你好,同學影響利潤的兩個數(shù)據(jù)就是收入和成本!在兩個類別中調(diào)整!盈利要不加加收入要不減成本!不想退稅就增加收入即可很簡單,僅供參考!
我想請問企業(yè)所得稅匯算清繳的事。我們單位開票不均勻,一季度開票多,已交所得稅,二三季度虧,四季度盈利,那全年匯算清繳后如果有多的會怎么樣了,我們本地稅務(wù)局很少退款,那如果留抵,是第二年匯算清繳后抵還是只要產(chǎn)生了所得稅都可以抵呢?
我想問一下,去年我們公司利潤表顯示虧損狀態(tài),今年匯算清繳時彌補了虧損,報完稅后顯示需要給我們退稅,但我們當?shù)囟悇?wù)局不給退稅,抵了之后的稅款,手續(xù)相當復雜。我想問一下,今年年底,我需要怎么做才能不再在2021年再退稅了。本年第四季度沒開發(fā)票也沒有收入,明年也不想交太多的稅。本年利潤為貸方9萬多一點,我不知道怎么調(diào)整憑證
老師好,我公司2019年成立,虧損30萬,2020年虧損了10萬,2021年1到3月第一季度盈利60萬,請問第一、我是想在2021年第一季度預繳所得稅時抵減2019年和2020年的虧損40萬,抵掉虧損后還有20萬上所得稅,這樣可以嗎?第二、如果可以我是要在2021年3月就完成2020年的匯算清繳嗎?具體怎么怎么操作?(2020年匯算清繳我還沒做)請老師回復,謝謝
您好老師,有個所得稅費用的問題傻傻分不清,20年虧損5萬,21年前倆季度虧損5萬,后來21年第三季度盈利55000,我申報利潤表的時候本年累計利潤是5000,因為用第三季度55000減前倆季度虧損5萬,盈利5000,那么問題來了 1我要不要因為盈利5000計提所得稅呢? 2所得稅報表數(shù)據(jù)來自利潤表,所得稅顯示盈利了5000抵減以前年度虧損了,不用繳納所得稅。我不明白計提所得稅費用我只考慮當年呢還是說中間有盈利了也需要考慮年前虧損,如果考慮年前虧我就不用計提所得稅費用,否則需要計提,我應(yīng)該怎么做才對?謝謝老師
一般納稅人商貿(mào)公司前三季度盈利了,已繳納稅款,第四季度沒發(fā)票開了,第四季度有什么辦法能做成盈利嗎?如果第四季度做成虧損,明年匯算清繳要退稅時,如果不想退稅要怎么做呢?是做納稅填增還是做留抵?哪種方式簡單些?分別都是怎么操作的呢?
老師好,一般貿(mào)易,出口商品按照內(nèi)貿(mào)增稅,賬務(wù)如何處理?借:應(yīng)收賬款貸:主營業(yè)務(wù)收入(FOB,4521美元*匯率)應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項(4521美元*匯率*13%)這樣計算應(yīng)收賬款>合同CIF價格(實際應(yīng)收4788美元)。是否可以這樣處理?借:應(yīng)收賬款(CIF,4788美元*匯率)貸:主營業(yè)務(wù)收入(FOB,4521美元*匯率)銷售費用(運費+保險,267*匯率)銷項稅做主營業(yè)務(wù)成本,借:主營業(yè)務(wù)成本貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅額
老師,想咨詢您一下這個獨立核算和非獨立核算,之前分公司選的是獨立核算,增值稅及附加還有印花稅都是分公司申報,但是稅務(wù)那邊把企業(yè)所得稅讓合并到總公司核算,這樣做是對的嗎?獨立核算不是所有賬務(wù)和稅收由分公司自己核算,自負盈虧嗎?成立分公司到底是獨立核算好還是非獨立核算好?
老師,我公司自己的廠房出租出去,租金開發(fā)票是幾個點呢?
開出去18465含稅13%發(fā)票,開回來14871.426含稅13%進票回來。問:增值稅稅負是多少。
怎么在社保費管理客戶端查詢公司為員工繳納2024年的所有社保費用總額呢?
保險公司收的車船稅150元,但是沒有開票怎么寫分錄
幫忙看下合同內(nèi)容,是否有不合規(guī)的地方
來公司四個月了,領(lǐng)導讓編虛假報表貸款,本身公司運營不好,負債幾千萬,這種風險大嗎?不想為幾千塊的工資把自己搭進去了,很擔心,恨不得裸辭了,還望老師能夠答疑解惑呢,謝謝
中途接賬,利潤表為什么沒有數(shù)據(jù)
工商年報里面社保部分,繳費基數(shù)跟實際繳納怎么填寫
意思是第四季度沒票開就做虧損,等匯算清繳的時候去填增嗎?如果把需要退的稅額做留抵稅,跟填增對比,哪個操作更簡單點?
你好,匯算清繳時沒有收入的不增,調(diào)增匯算清繳比退稅跟簡單!退稅有可能涉及稅務(wù)稽查!
老師,我就是不想退稅,我說的是做留抵稅,但是又沒有收入調(diào),那匯算清繳產(chǎn)生的退稅要怎么去操作了不退呢?
你好,匯算清繳會看到你有多交稅,多交是要退稅的,你不退稅局也會叫你退!
就是不想退稅,才想著到時是調(diào)增收入還是做留抵稅,以后再抵扣,那種更合適?
你好,同學建議增加收入是比較好的
好的,老師,那做調(diào)增收入,會涉及增值稅嗎?
你好,會涉及到增值稅的同學!
有收入就有增值稅的哈!
意思是匯算調(diào)增收入的同時也會有增值稅要繳納?那把費用調(diào)減是不是就是變成收入增多了,意思是一樣的吧?調(diào)減費用的話能調(diào)差旅費嗎?
你好,同學是可以的,影響利潤的兩個數(shù)據(jù)就是收入和成本!在兩個類別中調(diào)整!
調(diào)減費用會增加你的利潤增加,收入是不影響的!根據(jù)老師提示你作參考!
老師,如果不想調(diào)整,把退的稅做留抵稅,要怎么操作呢?能講講嗎?操作流程
你指的多交的所得稅留底?
是的,老師
你申報是會提示多交的所得稅,要看稅局是否讓你抵下期稅額!如果不抵就要退稅!具體根據(jù)稅局來!
一般是要求你退稅的!
好的,謝謝老師
不客氣祝你工作順利!