你好,可以的,是可以的。

請(qǐng)問(wèn)老師 分?jǐn)傁聜€(gè)月的房租費(fèi)可以暫時(shí)掛在預(yù)付賬款,下個(gè)月在轉(zhuǎn)銷(xiāo)到制造費(fèi)用可以嗎
請(qǐng)問(wèn)下本來(lái)是下月初支付當(dāng)月的房租和管理費(fèi),現(xiàn)在月底就支付了下個(gè)月的,房租可以做預(yù)付款嗎?
公司預(yù)付了兩個(gè)月的房租未收到票,可以在這個(gè)月暫估這兩個(gè)月的費(fèi)用嗎?付款時(shí)分錄:借預(yù)付賬款,貸銀行存款。然后再做個(gè)分錄:借管理費(fèi)用-暫估款 貸:預(yù)付賬款這樣可以嗎
老師,想問(wèn)一下,為生產(chǎn)員工租的房租,是不是可以計(jì)入制造費(fèi)用-福利費(fèi)。這個(gè)還需要分?jǐn)倖??三個(gè)月的房租
老師 請(qǐng)教下,我現(xiàn)在預(yù)付下一年廠房租賃金900000元。(下月開(kāi)始攤銷(xiāo))借:管理費(fèi)用900000 貸:銀行存款900000 在下個(gè)月做費(fèi)用攤銷(xiāo)分錄 借:長(zhǎng)期待攤費(fèi)用900000 貸:預(yù)付賬款900000
老師,今天收到了2022年的勞務(wù)費(fèi)發(fā)票,發(fā)票當(dāng)年就開(kāi)了,只是發(fā)票沒(méi)給到財(cái)務(wù)。當(dāng)時(shí)工程結(jié)束后,會(huì)計(jì)是從在建工程轉(zhuǎn)到了固定資產(chǎn)里面,并且按月折舊的。領(lǐng)導(dǎo)說(shuō)是現(xiàn)在收到發(fā)票了,要付款付給做工程的這家公司。那現(xiàn)在收到2022年的勞務(wù)費(fèi)發(fā)票,我該怎么做賬呢?需要調(diào)整以前年度的賬嗎?
一般保證與履約保證有什么區(qū)別
請(qǐng)問(wèn)老師,租我公司房產(chǎn),租金付給公司股東個(gè)人了,給對(duì)方開(kāi)發(fā)票可以嗎
,有個(gè)問(wèn)題請(qǐng)教一下。公司代扣扣以前年度的個(gè)稅,員工離職了。做賬之后現(xiàn)在賬上是其他應(yīng)付款借方,月報(bào)上重分類(lèi)其他應(yīng)收款 怎么做平這個(gè)賬呢
股權(quán)轉(zhuǎn)讓認(rèn)繳制股東沒(méi)實(shí)繳,轉(zhuǎn)讓股權(quán)怎么申報(bào)處理需要交那些稅
實(shí)際工作中電腦上都需要填哪幾種表?
老師你好,請(qǐng)問(wèn)上個(gè)月留下的在產(chǎn)品,這個(gè)到了本月該怎么處理呀?
機(jī)械租賃合同是按實(shí)際結(jié)算金額算印花稅還是按合同金額算,合同金額都大于實(shí)際結(jié)算金額
老師請(qǐng)教一下:1??商品用于招待、正規(guī)分錄 借:管理費(fèi)用招待費(fèi) 貸 主營(yíng)業(yè)務(wù)收入。 再結(jié)轉(zhuǎn) 借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸庫(kù)存商品。 (如果之前一直做成 借 管理費(fèi)用 招待費(fèi)貸庫(kù)存商品的話 將來(lái)審計(jì)大概會(huì)有什么影響 、目前小規(guī)模 ) 還有 2??如果現(xiàn)在我更改成正規(guī)分錄 之前申報(bào)過(guò) 企業(yè)所得稅的 是否會(huì)影響 3??快帳系統(tǒng)是否有一鍵報(bào)送稅務(wù)系統(tǒng)的。謝謝
已經(jīng)認(rèn)證申報(bào)的發(fā)票發(fā)現(xiàn)稅率開(kāi)錯(cuò)了,怎么處理?

