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我想請(qǐng)問(wèn)企業(yè)所得稅匯算清繳的事。我們單位開(kāi)票不均勻,一季度開(kāi)票多,已交所得稅,二三季度虧,四季度盈利,那全年匯算清繳后如果有多的會(huì)怎么樣了,我們本地稅務(wù)局很少退款,那如果留抵,是第二年匯算清繳后抵還是只要產(chǎn)生了所得稅都可以抵呢?
2019年企業(yè)匯算清繳已經(jīng)繳納企業(yè)所得稅,但是因?yàn)橛幸还P押金賬務(wù)處理錯(cuò)誤,現(xiàn)在要補(bǔ)繳2019年企業(yè)匯算所得稅。2020年第一季度企業(yè)所得稅多繳了,7月已經(jīng)在網(wǎng)上申請(qǐng)退企業(yè)所得稅,8月3日稅局已經(jīng)審核通過(guò),截止到9月份國(guó)庫(kù)還沒(méi)有審核退款,我想將第一季度多繳的稅款,抵扣2019年的企業(yè)所得,抵扣2020年第二季度的企業(yè)所得稅,需要怎么辦?
老師,有幾個(gè)問(wèn)題想請(qǐng)教一下: 1、彌補(bǔ)以前年度虧損只能在匯算清繳的時(shí)候操作嗎? 2、如果季度預(yù)繳企業(yè)所得稅時(shí)有盈利且以前年度有虧損,可以自己電子稅局操作彌補(bǔ)嗎,還是需要去稅局大廳操作? 3、如果當(dāng)年盈利且預(yù)繳了企業(yè)所得稅款,匯算清繳時(shí)以前年度有虧損,預(yù)繳的稅款最好就是以后抵稅是嗎?
老師,請(qǐng)教在今年第一季度報(bào)所得稅時(shí),預(yù)繳了所得稅,那時(shí)匯算清繳還沒(méi)做。后來(lái)才發(fā)現(xiàn)去年是虧損的。虧損額在進(jìn)行第二季度申報(bào)所得稅帶出來(lái)了,如果我再0報(bào),有第一季度實(shí)際已繳金額,這樣會(huì)產(chǎn)生巡稅嗎?不想退稅,比較麻煩
一般納稅人商貿(mào)公司前三季度盈利了,已繳納稅款,第四季度沒(méi)發(fā)票開(kāi)了,第四季度有什么辦法能做成盈利嗎?如果第四季度做成虧損,明年匯算清繳要退稅時(shí),如果不想退稅要怎么做呢?是做納稅填增還是做留抵?哪種方式簡(jiǎn)單些?分別都是怎么操作的呢?
個(gè)體工商戶收到投資款怎么記賬?
老師好,請(qǐng)問(wèn)一下,公司租賃房子,房東不開(kāi)發(fā)票,要怎么辦呢,一年將近5萬(wàn)呀。因房東屬于天主堂(一種宗教房子)
老師您好,今天去增加稅種個(gè)人所得稅-工資薪金 是生效日期是4月份,在報(bào)3月份的個(gè)稅時(shí)可不可以不申報(bào),但是3月份實(shí)際工資已經(jīng)在4月發(fā)放。在報(bào)所屬期3月的個(gè)人所得時(shí)提示稅款所屬期[202504]已申報(bào),不能遠(yuǎn)程補(bǔ)報(bào)之前的稅款所屬期的申報(bào)表,請(qǐng)到稅務(wù)大廳處理。
老師,你好,我員工上了一個(gè)月零幾天的班,現(xiàn)在他舉報(bào)我公司沒(méi)給交社保,是不是必須交社保
工商年報(bào)。納稅總額填的是哪些稅種?工商年報(bào)里面的社保費(fèi)用填哪些是單位的還是個(gè)人的?是1~12月份。
老師,有一個(gè)客戶正常應(yīng)該給我們開(kāi)9個(gè)點(diǎn)安裝專票,但是他現(xiàn)在有的給我們開(kāi)了一個(gè)點(diǎn)的專票,有的給我們開(kāi)9個(gè)點(diǎn)專票,那我現(xiàn)在應(yīng)該給對(duì)方扣稅點(diǎn),就是這個(gè)印花稅稅點(diǎn),是按照所有收到的發(fā)票數(shù)據(jù)扣除,還是只是1個(gè)點(diǎn)的發(fā)票數(shù)據(jù)扣除呢?
老師,購(gòu)買(mǎi)衛(wèi)生紙的促銷(xiāo)費(fèi)在匯算清繳時(shí)填在哪一項(xiàng)?
老師,你好,多選第2題,選項(xiàng)C和D的企業(yè)所得稅稅率分別是多少?
老師,請(qǐng)問(wèn)一下我們25年1月開(kāi)始做賬,不需要錄入12月的損益科目吧?
老師請(qǐng)問(wèn)下,已知個(gè)稅是290 實(shí)發(fā)工資是9710怎樣計(jì)算應(yīng)發(fā)工資?
我12月份計(jì)提了獎(jiǎng)金,但是沒(méi)發(fā),這個(gè)都是過(guò)年前發(fā)的,那個(gè)人所得稅我是現(xiàn)在申報(bào)還是二月份申報(bào)呢?
是第二年匯算清繳后才能抵扣嗎?
什么時(shí)候發(fā)放,次月做納稅申報(bào)