你好,那這個貸未分配利潤,你之前是不是之前盤點數(shù)據(jù)做期初這個,

八月份成立的公司,職場物業(yè)費從7月底開始算得,但是之前領(lǐng)導自己墊付了我不知道,沒開發(fā)票,沒有報銷,也沒計提費用,現(xiàn)在做9月份的帳,補提7 8月份的費用嗎?比如我們一個月物業(yè)費3000,7月份那幾天算一天 那我做分錄補提七八費用 借費用4000 貸其他應付款—物業(yè)費4000 然后計提9月份的借費用3000貸其他應付款—物業(yè)費3000 然后等到收到發(fā)票了做賬其他應付款—物業(yè)費貸銀行存款?
老師我沒有碰過全盤賬,我想請教一下,現(xiàn)在做完十月份的賬,要最后結(jié)轉(zhuǎn)了,工程施工全部結(jié)轉(zhuǎn)到主營成本,開的票主營收入全部轉(zhuǎn)到本年利潤里面,這個我還看得懂,第三步,結(jié)轉(zhuǎn)損益時,借:本年利潤的時候那個金額比開票收入多或者少是什么意思?多了的時候也有所得稅,少了的時候也還是有所得稅,還有一個問題,結(jié)轉(zhuǎn)損益的時候貸方的所得稅是咋計算出來的,從分錄來看就是借方本年利潤與所有成本及損益科目的差額嗎
我從10月份開始做了個賬,從頭做得 前面8-9月沒有管是平得,現(xiàn)在領(lǐng)導那了2張說是9月份得發(fā)票 讓我做進去 我要是做得話 這個貸方 現(xiàn)金就少了 ,目前現(xiàn)金是平得,專票,貸方用什么科目好啊,,庫存 成本影響利潤嗎
9月份供應商要求退一張幾個月前的票,但已經(jīng)抵扣了,我司于9月給對方開了紅字信息表,后來對方10月份才開出負數(shù)發(fā)票過來,現(xiàn)報9月份的稅的時候發(fā)現(xiàn)稅局系統(tǒng)顯示本月有紅字發(fā)票,金額為這張發(fā)票,但是這張發(fā)票的開票日期卻是10月的,請問我需要在9月做賬嗎?做好像沒附件說不過去,不做進項稅額轉(zhuǎn)出科目又和稅局的系統(tǒng)對不上
老師我想問一下,我是直接把前任會計的賬套導過來了,準備繼續(xù)做賬的時候結(jié)不了賬,系統(tǒng)提示我說資產(chǎn)負債表不平,然后我就每個月看了一下是從20年12月的資產(chǎn)負債表不平開始的,然后我就發(fā)現(xiàn)20年12月的分錄重復結(jié)轉(zhuǎn)了,原分錄是借:本年利潤1474;貸:管理費用1474 ,然后她自己可能也是發(fā)現(xiàn)這個結(jié)轉(zhuǎn)錯了,然后21年1月期末結(jié)轉(zhuǎn)本來附在原始憑證后面的發(fā)票金額是6149的,然后她結(jié)轉(zhuǎn)分錄的時候就借:本年利潤4675 貸:管理費用福利費4675,我這樣做對不對,還有我接下去要怎么辦
購進貨物已收到專票,但未付款,怎么做賬
建筑勞務公司農(nóng)民工申報個稅,產(chǎn)生的個稅一般是咋處理的,農(nóng)民工如果不愿意出這個錢怎么辦,那先上申報在發(fā)放這樣可以么,干過建筑勞務公司的老師回答,謝謝
我們公司是運營公司,能幫門店代收貨款嗎?扣除各項費用之后才返還給門店,能這樣操作嗎?
增值稅發(fā)票多開了,稅交了,之后沖紅,稅可以退嗎?
建筑勞務公司農(nóng)民工申報個稅,產(chǎn)生的個稅一般是咋處理的
農(nóng)機銷售正常是免稅的,那二手農(nóng)機免稅嗎?
甲公司廣告牌及食堂用品移交給乙公司,甲公司會計列了一個清單跟食堂負責人講的,以實際盤點為準,一般固定資產(chǎn)不得少對吧,如低值易耗品,鍋,盤子,鏟子,還有計入其他業(yè)務成本的拉級袋等,以實際盤點為準,對吧老師,但經(jīng)辦人沒有盤點,全不以列表的數(shù)為準的,這個可以嗎?
分公司那邊有人員工資及社保,那么是合并在總公司做賬還是需要分開做賬,個人所得稅申報是由分公司申報還是可以合并在總公司申報?
貨物銷售出去了,專票也開了,款沒到賬,怎么做賬
貨物銷售出去了,專票也開了,款沒到賬,怎么做賬