同學(xué),你好
10月份
借:庫(kù)存商品 5
貸:應(yīng)付賬款  5
11月份
借:庫(kù)存商品 -5
貸:應(yīng)付賬款  -5
借:庫(kù)存商品 5
貸:銀行存款  5
								
                                    
                                    
                                    
                                    
                                    月底走貨物到庫(kù),尚未收到發(fā)票,例如不含稅金額為10萬(wàn),做暫估借庫(kù)存商品10萬(wàn)貸暫估應(yīng)付賬款10萬(wàn)。借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本10萬(wàn)貸庫(kù)存商品10萬(wàn)。下月發(fā)票還是未收到,但是有確認(rèn)收入和成本。結(jié)轉(zhuǎn)成本憑證,借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本10萬(wàn)貸庫(kù)存商品10萬(wàn)。這種情況下是不是就不需要做紅字的借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本貸庫(kù)存商品這個(gè)憑證了?還有一個(gè)就是發(fā)票未到貨物已入庫(kù),本月結(jié)轉(zhuǎn)了成本,月底暫估了借庫(kù)存商品貸暫估應(yīng)付賬款,此時(shí)可以不用再將暫估的庫(kù)存商品轉(zhuǎn)入成本吧
9月付款采購(gòu),貨到,票沒到 10月票到了,小規(guī)模,發(fā)票上開票日期也是10月份。 9月的做賬借:庫(kù)存商品貸銀行存款 直接把10月的票放到9月的的記賬憑證下面可以嗎?
老師,我收到11月支付的貨款的銀行回單(送貨單是10月份的,然后是月結(jié)開發(fā)票日期是11月的,)這個(gè)賬我這么做賬對(duì)不對(duì),都放在11月做借:庫(kù)存商品/原材料 貸銀行存款,
上個(gè)月暫估分錄是借庫(kù)存商品10元,貸應(yīng)付賬款暫估10元,借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本10元,貸庫(kù)存商品10元,這個(gè)月發(fā)票來(lái)了是不含稅11元,稅額是1.43元,現(xiàn)在這個(gè)月的分錄怎么寫
上個(gè)月暫估分錄是借庫(kù)存商品10元,貸應(yīng)付賬款暫估10元,借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本10元,貸庫(kù)存商品10元,這個(gè)月發(fā)票來(lái)了是不含稅11元,稅額是1.43元,現(xiàn)在這個(gè)月的分錄怎么寫
                老師您好,一般納稅人11月申報(bào)10月稅的時(shí)候需要申報(bào)10月電商平臺(tái)收入嘛
老師,請(qǐng)問汽車租賃公司合同糾紛案件很多正常嗎?
老師,我現(xiàn)在在做稅務(wù)注銷,做清算企業(yè)所得稅申報(bào),《剩余財(cái)產(chǎn)計(jì)算和分配明細(xì)表》中的剩余財(cái)產(chǎn)是10萬(wàn),下面有個(gè)其中:累計(jì)盈余公積,累計(jì)未分配利潤(rùn)這兩個(gè)需要填嗎?如果需要,填的是賬面上的累計(jì)未分配利潤(rùn)嗎?
請(qǐng)問老師,公司有兩位股東,其中一位股東的出資額是20萬(wàn),現(xiàn)在要轉(zhuǎn)讓出去,已經(jīng)實(shí)繳,是不是就不可以做零元轉(zhuǎn)讓了?
老師您好,公司交了8-12月份店面的房租費(fèi)用,可是錢是10月份才交的,我怎么攤銷費(fèi)用,可以10月份一起攤銷3個(gè)月費(fèi)用嗎,后面的2個(gè)月每月攤
老師你好,稅務(wù)局打電話說(shuō)我們22年的發(fā)票需要進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,下邊是以前會(huì)計(jì)的做的賬,稅務(wù)局說(shuō)還沒有轉(zhuǎn)出,不懂什么意思,下邊是以前會(huì)計(jì)做的賬,老師你看下那不對(duì)啊
老師,我現(xiàn)在做稅務(wù)注銷,在做清算企業(yè)所得稅申報(bào)時(shí),資產(chǎn)處置損益明細(xì)表有貨幣資金,賬面價(jià)值填10萬(wàn),計(jì)稅基礎(chǔ)跟可變現(xiàn)價(jià)值或交易價(jià)格怎么填?
老師,本月收到25年物業(yè)費(fèi)和房租,我把1—9月的補(bǔ)攤在本月可以嗎?還有24年攤漏了2000多要用以前年度損益調(diào)整嗎
付工程款,施工單位提供的銀行擔(dān)保函財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)留復(fù)印件,那么原件交給業(yè)務(wù)經(jīng)辦人嗎?擔(dān)保函怎么處理?
請(qǐng)問老師服裝行業(yè)購(gòu)買衣服是為了研究款式、面料,不是直接銷售的,這部分支出計(jì)入什么科目比較合適呢?

