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公司2020.10.1-2921-10.31的房租32525,11月一次性付款,12月來票,整個過程每個月的會計分錄,剛才有個老師說,付款的時候記預付,貸銀行存款,來票做費用,不太明白是不是要攤銷,攤銷是12月開始攤銷嗎,怎么個攤銷法,是21年12 月,22年1月這樣攤銷嗎,不應該是攤銷到實際使用的月份20年10-21年10月嗎,攤銷怎么攤銷著重說一下謝謝

2021-12-16 19:02
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2021-12-16 19:09

您好,您付款,借預付款項,貸銀行存款。

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齊紅老師 解答 2021-12-16 19:09

您好,以后按月攤銷即可

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快賬用戶2882 追問 2021-12-16 19:10

可以說仔細一點嗎,每個月是哪個月,是21年12月之后,還是20年12月到21年10月呢,實際發(fā)生是在20.12-21-10,

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快賬用戶2882 追問 2021-12-16 19:11

12月來票要做分錄嗎,計入12月的長期待攤費用嗎

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齊紅老師 解答 2021-12-16 19:12

您好,是根據(jù)租賃期限做攤銷,

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快賬用戶2882 追問 2021-12-16 19:13

說再通俗一點,是收到票之前的租賃期間20.12-21.10月攤銷嗎

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齊紅老師 解答 2021-12-16 19:19

您好,那您按權責發(fā)生制攤銷,沒發(fā)票不影響攤銷計入費用

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快賬用戶2882 追問 2021-12-16 19:27

能不能給我寫一下會計分錄,是不是20年12月到21年10月都是借:管理費用 貸:長期待攤 21年11月是借長期待攤貸銀行存款 發(fā)票不管,不計入12月費用 麻煩您了,您看看對不對,不對幫我寫一下!

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齊紅老師 解答 2021-12-16 19:31

您好,您10月開始,借其他流動資產(chǎn),貸其他應付款,然后每期攤銷

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