您好,學(xué)員,這是卷煙的有關(guān)規(guī)定。
老師,這個(gè)計(jì)稅價(jià)格為什么不是60,而是用100×(1-29%)來判斷是哪類卷煙呢?如果用100的話不應(yīng)該是100÷(1+29%)么
老師,這個(gè)計(jì)稅價(jià)格為什么不是60,而是用100×(1-29%)來判斷是哪類卷煙呢?如果用100的話不應(yīng)該是100÷(1+29%)么
圖1,2是問題,圖3是答案。想知道(6)里的數(shù)值怎么計(jì)算的;(7)如果該材料不是用于直接銷售,那么代扣代繳的消費(fèi)稅應(yīng)該怎么寫會(huì)計(jì)分錄?而且答案里寫的計(jì)稅價(jià)格是180 000/(1-10%),為什么不是1+10%呢?
老師,你好這道題的第四小問計(jì)算房產(chǎn)稅不是應(yīng)該是500×(1-30%)×1.2%×6/12×10000+(500-100)×(1-30%)×1.2%×6/12×10000+5145×6/(1+5%)×5%×12%嗎?為啥答案是(500-100)×(1-30%)×10000×1.2%+5145/ (1+5%)×5%×6×12%+100×(1-30%)×6/12×1.2%×10000 這個(gè)100的房子不是租出去了嗎為什么還要從價(jià),7月份前沒租出去不是應(yīng)該是用總的房產(chǎn)500元從家計(jì)稅的嗎?
4.[問答題]大連逸然卷煙廠為增值稅一般納稅人,適用增值稅稅率13%,2018年10月,發(fā)生消費(fèi)稅相關(guān)經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)如下: (1) 10日 ,從大連五-煙絲廠購(gòu)進(jìn)已稅煙絲20噸,不含稅單價(jià)2萬(wàn)元,取得增值稅專用發(fā)票,煙絲已驗(yàn)收入庫(kù)0款項(xiàng)未支付。(2) 15日 ,進(jìn)口甲類卷煙300標(biāo)準(zhǔn)箱,進(jìn)口完稅價(jià)格600萬(wàn)元,進(jìn)口關(guān)稅稅率為20%。已完成進(jìn)口報(bào)關(guān)手續(xù),卷煙驗(yàn)收入庫(kù)。(3) 20日,發(fā)出10日外購(gòu)煙絲15噸,委托大連恒天卷煙廠加工甲類卷煙。支付加工費(fèi)價(jià)稅合計(jì)20萬(wàn)元,取得增值稅專用發(fā)票。(4) 25日,委托加工卷煙加工完畢驗(yàn)收入庫(kù)甲類卷煙2000標(biāo)準(zhǔn)箱,大連恒天卷煙廠已代收消費(fèi)稅,卷煙廠無(wú)同類產(chǎn)品市場(chǎng)售價(jià)。(5) 26日,將上述委托加工卷煙全部銷售給大連宏達(dá)卷煙專賣店,取得不含稅銷售額4000萬(wàn)元;同時(shí)銷售進(jìn)口卷煙100標(biāo)準(zhǔn)箱,取得不含稅銷售額400萬(wàn)元。要求:根據(jù)上述資料,逐項(xiàng)判斷每項(xiàng)業(yè)務(wù)是否需要繳納消費(fèi)稅, 如否, 請(qǐng)說明理由,如是,請(qǐng)計(jì)算具體稅額,并綜合計(jì)算該公司10月份應(yīng)繳納的消費(fèi)稅。 謝謝,老師!
老師,法人打到一筆5000,馬上又轉(zhuǎn)出給一個(gè)生物科技公司,這個(gè)分錄我要怎么做
老師,你好,我們單位申報(bào)完個(gè)稅之后,請(qǐng)問在哪里可以下載完稅證明?在自然人電子稅務(wù)局扣繳端嗎?好像找不到這樣的界面
各位老師好!建筑企業(yè)執(zhí)行小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則用不用合同成本與合同毛利科目?
您好,我是外貿(mào)企業(yè)需要辦理出口退稅,我的進(jìn)賬發(fā)票都已經(jīng)勾選了,電子稅務(wù)局后臺(tái)有信息。但是出口報(bào)關(guān)單無(wú)法選擇是什么原因呢
@董孝彬老師,想提問的
社保費(fèi)申報(bào)怎么申報(bào)養(yǎng)老,那些的
鄒老師,您好!我們?cè)诟脑煅b修期,我認(rèn)為是工程籌建期,業(yè)務(wù)招待費(fèi)能不能做在“管理費(fèi)用—開辦費(fèi)”?
新入職員工培訓(xùn)工作餐計(jì)入什么科目?
老師我想問一下 我們是商貿(mào)企業(yè)銷售材料大桶銷售 配小桶分裝 可是我的經(jīng)營(yíng)范圍不包括加工 我這個(gè)應(yīng)該怎么辦
外購(gòu)的商品,自己拿來開樣展示試用了,不能在銷售,賬務(wù)和稅務(wù)怎么處理