你好 增值稅已經(jīng)轉(zhuǎn)出來了是什么意思 ? 附加稅是按實(shí)際交的增值稅和消費(fèi)稅為基數(shù) 先計(jì)提 再交,沒有計(jì)提 的可以先補(bǔ)計(jì)提 再交

老師,增值稅已經(jīng)轉(zhuǎn)出來了!但是附加稅沒有計(jì)提,實(shí)際繳納的稅費(fèi)跟現(xiàn)在賬上的數(shù)對不上,我的問題怎么解決
本公司是小規(guī)模納稅人,目前不開具增值稅發(fā)票,但是公司對公賬戶上有著貨物往來的資金,現(xiàn)在一個(gè)季度已經(jīng)超過免稅范圍了,貨款都是個(gè)人轉(zhuǎn)款,現(xiàn)在怎么解決這個(gè)問題?
老師,這個(gè)月我結(jié)轉(zhuǎn)玩增值稅了,繳納了增值稅了,實(shí)際上進(jìn)項(xiàng)是沒有的了,但是賬上應(yīng)交稅費(fèi)——進(jìn)項(xiàng)稅借方還有余額,已經(jīng)查不出到底是什么原因還有余額了,可以做到管理費(fèi)用沖平嗎?
老師,這個(gè)月我結(jié)轉(zhuǎn)玩增值稅了,繳納了增值稅了,實(shí)際上進(jìn)項(xiàng)是沒有的了,但是賬上應(yīng)交稅費(fèi)——進(jìn)項(xiàng)稅借方還有余額,已經(jīng)查不出到底是什么原因還有余額了,可以做到管理費(fèi)用沖平嗎?
老師好,請問, 前期已經(jīng)申報(bào)并且繳納的附加稅,9月份有因?yàn)闇p半征收又退回一半。做賬后,賬上和實(shí)際繳納的是一致,但是增值稅申報(bào)表上“” 附加稅”的本年累計(jì)數(shù)對不上,它依然是沒減半征收的數(shù),這個(gè)怎么辦?
之前的會計(jì)的賬務(wù)一直都沒有計(jì)提工資,發(fā)放直接計(jì)入管理費(fèi)用---職工薪酬怎么辦?這個(gè)月要交上個(gè)月工資了,應(yīng)該如何做賬
怎么知道這個(gè)月工資是多少去計(jì)提呀,員工有績效。
我們公司以房屋租賃為主,2024年我們有筆土地減量款總計(jì)金額為1363.94元,然后分錄是去掉固定資產(chǎn)清理159萬,剩下1363.94-159=1204.94元做了營業(yè)外收入,那如果今年稅務(wù)讓我補(bǔ)繳增值說(我們是簡易征收5%),那我賬務(wù)處理怎么做,稅務(wù)申報(bào)怎么更改
勞務(wù)報(bào)酬的員工可以自己申報(bào)繳納個(gè)稅嗎
老婆,我們是小規(guī)模納稅人,現(xiàn)在申請注銷,清算時(shí)候資產(chǎn)負(fù)債表,其他應(yīng)付800,未分配利潤負(fù)數(shù)800,還要怎么做嗎?
先開了發(fā)票,下個(gè)季度再收錢,應(yīng)該什么時(shí)候確認(rèn)收入
、某企業(yè)2024年1月1日的房產(chǎn)原值為3000萬元,3月31日將其中原值為1000萬元的臨街房出租給某連鎖商店,不含稅月租金5萬元。當(dāng)?shù)卣?guī)定允許按房產(chǎn)原值減除20%后的余值計(jì)稅。根據(jù)房產(chǎn)稅法律制度的規(guī)定,該企業(yè)當(dāng)年應(yīng)繳納房產(chǎn)稅( )萬元。不懂怎么算
老師,批發(fā)兼零售食用油,農(nóng)產(chǎn)品(除煙葉,蠶繭,棉花,種子,種苗)的相關(guān)稅務(wù)政策有哪些
老師,固定資產(chǎn)清理的時(shí)候開票了,該怎么申報(bào)收入,分錄是怎樣的
偶然所得個(gè)稅申報(bào)選勞務(wù)報(bào)酬(不適用累計(jì)預(yù)扣法)?

