1.可以,2你這個可以按你們實際發(fā)生取得發(fā)票時候做借待攤費用 貸預付賬款 之后按受益期攤銷做費用 借銷售費用 貸待攤費用
老師好,請問下 公司付獨家宣傳費 1. 錢已經(jīng)付出去了,票沒到,會計分錄 借:預付賬款 貸:銀行存款。對嗎? 2. 這個金額比較大,需要記待攤費用嗎?如果要記的話,是到票的時候記嗎?到票的時間會不會和記待攤費用的期限不一致呢? 謝謝!
公司請人建設網(wǎng)站,1月份支付了7萬且收到票,當時不知道有尾款就做了會計分錄,借長期待攤費用7萬,待銀存7萬。分三年攤銷,2月份開始每個月攤銷時做 借銷售費用-業(yè)務宣傳費 ,貸長期待攤費用。5月份又支付了尾款3萬且收到票,請問從5月份開始具體會計分錄應該怎么調(diào)整?這個尾款的3萬是從5月份開始攤銷嗎?分錄越詳細越好謝謝!
公司2020.10.1-2921-10.31的房租32525,11月一次性付款,12月來票,整個過程每個月的會計分錄,剛才有個老師說,付款的時候記預付,貸銀行存款,來票做費用,不太明白是不是要攤銷,攤銷是12月開始攤銷嗎,怎么個攤銷法,是21年12 月,22年1月這樣攤銷嗎,不應該是攤銷到實際使用的月份20年10-21年10月嗎,攤銷怎么攤銷著重說一下謝謝
老師您好 公司之前的裝修款分次共支付了235000元,當時跟對方談的是不含稅的 所以對方不給開票,但是雖然沒收回發(fā)票之前會計都也記的長期待攤費用科目,但是一年了都沒攤銷 我這個月剛接的 ,那我怎么處理呢 現(xiàn)在需要把長期待攤費用的235000元轉(zhuǎn)到預付賬款科目嗎?等發(fā)票收回再計入長期待攤費用
老師好,2022年攤了一筆費用37500元,每個月3125元,到現(xiàn)在也沒支付,也沒收到發(fā)票, 現(xiàn)在2023年了,咋整? 之前的會計憑證是, 借:管理費用-房租3125,貸:長期待攤費用-房租3125,摘要是暫估入賬 房租 1月, 這樣做賬從1月到12月, 要是做無票的長期待攤費用的話,然后按月攤銷,只是把摘要里的暫估入賬這幾個字去了, 這是2022年做的賬,現(xiàn)在2023年了, 紅沖的時候,是會計科目不變,金額負數(shù)嗎?老師 借:管理費用-房租-3125,貸:長期待攤費用-房租-3125嗎? 更正時,金額是正數(shù),這樣可以嗎? 謝謝
24年末就是純粹少計提了增值稅,25年初未交增值稅有貸方余額,繳納時直接沖消未交增值稅可以嗎
公司銀行賬上有一個莫名的人打了1元進賬,這個怎么做賬
老師23年銷售的貨物,沒給錢也沒入賬,25年起訴對方貨款已轉(zhuǎn)我們公戶,現(xiàn)在這筆賬怎么做,中間還退回一少部分貨
老師,做固定資產(chǎn)折舊的賬怎么做,補計提之前的分錄又該怎么做
24年末就是純粹增值稅少計提了,25年怎么調(diào)整,具體分錄怎么做,該繳納的稅款當時已繳納
之前會計把成本報少了,費用很大,也沒有暫估成本,280萬,成本12萬,費用盡200萬,我匯算清繳成本不動,毛利毛利率還是很高,會不會出風險,不是小微企業(yè),企業(yè)稅負率按0.7%交
電子稅務局不在一個省份沒辦法登錄嗎,我在北京,公司是海南的,法人電子營業(yè)執(zhí)照掃碼登錄時,提示當前業(yè)務不能跨?。ㄊ校┦褂?,
自產(chǎn)試劑盒,由于試劑瓶不合格,導致試劑盒不能使用我,作廢出庫,匯算清繳時需要調(diào)整嗎?
老師我公司是有限合伙企業(yè)的執(zhí)行事務合伙人,收有限合伙企業(yè)管理費和業(yè)績獎勵,業(yè)績獎勵就是項目做的好,收益高會給我公司一點的獎勵,但業(yè)績獎勵是一次性確認收入嗎?
老師好,兩個人一起成立一家公司,一個人以貨幣出資,另一個以技術(shù)出資,技術(shù)出資的人需要視同銷售開發(fā)票給公司嗎
如果受益期在前,到票在后,怎么辦?
你可以先按實際發(fā)生先做賬后續(xù)取得發(fā)票貼后面