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老師咨詢一下,公司是做農(nóng)產(chǎn)品的,一個供應商老板聯(lián)系的,一直開普通發(fā)票進項票,付款老板不說每個月8萬左右,每個月的票都是擠擠巴巴的不用還不夠。用了一直掛賬應付賬款。那這樣下去不付款發(fā)票一直在用不好吧。老板意思財務自己解決就是用庫存現(xiàn)金。如果一直不付款發(fā)票用了不好吧

2025-11-19 17:14
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齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2025-11-19 17:18

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2025-11-19
你好這個最好是自己接回來賬,這個補上,沒有發(fā)票部分,這個匯算清繳納稅調(diào)增 就可以,取得收據(jù),對方開給你們銷售單,等入賬就可以
2021-07-15
同學你好,這個和你記賬的貸方是沒有關系的,沒有任何影響
2022-01-11
是的,無論五險一金是否從加工費中抵扣,供應商都應提供發(fā)票給您。這是稅法規(guī)定,確保交易透明和合規(guī)。
2024-10-15
同學你好,建議掛其他應付款。
2024-01-08
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