你只能用正確的進項來退稅。
上月開具紅字信息表時誤把出口退稅的發(fā)票勾選成了已抵扣,供應商也開了紅字發(fā)票,也重新開了正確的給我,這個月申報的時候才發(fā)現(xiàn),我的申報表應該怎么填寫呢
有張進項發(fā)票從認證平臺誤操作成退稅勾選,并已經(jīng)確認勾選,現(xiàn)在這個發(fā)票無法退回到認證平臺進行正常認證勾選,這個發(fā)票狀態(tài)是已勾選,但并未申報,現(xiàn)聯(lián)系供應商對發(fā)票進行沖紅,應該由銷售方填紅字信息表還是購買方已抵扣、未抵扣填紅字信息?
老師:我們是購買方,匯算清繳的時候發(fā)現(xiàn)進項發(fā)票錯誤,已抵扣,所以開了紅字信息表給銷方,銷方開了正確的發(fā)票過來!我當月需要做賬嗎?還有勾選平臺現(xiàn)在有進項發(fā)票的信息,我應該怎么操作
商業(yè)出口企業(yè)進項發(fā)票開具錯誤但是已經(jīng)退稅勾選了,需要在勾選認證平臺或者退稅申報平臺進行操作嗎,讓工廠那邊紅沖再開具正確進項發(fā)票,再用于抵扣
錯誤進項已經(jīng)退稅勾選了 開紅字信息表時誤選了已抵扣 也已經(jīng)開除了正確的進項 退稅流程還能正常操作嗎
老師,個人的傭金要去稅務局開發(fā)票,是幾個點,繳納個稅什么呢,合同金額4萬。
1.出口退稅:公司目前全部外銷。需要勾選16萬的進項稅額,才能全部退完稅,現(xiàn)在只有14萬進項稅。所以這個月安排退還是下個月退劃算?如果現(xiàn)在提交了退稅,只用交這20000*0.05=1000的附加稅嗎,還用交什么稅呢? 2.攜程上面買的國外機票,在哪里開發(fā)票,能抵扣稅額,應該怎么操作
老師這種情況咋辦?強制提交還得寫說明
涉外收入申報單在哪里打???
老師 一直開的都是技術(shù)服務費的票 要什么進項票
房屋維修可以加上勞務分包資質(zhì)嗎?
老師,我們單位有人受傷,然后住院期間有護工照顧,護工費需要我們單位出,這位護工去稅務局開的勞務費發(fā)票,請問老師這個勞務費需要報個稅嗎
老師,我們是長期股權(quán)投資的投資方,占比30%,今年4.30號被投資方?jīng)Q定分配24年的利潤445萬,我們公司怎么做會計分錄呢,445萬*30%=133.5萬,而且這133.5萬已經(jīng)打入公賬
老師,請問有公司給客戶出的銷售折讓的協(xié)議版本嗎?可否發(fā)一份給我,謝謝
老師,請問有公司給客戶出的銷售折讓的協(xié)議版本嗎?可否發(fā)一份給我,謝謝
就是正確的,報表讓進項稅額轉(zhuǎn)出
負數(shù)發(fā)票是什么時間開的?
你當時正確的應該是把這個退稅勾選退回來,然后你把發(fā)票退回去,讓銷售方自己開紅字信息表,然后再開紅字發(fā)票就好了。
我們是外貿(mào)
我知道呀,他不是開了紅字信息表,然后再開紅字發(fā)票嗎?紅字發(fā)票是什么時間開出來的,是不是這個月。
你應該是沒有看懂我寫的,你把這個發(fā)票退稅勾選退回來,就不會進項轉(zhuǎn)出了,是因為你們自己的操作的原因。
就是我們自己的錯,正確的票上個月開出來了,紅字信息表我們也開了,都是8月,紅字信息表應該選未抵扣,選成已抵扣了,讓進項稅額轉(zhuǎn)出,稅還沒退,老板不想先交這個錢
那你問下你稅務局,看這種情況下能不轉(zhuǎn)出吧,大部分是不可以的。