級(jí)農(nóng)產(chǎn)品,稅是按總金額假如100萬(wàn),是用100*9%=9,還是用100/1.09=91.74,然后用100-91.74=8.26
老師,請(qǐng)問(wèn)出口貿(mào)易公司的業(yè)務(wù)只有出口業(yè)務(wù),沒(méi)有內(nèi)銷(xiāo)業(yè)務(wù),出口的貨物是免稅的,請(qǐng)問(wèn)對(duì)應(yīng)開(kāi)回來(lái)的成本專用發(fā)票的進(jìn)項(xiàng)稅額需要轉(zhuǎn)出嗎?還是可以辦理退稅?
老師 更正企業(yè)所得稅年報(bào)2022年 在哪里更正呀 現(xiàn)在還能更正嗎
老師 答案算式里面的30%怎么來(lái)的? 【單選題】A卷煙廠為增值稅一般納稅人,主要生產(chǎn)甲類(lèi)卷煙和雪茄煙,2023年8月從C企業(yè)(增值稅小規(guī)模納稅人)購(gòu)進(jìn)已稅煙絲,取得稅務(wù)機(jī)關(guān)代開(kāi)的增值稅專用發(fā)票,注明價(jià)款20000元。當(dāng)月領(lǐng)用從C企業(yè)購(gòu)進(jìn)煙絲的60%用于繼續(xù)生產(chǎn)甲類(lèi)卷煙,銷(xiāo)售甲類(lèi)卷煙5箱,取得不含稅銷(xiāo)售收入150000元;領(lǐng)用從C企業(yè)購(gòu)進(jìn)煙絲的10%用于繼續(xù)生產(chǎn)雪茄煙,銷(xiāo)售雪茄煙取得不含稅銷(xiāo)售收入80000元。A企業(yè)當(dāng)月應(yīng)繳納的消費(fèi)稅( )元。 A.109950 B.109200 C.113550 D.85950 ??『正確答案』A ??『答案解析』①領(lǐng)用購(gòu)進(jìn)煙絲的60%用于繼續(xù)生產(chǎn)甲類(lèi)卷煙,可以按生產(chǎn)領(lǐng)用數(shù)量抵扣已納消費(fèi)稅。 ?、陬I(lǐng)用購(gòu)進(jìn)煙絲的10%用于繼續(xù)生產(chǎn)雪茄煙,不能抵扣已納消費(fèi)稅。此題坑點(diǎn)! ?、劬頍熓菑?fù)合計(jì)征消費(fèi)稅的,不要丟掉從量消費(fèi)稅的計(jì)算。 應(yīng)繳納的消費(fèi)稅=150000×56%+5×150-20000×30%×60%+80000×36%=109950(元)。
有個(gè)保證金計(jì)入了廠房原值,計(jì)提了折舊 現(xiàn)在需要發(fā)現(xiàn)調(diào)出來(lái),之前計(jì)提的折舊需要調(diào)嗎
老師您好!短期投資取得的收益,短期投資有投資成本,有賣(mài)出總額,增值稅是按取得投資收益申報(bào)是需要按賣(mài)出的總額申報(bào)
已申報(bào)社保費(fèi),但未繳款,請(qǐng)問(wèn)如何做會(huì)計(jì)分錄?
分錄怎么寫(xiě)
具體的調(diào)整什么的。
管理費(fèi)用調(diào)減
具體的是什么業(yè)務(wù), 管理費(fèi)用里面有很多,具體的是哪一個(gè)費(fèi)用,比如是辦公費(fèi)嗎?
借利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn),貸應(yīng)付賬款或者是預(yù)付賬款或者是銀行存款。
21年22年多交的代扣代繳附加稅,在23年退回了
借銀行存款 貸應(yīng)交稅費(fèi), 借應(yīng)交稅費(fèi),貸利潤(rùn)分配,未分配利潤(rùn)。
你這個(gè)是需要納稅調(diào)增,而且他也不是期間費(fèi)用。
老師,您看當(dāng)時(shí)支付的時(shí)候做的分錄對(duì)嗎?
借應(yīng)交稅費(fèi),貸研發(fā)支出,借研發(fā)支出,貸利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)。
謝謝,老師
不用客氣,工作愉快