一季度有計提增值稅與附加稅吧

老師,上任會計繳納了上年度第四季增值稅及附加稅,還有今年一季度的增值稅及附加稅沒有計提,現(xiàn)在補(bǔ)計提我分錄如何做呢
老師,小規(guī)模納稅人稅務(wù)局退第一季度增值稅及附加稅費(fèi),第一季度交了,第三季度退回,現(xiàn)在,我作分錄,借,銀行存款,貸,應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅銷項稅額,稅金及附加,對不對,老師,退的稅是我們第一季度交了,我是貸應(yīng)交增值稅銷項稅,還是應(yīng)交稅增值稅已交稅金。
印花稅按季度繳納,需要在3月的時候計提第一季度的嗎,還是在4月繳納時直接做,借,稅金及附加,貸,銀行存款了
小規(guī)模公司,4-6 月銷售收入 25 萬,印花稅是 25 萬*0.3‰/2=37.5 么? 會計做賬是 6 月計提印花稅 7 月繳納印花稅么? 借:營業(yè)稅金及附加—印花稅 37.5 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—印花稅 37.5 7 月 繳納印花稅時: 借:稅金及附加 37.5 貸:銀行存款 37.5 會計分錄這樣對么?
收到銀行回單繳納25.第一季度增值稅,及附加稅,及印花稅 的會計分錄分別是啥
輔助生產(chǎn)情況,輔助生產(chǎn)費(fèi)用分配表,輔助生產(chǎn)發(fā)生額,這些是誰給財務(wù)的?
老師請問下,非公司員工出差的費(fèi)用能入賬嗎?車票餐費(fèi)票有進(jìn)項稅額能抵扣嗎?
老師我想問哈,我們是家具公司,我們公司先買家具進(jìn)來,然后每個店面再領(lǐng)用(客戶買就領(lǐng)),領(lǐng)了再賣給客戶科目如何進(jìn)安?買進(jìn)來是產(chǎn)成品,賣出去也是產(chǎn)成品,每個店面領(lǐng)用如何進(jìn)會計科目,店面賣給客戶又如何進(jìn)會計科目啊
老租賃的酒店,建筑時期支付的裝修設(shè)計費(fèi)計入什么科目?
老師 新購商品房交房產(chǎn)稅是按交付使用的次月還是辦證的次月
老師,我司是生產(chǎn)企業(yè),我出口是銷售額2402;總銷售額是52000,抵扣進(jìn)項123,其中10是出口業(yè)務(wù)對應(yīng)的進(jìn)項,增值稅加計抵減本期發(fā)生額怎么填
怎么區(qū)分狹義無權(quán)代理和表見代理
老師,我出口是2402;總銷售額是52000,進(jìn)項123,增值稅加計抵減本期發(fā)生額怎么填
老師,我們公司有個員工每天只干4個小時,領(lǐng)導(dǎo)不給他上社保,能用公戶發(fā)工資嗎?
材料費(fèi)用分配表,發(fā)料憑證匯總表,材料領(lǐng)用匯總表這些表是倉管給財務(wù)的嗎 ?


第一季度 都沒有計提稅
借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 借:稅金及附加 貸:銀行存款
您看看是不是寫錯了?
附加稅沒有計提,直接確認(rèn)為稅金及附加
增值稅在確認(rèn)收入時,會確認(rèn)增值稅
收入我單獨(dú)確認(rèn),,就說現(xiàn)在先計提再繳納增值稅不就行了,計提增值稅的分錄,和繳納的分錄
做收入時,沒有同時確認(rèn)增值稅嗎?
沒有,我們小規(guī)模納稅人,
借:主營業(yè)務(wù)收入 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅
借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 貸:銀行存款