你好。您這個(gè)商品是在幾月份收到的?
老師,我有一家供應(yīng)商9月支付貨款15000,11月份支付18800,發(fā)票是11月份才收到。 15000的在9月份做了 借:應(yīng)付賬款 15000 貸:銀行存款 15000(因?yàn)?1月份才收到發(fā)票,所以11月份才做 借: 庫(kù)存商品15000,貸:應(yīng)付賬款 15000)==》請(qǐng)問(wèn),這樣做可以嗎? 又在11月份支付了8800+10000,做了, 借: 庫(kù)存商品 18800,貸: 應(yīng)付賬款 18800, 借 :應(yīng)付賬款 18800 貸 :銀行存款 18800 成本結(jié)轉(zhuǎn)是11月份一起做的,借: 主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 33800 貸:庫(kù)存商品 33800===》請(qǐng)問(wèn)這樣做,可行嗎?
老師,我有一家供應(yīng)商9月支付貨款15000,11月份支付18800,發(fā)票是11月份才收到。 15000的在9月份做了 借:應(yīng)付賬款 15000 貸:銀行存款 15000(因?yàn)?1月份才收到發(fā)票,所以11月份才做 借: 庫(kù)存商品15000,貸:應(yīng)付賬款 15000)==》請(qǐng)問(wèn),這樣做可以嗎? 又在11月份支付了8800+10000,做了, 借: 庫(kù)存商品 18800,貸: 應(yīng)付賬款 18800, 借 :應(yīng)付賬款 18800 貸 :銀行存款 18800 成本結(jié)轉(zhuǎn)是11月份一起做的,借: 主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 33800 貸:庫(kù)存商品 33800===》請(qǐng)問(wèn)這樣做,可行嗎?
老師好,我現(xiàn)在有一部分10月的進(jìn)項(xiàng)沒(méi)有入賬,情況是這樣的,我們這邊疫情原因,10月已經(jīng)打啦款,對(duì)方票也開(kāi)出來(lái)啦,我11月才收到這發(fā)票,那我入到11月可以嗎?我們是小規(guī)模公司,10月付款的分錄我的是借預(yù)付賬款貸銀行存款。我11月可以借原材料貸預(yù)付賬款嗎?
老師,我收到11月支付的貨款的銀行回單(送貨單是10月份的,然后是月結(jié)開(kāi)發(fā)票日期是11月的,)這個(gè)賬我這么做賬對(duì)不對(duì),都放在11月做借:庫(kù)存商品/原材料 貸銀行存款,
老師,比如我買辦公用品10月31日,但是發(fā)票是11月2日的,我可以在10 月份做賬的時(shí)候,借管理費(fèi)用 貸銀行存款,然后吧11月的發(fā)票補(bǔ)在10月的憑證上嗎
老師,請(qǐng)問(wèn):年報(bào)所得稅調(diào)增16萬(wàn),應(yīng)交所得稅4萬(wàn)如何在本期做賬?謝謝!
老師,請(qǐng)問(wèn)個(gè)體工商戶開(kāi)票金額長(zhǎng)期超過(guò)限額,被強(qiáng)制查賬征收后,增值稅這塊的交稅會(huì)有什么變化嗎? 以前是核定征收按1.2%減半征收的,現(xiàn)在是查賬征收,增值稅這塊會(huì)有變化嗎
只看財(cái)務(wù)報(bào)表,怎么可以看出當(dāng)期的增值稅需要繳納多少?
老師,如果我提供咨詢服務(wù),有一個(gè)支付寶賬戶,客戶打款到支付寶賬戶,應(yīng)該怎么做分錄?
老師27題這個(gè)需要算6月份的攤銷嗎
老師,去年從4月開(kāi)始就改帳了,利潤(rùn)表有一點(diǎn)差異。這種情況,用不用把所有的企業(yè)所得稅的申報(bào)表也都改過(guò)來(lái)啊
對(duì)方公司股東以個(gè)人名義付款到我公司公戶,可以給對(duì)方開(kāi)具公司抬頭的普票嗎?
老師別的小規(guī)模公司老是會(huì)開(kāi)專票的成本票給我們公司 ,我們也是小規(guī)模公司,對(duì)我們有什么影響
為什么最后要減20,收到現(xiàn)金股利不應(yīng)該加20嗎
老師 晚上好 對(duì)于以下問(wèn)題 真誠(chéng)的求解答 報(bào)銷總結(jié) 1??交通費(fèi)vs差旅費(fèi) 1.因出差產(chǎn)生的市內(nèi)外打車費(fèi)計(jì)入—差旅費(fèi) 2.非出差而產(chǎn)生的市內(nèi)外打車費(fèi)計(jì)入—交通費(fèi) 3.準(zhǔn)備出差從市內(nèi)出發(fā)地打車到市內(nèi)高鐵站打車費(fèi)計(jì)入—差旅費(fèi) 4.出差回來(lái)從市內(nèi)的高鐵站打車到市內(nèi)回公司計(jì)入—差旅費(fèi) 備注:3和4是因?yàn)槌霾钸€沒(méi)有到公司報(bào)備完。還是在出差。所以盡管在市內(nèi)打車是在出差出發(fā)路上和出差回來(lái)路上打車費(fèi)均計(jì)入—差旅費(fèi) 2??住宿費(fèi) 1.因出差產(chǎn)生的市內(nèi)外的住宿費(fèi)計(jì)入—差旅費(fèi) 2.非出差產(chǎn)生的市內(nèi)外的住宿費(fèi)(業(yè)務(wù)需要產(chǎn)生的)計(jì)入—業(yè)務(wù)招待費(fèi)
送貨單是10月份,送很多,10月里邊有很多天,然后就供貨商就放到月底一起開(kāi)發(fā)票開(kāi)發(fā)票日期有的是10月31日有的是11月1-3日這樣,然后我付款也是11月中支付
十月份收到商品就入賬。然后11月份收到發(fā)票時(shí),把沒(méi)有發(fā)票的十月份那個(gè)分錄紅沖,再按發(fā)票入賬就可以了。
11月在做入庫(kù)的需要什么原始單據(jù)
你好。11月份就用發(fā)票做帳就可以了,其他的就不用了。
那么結(jié)轉(zhuǎn)的成本也一樣要沖紅嗎?
成本的要是有差異就要紅沖,沒(méi)差不紅沖也行。
天啊,我覺(jué)得這樣子做賬太麻煩了,這樣子沖紅的會(huì)好多好多,我們的貨都提前送,發(fā)票下月末才能開(kāi),有沒(méi)有更好的方法呢?
您是先到收到貨,然后后收到發(fā)票是不這種情況正確處理,只能是這樣。
老師,那我能不能在10月進(jìn)貨,把11月收到的發(fā)票放到10月的進(jìn)貨里,這樣11月份我就不用沖紅了,你看看是否可以
因?yàn)榘l(fā)票時(shí)間不會(huì)拉鋸很元,一般這樣的都月結(jié)貨款.月初那幾號(hào)的發(fā)票,
你好,實(shí)際工作中這樣處理也可以。
主要是不想看到都是沖紅一大篇,好好多多啊,
你好,那您這樣處理也可以的。
感謝老師
不客氣的,祝您工作愉快。