好,你交稅的分錄怎么做的,
分)2023年1月10日,逸香酒業(yè)接到一個5000000克夢之光白酒的訂單,單價為500元/500克,銷售額共計5000000元。由于交貨時間比較緊迫,逸香酒業(yè)有三種生產方案:方案一:提供價值2000000元的原材料委托甲公司加工成4000000克高純度白酒,收回后再生產成5000000克夢之光白酒銷售,雙方協(xié)議加工費為1000000元。該方案逸香酒業(yè)需要繳納消費稅()元。方案二:提供價值2000000元的原材料委托甲公司加工成最終產品,收回后直接銷售,協(xié)議加工費1500000元(注:加工費不含稅)。該方案逸香酒業(yè)需要繳納消費稅()元。方案三:自己生產此訂單全部產品。該方案逸香酒業(yè)需要繳納消費稅()元。綜合考慮生產能力和消費稅稅負逸香酒業(yè)應該選擇方案()。
今年沖減去年收入和成本還需要調整去年報表嗎?都需要調整哪些報表?
老師 發(fā)放工資時候 用到其他應收款科目的 會計分錄可以分享下嗎。 其他應付款我知道的,
老師好,我以前沒有申報過殘疾人就業(yè)保障金申報,今年換了一家公司,需要填報殘疾人就業(yè)保障金,公司有三個殘疾人,這個填該怎么填?都需要什么資料。
老師好,公司買車,比如20萬。20萬付賣車店,包含購置稅和保險費。賣車店只開了15萬的車款票,剩下5萬是稅局和保險公司開。這樣情況那5萬可以抵稅嗎?因為不是直接付給稅局,收款方是賣車店。這樣情況怎么處理?
電子稅務局可以批量開發(fā)票嗎?
老師好,公司買車,比如20萬。20萬付賣車店,包含購置稅和保險費。賣車店只開了15萬的車款票,剩下5萬是稅局和保險公司開。這樣情況那5萬可以抵稅嗎?因為不是直接付給稅局,收款方是賣車店。這樣情況怎么處理?
老師你好,個體工商戶出租房屋收入對應成本是啥呢
老師,跨區(qū)域涉稅事項報告合同金額,我在填寫的時候可以填寫總金額嗎?后面我開多少票我填寫多少進行預繳,還是我每開一次票我做一次跨區(qū)域涉稅事項報告報驗登記呢,哪個更好呢?還請老師指點
公司銷售購進的農貿市場的攤位費怎么做賬,要繳納那些稅款
你這個分錄有問題,你的銷項在貸方不就是增加。
對的,老師,銷項在貸方,但是我不知道增值稅退稅應該放在哪里。老師
放在銷項和我的開票系統(tǒng)稅就不一致,我也覺得放在貸方不對
你好,當時你多交的稅款分錄怎么做的?
就是貸主營業(yè)務收入,應交稅費,應交增值稅銷項稅額,交稅費后,借,應交稅費,應交增值稅銷項稅額,貸,銀行存款,
稅金及附加我當時計提有,所以現(xiàn)在退回,我就貸稅金及附加,這個應該沒問題,有問題是退回增值稅我都不知道怎樣放了。
如果放在貸方,應交增值稅銷項稅額一直掛兩千多賬,看數據以為我們有兩千多沒交,實際上,我們我們不差國家稅,所以不知道放哪里合適。
借銀行存款,貸應交稅費、應交增值稅銷項,借應交稅費、應交增值稅銷項,貸營業(yè)外收入。
好的,老師,這是要把本來要退給我們增值稅確認為營業(yè)外收入,我不怎么理解
不需要繳納的增值稅轉到營業(yè)外收入。
老師,這個稅是我們開專票產生稅,不是普票享受小規(guī)模優(yōu)惠政策喲,是實打實公司重復交了退的稅喲
專票就應該交稅,他為什么給你退回來?
因為我第一季度開這家公司專票,當時是1%,然后這家公司一直不付款第二季度把票退回來了,我紅沖了1%這個專票,然后開了3%專票給他,然后報稅時候報不了,更正第一季度增值稅申報表,退第一季度增值稅,是這樣的,老師
那你1%的負數發(fā)票需要紅沖收入 借應收負數 貸主營業(yè)務收入負數 應交稅費負數
老師,我星期一再到公司去看下,
可以的,可以看一下的。