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2022年企業(yè)做了應(yīng)收賬款800,主營業(yè)務(wù)收入800,方面沒開票,今年回來了560,開了票,這個(gè)賬務(wù)怎么處理

2025-11-06 15:48
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

免費(fèi)咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2025-11-06 15:49

同學(xué),你好
之前的分錄紅沖560,然后按照560開票,重新做分錄

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快賬用戶7854 追問 2025-11-06 15:51

分錄能寫一下嗎?

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齊紅老師 解答 2025-11-06 15:52

同學(xué),你好
你之前的分錄完整發(fā)一下

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快賬用戶7854 追問 2025-11-06 16:26

2022年,借應(yīng)收賬款800,貸主營業(yè)務(wù)收入800

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齊紅老師 解答 2025-11-06 16:28

不考慮增值稅 借應(yīng)收賬款-560 貸主營業(yè)務(wù)收入-560 開發(fā)票 借應(yīng)收賬款560 貸主營業(yè)務(wù)收入560

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借應(yīng)收賬款負(fù)數(shù) 貸主營業(yè)務(wù)收入負(fù)數(shù) 應(yīng)交稅費(fèi)負(fù)數(shù)
2020-09-07
你好,開具發(fā)票確認(rèn)收入,同時(shí)沖銷去年的未開票收入。申報(bào)時(shí),據(jù)實(shí)在《增值稅納稅申報(bào)表附列資料(一)》開具增值稅專用發(fā)票或開具其他發(fā)票欄次填列正數(shù),同時(shí)在未開具發(fā)票欄填列相應(yīng)的負(fù)數(shù).
2023-11-08
退回去,借應(yīng)收賬款貸銀行存款 收回來,借銀行存款貸應(yīng)收賬款
2022-06-08
你好,增值稅是在哪一個(gè)月申報(bào)的?
2024-05-31
同學(xué)你好 是這樣的 沒有錯(cuò)誤
2023-11-23
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

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