一般情況下,退稅勾選不能跨月,跨月勾選只有等下月才好退稅。
老師,退稅發(fā)票錯(cuò)誤勾選了抵扣,已經(jīng)跨月,如何操作?
收到進(jìn)項(xiàng)發(fā)票已經(jīng)抵扣,但發(fā)現(xiàn)錯(cuò)誤,如何沖紅?已經(jīng)跨月,發(fā)票要退回給開票方嗎?
外貿(mào)公司退稅發(fā)票誤操作,已勾選操作完成,但未點(diǎn)確認(rèn),如何撤回勾選?
您好,請(qǐng)問已經(jīng)退稅勾選的發(fā)票,跨月了需要退回重開,這個(gè)紅字申請(qǐng)表跟抵扣勾選的操作一樣嗎?
錯(cuò)誤進(jìn)項(xiàng)已經(jīng)退稅勾選了 開紅字信息表時(shí)誤選了已抵扣 也已經(jīng)開除了正確的進(jìn)項(xiàng) 退稅流程還能正常操作嗎
老師,3月份補(bǔ)了去年的收入,當(dāng)時(shí)只是修改了增值稅申報(bào)表交了增值稅,匯算所得稅時(shí)收入需要通過105000表調(diào)整還是在主表上把營(yíng)業(yè)收入調(diào)整就行?
一般納稅人,銷項(xiàng)稅額比進(jìn)項(xiàng)稅額多,增值稅怎么計(jì)提與繳納?
請(qǐng)問個(gè)體工商戶開票時(shí)本應(yīng)開具百分之一的全部開成免稅了,月不超10萬(wàn),稅務(wù)局監(jiān)控到了我們應(yīng)該如何解決,如果不走紅沖的話
開出去18465含稅13%發(fā)票,開回來14871.426含稅13%進(jìn)票回來。問:增值稅稅負(fù)是多少。
老師記長(zhǎng)期待攤費(fèi)用里的行政罰款滯納金,年報(bào)所得稅不用分開填列嗎,咋樣填表了。
老師換新電腦個(gè)稅數(shù)據(jù)沒有帶出來怎么處理
老師,請(qǐng)問申報(bào)企業(yè)所得稅年報(bào)(匯算清繳)小規(guī)模和一般納稅人都是一樣的方法申報(bào)的嗎?我會(huì)申報(bào)小規(guī)模的,一般納稅人沒有特別要注意或者有不同的吧?
老師,哪些普票可以在勾選平臺(tái)勾選抵扣?
要登錄電子稅務(wù)局下載APP是江蘇稅務(wù)嗎
老師掛幾個(gè)公司的應(yīng)付賬款可以做在一張憑證,還是一個(gè)公司一張憑證?
我知道。就是退稅發(fā)票錯(cuò)誤勾選了抵扣,怎么處理?
外貿(mào)企業(yè)采用確認(rèn)平臺(tái)勾選發(fā)票時(shí),不能再向以前一樣將用于抵扣和用于退稅的發(fā)票一起選擇確認(rèn)了,應(yīng)該通過退稅勾選退稅確認(rèn)勾選功能完成用于出口退稅的發(fā)票勾選確認(rèn).
已經(jīng)錯(cuò)了怎么處理,紅沖還是修改?
對(duì)于誤操作當(dāng)天即發(fā)現(xiàn)的,當(dāng)天可以采取掃描認(rèn)證的方式來覆蓋原勾選結(jié)果。
如果已上傳,需要去稅務(wù)局更改。