5 萬(wàn)可以抵稅,處理如下: 購(gòu)置稅:計(jì)入車(chē)輛成本,通過(guò)折舊抵企業(yè)所得稅;若為一般納稅人,車(chē)款對(duì)應(yīng)進(jìn)項(xiàng)稅可抵增值稅。 保險(xiǎn)費(fèi):取得專(zhuān)票時(shí),進(jìn)項(xiàng)稅可抵增值稅,費(fèi)用可抵企業(yè)所得稅;普票則全額抵企業(yè)所得稅。 關(guān)鍵:需取得稅局完稅憑證、保險(xiǎn)公司合規(guī)發(fā)票,與付款方(賣(mài)車(chē)店)無(wú)關(guān)。
你好老師,另外還有一個(gè)問(wèn)題就是:我們賣(mài)給客戶(hù)一臺(tái)車(chē)開(kāi)票價(jià)是30萬(wàn),另外車(chē)輛購(gòu)置稅、保險(xiǎn)、上牌這些費(fèi)用我們都給客戶(hù)辦理,實(shí)際我們打包價(jià)收客戶(hù)是50萬(wàn),其中30萬(wàn)算我們的收入,另外20萬(wàn)是我們總公司墊付的款,金融放款50萬(wàn)是直接打給我們基本戶(hù),那這樣我的分錄可以這樣做嗎?
公司賣(mài)suv車(chē)型的,然后老板有兩家4s店鋪,但是賣(mài)的車(chē)型不一樣,比如A店鋪是我們現(xiàn)在公司的,B店鋪是老板和老板娘的店鋪,B店鋪賣(mài)的是小轎車(chē)然后兩種車(chē)標(biāo)長(zhǎng)的不一樣,現(xiàn)在A公司月底進(jìn)項(xiàng)發(fā)票不夠差好多,得交稅15萬(wàn)左右,然后老板想了辦法就是購(gòu)買(mǎi)10臺(tái)B公司的小轎車(chē)10臺(tái),這樣B公司開(kāi)了10臺(tái)進(jìn)項(xiàng)發(fā)票進(jìn)來(lái),但是我們采購(gòu)進(jìn)來(lái)的這個(gè)車(chē)不賣(mài)給客戶(hù),只是先放著,等A店鋪下個(gè)月或者下下個(gè)月進(jìn)項(xiàng)多出來(lái)了然后再吧這10臺(tái)車(chē)還給B公司這樣可以嗎?這個(gè)還車(chē)時(shí)候肯定是開(kāi)銷(xiāo)項(xiàng)稅出去的,這樣操作有毛病嗎?
老師我想問(wèn)下我們賣(mài)車(chē)的,然后這個(gè)月進(jìn)項(xiàng)不夠讓老板下面其他店開(kāi)了幾臺(tái)車(chē)發(fā)票進(jìn)來(lái),然后做了合同先預(yù)付5萬(wàn)塊押金給對(duì)方公賬上,我們打算這兩個(gè)月里面把這幾天車(chē)再還給對(duì)方,現(xiàn)在是這個(gè)情況,對(duì)方月底開(kāi)的6臺(tái)車(chē)給我們進(jìn)項(xiàng)抵扣了,然后現(xiàn)在對(duì)方公司賣(mài)掉了這這6臺(tái)車(chē)的1臺(tái)車(chē),那我們要高開(kāi)一點(diǎn)發(fā)票金額開(kāi)給對(duì)方嗎?其次對(duì)方賣(mài)掉了這開(kāi)給我們的6臺(tái)車(chē)?yán)锩娴?臺(tái)車(chē),那我們現(xiàn)在開(kāi)還給對(duì)方1臺(tái)車(chē),那這臺(tái)車(chē)款他們打給我們對(duì)公吧?不然開(kāi)出去發(fā)票實(shí)際沒(méi)進(jìn)賬,不合理吧老師?該怎么弄才好
老師,我們公司采購(gòu)了一輛車(chē),大概情況是:當(dāng)日以銀行存款支付了135800(部分含稅車(chē)款,剩余20萬(wàn)元未支付)+29716.81元(車(chē)輛購(gòu)置稅)+6737.44元(保險(xiǎn)費(fèi))+90元(車(chē)船稅)+6445元(第一期分期付款額),剩余20萬(wàn)元分期支付。老師,請(qǐng)問(wèn)這筆業(yè)務(wù)怎么做賬呢?由于一次只能發(fā)3張圖片,在老師回復(fù)后我會(huì)把剩下的照片再追加發(fā)送,這樣方便您了解業(yè)務(wù)實(shí)質(zhì),更好幫我解答,謝謝
你好老師,我們是汽車(chē)4S店,一般納稅人,前段時(shí)間店里賣(mài)了幾臺(tái)車(chē),合同簽的是包牌價(jià)(包含購(gòu)置稅,保險(xiǎn)費(fèi),上戶(hù)費(fèi)),向客戶(hù)收的全部金額都開(kāi)了票的,保險(xiǎn)費(fèi)保險(xiǎn)公司開(kāi)的是我們公司的名稱(chēng),這種情況下我能不能把保險(xiǎn)和購(gòu)置稅直接計(jì)入成本里面呢,如果不能,那該怎么處理呢?
老師,職工教育經(jīng)費(fèi)怎么計(jì)算呢,我用應(yīng)付職工薪酬貸方累計(jì)金額減去借方累計(jì)金額后算出來(lái)職工教育經(jīng)費(fèi)納稅調(diào)增金額,但是審計(jì)給的金額和我算出來(lái)的不一樣,圖片是科目余額表和審計(jì)給的調(diào)增金額
老師,EXW的成交方式只能做免稅嗎
沒(méi)成立工會(huì),職工福利費(fèi)能按工資薪的2%扣除嗎
那我應(yīng)該怎么辦這個(gè)業(yè)務(wù)
那小鎖老師,我剛才的問(wèn)題還需要個(gè)稅申報(bào)嗎?
有家單位漏記了一個(gè)月工資,是掛在法人上的,現(xiàn)在要注銷(xiāo),稅務(wù)局要求把所有未發(fā)工資計(jì)入到營(yíng)業(yè)外收入,企業(yè)所得稅匯算已經(jīng)做過(guò),現(xiàn)在要不要把漏記的這個(gè)月工資補(bǔ)記上?
老師,現(xiàn)在是簡(jiǎn)易確認(rèn)式申報(bào)嗎 是不是我只要勾選認(rèn)證進(jìn)項(xiàng) 就自動(dòng)生成季報(bào)才一步步申報(bào)? 進(jìn)項(xiàng)發(fā)票是不是要檢查 有沒(méi)有全部打印出來(lái)
老師,個(gè)體工商戶(hù)都需要申報(bào)什么稅
老師,我匯算清繳完要退稅1696元多,我怕稅務(wù)局查,可不可以在A105000的30行中調(diào)增1696/0.05=33920元
工程部放制造費(fèi)用還是管理費(fèi)用好些 ,技術(shù)員是給產(chǎn)線調(diào)機(jī)的
要賣(mài)車(chē)店開(kāi)個(gè)代付代繳的憑證嗎?因?yàn)槭撬麄兪盏目?
同學(xué)你好 對(duì)的 是這樣