你好,你想解決什么問題 ?
本公司是小規(guī)模納稅人,目前不開具增值稅發(fā)票,但是公司對公賬戶上有著貨物往來的資金,現(xiàn)在一個季度已經(jīng)超過免稅范圍了,貨款都是個人轉(zhuǎn)款,現(xiàn)在怎么解決這個問題?
有兩筆購貨合同,金額為79000元跟32000元,貨我已經(jīng)訂購了,貨款也已經(jīng)打給對方了,但是發(fā)票沒讓對方公司開。我的銷貨合同對應的分別是119500元跟53000元,目前我是小規(guī)模納稅人,我能不能先給客戶把發(fā)票開了(普票),等轉(zhuǎn)為一般納稅人再讓供應商開進貨發(fā)票進來(增值稅專用發(fā)票13%),操作上有什么問題嗎
老師,請教以下問題,本企業(yè)小規(guī)模納稅人,商貿(mào)公司 問題1:去年年底的余額表上應交稅費應交企業(yè)所得稅科目有個貸方余額,但是去年的企業(yè)所得稅在填年報時已經(jīng)繳納了,現(xiàn)在怎么處理賬務? 問題2:24年采購貨物對方不開票,貨款是從私人賬戶微信付款。且都是零零散散購買支付。賬務怎么處理? 問題3:銷售貨物時開的普票是免稅的,收款也是收的私人賬戶。怎么處理? 問題4:24年第一季度的季報是零申報,有什么影響 問題5:公司的個人所得稅也是零申報,因為只有老板一個人??刹豢梢蕴砑右粋€人員工資?
老師,公司之前是小規(guī)模納稅人,稅點是1,一客戶之前跟我司簽合同購買物品,物品還沒到但對方要求先開發(fā)票,當時也給他們開了。但現(xiàn)在該合同部分物品沒貨了,需要退款給他們,現(xiàn)在已經(jīng)轉(zhuǎn)為一般納稅人,那原先開的發(fā)票要作廢重開嗎?但重開的話稅點就由一個點變?yōu)?3個點了,這個該怎么解決?
老師,您好,24年企業(yè)所得稅年報匯算清繳時產(chǎn)生退稅1722.77元,款已到賬戶,怎么做賬務處理
老師,今年5月份匯算清繳交了500多元的所得稅稅款,現(xiàn)在申報二季度的報表 ,這筆費用放到所得稅費用里面嗎?
老師,我司與A租客簽訂的租賃合同是6月到期,但是租客提前退租了,4-6月都沒有再付租金,6月開始我司租給了B租客,請問4-6月我司應該如何申報房產(chǎn)稅?
汽車修理廠修汽車6月1開始修車,7月10才修好,收入也是7月10才拿到,,怎么記賬
*信息技術服務*精斗云軟件服務費 *訴訟代理*顧問費。這倆種費用印花稅是技術服務嗎
你好我是一個裝飾公司,室內(nèi)裝修一類的。比如給別人弄全屋定制,鋪地板,瓷磚,燈具,窗簾這些。請問這個做賬思路是什么?成本怎么核算?
自然人名下有輛車過戶給別人,開了10000的發(fā)票,我申報他名下個體戶的所得稅時,這10000的收入也帶出來了,那么,這10000元自然人名下的開票收入,需要交個人所得稅嗎?
老師,我們買的東西是問個人買的,沒有發(fā)票,我可以用公司賬戶會給他個人賬戶嗎,到時匯算調(diào)增
老師 職工福利費按已發(fā)工資計提 還是按計提的工資計提
現(xiàn)在利潤4萬,下半年不開票,那扣除60000,怎么填