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老師,查了以前的賬,22年某員工借支直接做到管理費用,然后還款的時候又沖其他應收款,我現在要調這筆其他應收款的話怎么調呢?用以前年度損益調整這個科目嗎?

2024-04-12 10:57
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2024-04-12 10:57

你好是的;? 之前詳細分錄發(fā)來看看?

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快賬用戶8443 追問 2024-04-12 11:03

可以看到我發(fā)的圖片嗎

可以看到我發(fā)的圖片嗎
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齊紅老師 解答 2024-04-12 11:04

你好; 借支的時候做的什么科目; 不是掛的其他應收款借方; 走的管理費用借方;是嗎

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快賬用戶8443 追問 2024-04-12 11:17

你好,借的時候,借 管理費用 貸 銀行存款

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齊紅老師 解答 2024-04-12 11:20

你好; 借其他應收款 貸以前年度損益調整; 借以前年度損益調整貸利潤分配-未分配利潤

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快賬用戶8443 追問 2024-04-12 11:22

好的 謝謝

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齊紅老師 解答 2024-04-12 11:24

不客氣的;滿意請給予評價

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你好是的;? 之前詳細分錄發(fā)來看看?
2024-04-12
同學你好 這兩種都可以的
2022-02-14
一行不需要的,按照這個來寫就行。
2024-01-15
涉及到工資的,最好是用利潤分配為分配利潤,或者以前年度損益調整。因為這個影響你抵扣所得稅,借利潤分配未分配利潤貸其他應收款。
2025-04-29
你好,正確的分錄,應該是哪一個?
2020-12-25
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