你好,管理費(fèi)用做多了,另外的科目是哪個(gè)應(yīng)付職工薪酬,你看一下多沒多?

分公司發(fā)現(xiàn)其他應(yīng)付款科目有貸方余額,查賬發(fā)現(xiàn)是以前年度 其他應(yīng)付款 代扣代繳社保貸方多扣了員工3000,員工已經(jīng)離職,今年怎么做調(diào)整分錄?謝謝 是 借:其他應(yīng)付款 貸:營(yíng)業(yè)外收入還是以前年度損益調(diào)整??? 然后再結(jié)轉(zhuǎn)到未分配利潤(rùn)科目嗎?
老師,下午好,我平時(shí)做社保和工資的分錄好像用錯(cuò)的科目,麻煩你幫我看看正不正確 計(jì)提公司負(fù)擔(dān)部份分錄:借:管理費(fèi)用-社保 貸:應(yīng)付職工薪酬-社保 銀行扣繳時(shí)的分錄: 借:應(yīng)付職工薪酬-社保(沖減企業(yè)計(jì)提部份) 其他應(yīng)收款-社保(計(jì)提員工負(fù)擔(dān)部份) 貸:銀行存款 發(fā)工資時(shí)的分錄: 借:應(yīng)付職工薪酬 貸:其他應(yīng)收款-社保(沖減計(jì)提員工負(fù)擔(dān)部份) 銀行存款
老師您好,請(qǐng)問: 前任會(huì)計(jì),12月份沒計(jì)提社保費(fèi),也沒繳納。2024年1月才補(bǔ)繳的,這個(gè)我補(bǔ)分錄時(shí),是不是涉及以前年度損益調(diào)整了。。。。借:管理費(fèi)用-社保費(fèi)-以前年度損益調(diào)整 貸:應(yīng)付職工薪酬-社保 補(bǔ)繳12月份社保:借:應(yīng)付職工薪酬-社保 其他應(yīng)收款-社保 營(yíng)業(yè)外支出-稅費(fèi)滯納金 貸:銀行 發(fā)放12月工資時(shí):借:應(yīng)付職工薪酬-工資 貸:其他應(yīng)收款-社保 其他應(yīng)收款-公積金 其他應(yīng)付款-老板 老師請(qǐng)問這樣對(duì)嗎?那個(gè)以前年度損益調(diào)整分錄,應(yīng)該怎么寫?我需要更正去年的報(bào)表嗎?更正利潤(rùn)表、資產(chǎn)負(fù)債表?
老師,查了以前的賬,22年某員工借支直接做到管理費(fèi)用,然后還款的時(shí)候又沖其他應(yīng)收款,我現(xiàn)在要調(diào)這筆其他應(yīng)收款的話怎么調(diào)呢?用以前年度損益調(diào)整這個(gè)科目嗎?
老師您好,小規(guī)模企業(yè),之前年度做分錄的時(shí)候管理費(fèi)用社??颇孔龆嗔耍瑳]有沖減其他應(yīng)收款社??颇?,導(dǎo)致費(fèi)用多做,其他應(yīng)收款社??颇控?fù)數(shù),怎么調(diào)整分錄啊,以前年度的
2022年企業(yè)做了應(yīng)收賬款800,主營(yíng)業(yè)務(wù)收入800,方面沒開票,今年回來了560,開了票,這個(gè)賬務(wù)怎么處理
你好老師,公司庫(kù)存材料可以直接賣給另一家公司嗎?
老師,你好,我知道銷售的含稅價(jià)格,個(gè)體工商戶,小規(guī)模,怎么知道金額和稅額
老師,個(gè)體戶繳稅時(shí)不超過200萬(wàn)部分優(yōu)惠多少?
為什么有一個(gè)同事的累計(jì)減除費(fèi)用一直不會(huì)變化,6月到現(xiàn)在一直是10000元,不會(huì)增加
請(qǐng)問外貿(mào)出口公司采購(gòu)的貨物進(jìn)項(xiàng)發(fā)票是3個(gè)點(diǎn)的專票,是否能申請(qǐng)退稅?
新增人員的社保,開始繳費(fèi)月份顯示的是2025—10,那申報(bào)十月工資的時(shí)候是不是需要填社保個(gè)人部分
100萬(wàn)稅額,3年后滯納金是多少?
一般納稅人,收到進(jìn)項(xiàng)普票,普票備注收款銀行和銀行賬號(hào)與實(shí)際收款的賬號(hào)不一致,有什么問題嗎?收款戶名是同一個(gè)。
這個(gè)兩組分錄是寫到一張記賬憑證上嗎?


應(yīng)付職工薪酬多了的,包括其他應(yīng)收款社保這個(gè)科目的費(fèi)用了
其他應(yīng)收款,這個(gè)是從工資里扣除的那你們這一部分需要發(fā)下去嗎?借其他應(yīng)收款,社保 貸應(yīng)付職工薪酬工資。 借應(yīng)付職工薪酬工資 貸銀行存款發(fā)給職工。 如果不發(fā)放的話,轉(zhuǎn)到營(yíng)業(yè)外收入。