你好,你寫的分錄是對的
汪老師麻煩再回答一下第二季度要交的增值稅大于第三季度,第四季度要交的。所以第三季度,第四季度的所得稅不需要交, 但是綜合下來,我還是多交了呀,應(yīng)退稅額應(yīng)該有數(shù)據(jù)吧!,稅務(wù)局能退給我嗎?還是到匯算清繳的時候退呢?
老師好,我們是增值稅小規(guī)模納稅人,第三季度免交增值稅及附加稅費,那三季度計提的稅費應(yīng)該怎么做賬務(wù)處理
老師你好,小規(guī)模季度申報增值稅有退稅金額為1132.08元(進項稅額),無銷項發(fā)票,分錄借銀行存款1132.08貸應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進項稅額)1132.08對嗎?還是先結(jié)轉(zhuǎn)進項,借應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅1132.08貸應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進項稅額)1132.08,借銀行存款1132.08貸應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅1132.08
老師,小規(guī)模納稅人稅務(wù)局退第一季度增值稅及附加稅費,第一季度交了,第三季度退回,現(xiàn)在,我作分錄,借,銀行存款,貸,應(yīng)交稅費,應(yīng)交增值稅銷項稅額,稅金及附加,對不對,老師,退的稅是我們第一季度交了,我是貸應(yīng)交增值稅銷項稅,還是應(yīng)交稅增值稅已交稅金。
老師,我們第一季度增值稅交多了,第三季度退回來了,怎么,我做分錄借,銀行存款,貸,應(yīng)交稅費增值稅銷項稅額,稅金及附加,然后我們結(jié)賬后,怎么我的應(yīng)交稅金增值稅銷項哪里變多了,是分錄有問題嗎
老師您好,想問一下殘疾保證金工資填寫,是匯算清繳年報的工資合計數(shù)嗎?是應(yīng)發(fā)工資,還是減去個人社保等的實發(fā)工資?
老師,個體工商戶加工廠(一般納稅人)給自己一個人交社保,個人部分和工廠部分都計入借:管理費用一社保費,貨應(yīng)付職工薪酬一社保費?
去年的報關(guān)單有10張,稅局說要一個批次申報,不能分多個批次申報,這是什么意思呢?可以舉例說明一下嗎?
姓名【方】證件類型【居民身份證】證件號碼【3426231987080823Xxx】:上一屬期按照6萬扣除累計減除費用,請繼續(xù)保持或從1月屬期開始更正。申報個稅顯示這個怎么辦
5179行業(yè),有研發(fā)支出,研發(fā)支出填到A104000的研發(fā)費用后,管理費用要減掉這一部分嗎?
老師您好,想問一下殘疾保證金工資填寫,是匯算清繳年報的工資合計數(shù)嗎?是應(yīng)發(fā)工資,還是減去個人社保等的實發(fā)工資?
20年買的一個車 在24年8月抵扣了 但是25年5月份發(fā)現(xiàn)這個車不在公司且老早被前一個法人賣掉了 現(xiàn)在要怎么辦
在報匯算清繳,24年1季度交了企業(yè)所得稅11.06元,現(xiàn)在不想退稅,目前24年第四季度利潤總額是-12835.27,匯算清繳怎么申報才能不用退稅,
老師,請問一個小公司往外賣,需要怎么估值?需要出鑒定報告嗎?
如果24年視同銷售做了分錄,借:費用 貸: 收入,稅,還需要納稅調(diào)增嗎
好的老師,我以為要貸在應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅已交稅金里面,所以我就在銷項稅額和已交稅金中拿不準,
你好,這個你寫的是對的
好的,謝謝老師
不客氣,學(xué)員,祝你工作順利