你需要先按對方輸入科目余額表,之后調(diào)賬才可以,

以前月份的科目余額表,庫存現(xiàn)金是在貸方的,現(xiàn)在月份庫存現(xiàn)金是在借方,這有影響嗎?以前月份沒有把銀行回單做進(jìn)去,實在后面月份做的,所以以前月份的庫存現(xiàn)金出現(xiàn)了余額在貸方的情況,這樣會有什么影響嗎
我從10月份開始做了個賬,從頭做得 前面8-9月沒有管是平得,現(xiàn)在領(lǐng)導(dǎo)那了2張說是9月份得發(fā)票 讓我做進(jìn)去 我要是做得話 這個貸方 現(xiàn)金就少了 ,目前現(xiàn)金是平得,專票,貸方用什么科目好啊,,庫存 成本影響利潤嗎
我2022年4月份接手一家小規(guī)模公司,之前賬目的往來一直是做的現(xiàn)金,沒有銀行存款,而現(xiàn)實的情況是有銀行存款但是會計沒做,現(xiàn)在我接手了,想按照事實把銀行存款做了,不知道之前的銀行存款余額做到哪?
老師好。請問我上個月有張發(fā)票做錯了,是這樣的,我直接把這張發(fā)票以現(xiàn)金支付了。但是其實在下個月的時候是走銀行付款的。我的分錄是:借:主營業(yè)務(wù)成本,貸:庫存現(xiàn)金,然后這個月是銀行付款的,我就調(diào)整了,借:庫存現(xiàn)金,貸:銀行,然后銀行回單的分錄是:借:應(yīng)付賬款,貸:銀行。但是做完了以后我的科目余額表借方有余額怎么回事兒呀。
庫存A商品只有4萬做的時候沒注意,出庫出成10萬,多出來6萬,今天開余額表是貸方6萬,現(xiàn)在怎么辦,現(xiàn)在2月份,這個賬是去年12月底做的錯的,才發(fā)現(xiàn)
老師好,建筑勞務(wù)公司1季度給甲方開發(fā)票100萬甲方付款80萬暫估20萬成本借:工程施工:80萬工程施工-暫估20萬,貸應(yīng)收80萬其他應(yīng)付款--人工費20萬,期末結(jié)轉(zhuǎn)成本100萬貸成本100萬,2季度甲方回款20萬這是暫估余額是0 怎么體現(xiàn)紅沖20萬的暫估成本,謝謝老師
老師好,我們是一家一般納稅人的餐飲企業(yè),其中股東之一是企業(yè),約定按照營業(yè)收入5%進(jìn)行分紅給該股東。我們餐飲企業(yè)實質(zhì)上是虧損的。這種情況會計分錄如何做?該股東分紅款需要我們公司代扣代繳分紅稅嗎?
個轉(zhuǎn)企,賬面上還有進(jìn)項發(fā)票和固定資產(chǎn)怎么清理
老師咨詢一下,公司是做農(nóng)產(chǎn)品的,一個供應(yīng)商老板聯(lián)系的,一直開普通發(fā)票進(jìn)項票,付款老板不說每個月8萬左右,每個月的票都是擠擠巴巴的不用還不夠。用了一直掛賬應(yīng)付賬款。那這樣下去不付款發(fā)票一直在用不好吧。老板意思財務(wù)自己解決就是用庫存現(xiàn)金。如果一直不付款發(fā)票用了不好吧
個人租車給公司,一年租金12000元,一次性代開發(fā)票12000元,需要繳納多少稅金
老師,這個工傷補助金是社保局發(fā)給員工還是公司給員工
廣告費專用發(fā)票在實際進(jìn)項稅抵扣中,是不是按銷售收入如100萬??15%上限??6%的稅率
那銷項進(jìn)項怎么去做分錄呢
外貿(mào)企業(yè)的應(yīng)收賬款,中信保賠款70%,收到的賠款沖減應(yīng)收,差額做營業(yè)外支出-壞賬,這部分差額做了壞賬是否可以全額稅前列支的
老師我們公司有筆房屋租金,告知是違約金(6600),我們記了營業(yè)外支出,現(xiàn)在讓他們寫說明銷賬,告知是因為合同到期他們超期住了20天,抵了房租,請問我今年要更正嗎?今年怎么做賬務(wù)更正?