同學(xué),你好
一般是的,但是合同稅率要合規(guī)

老師好,我今天收到一張發(fā)票,是對(duì)方上個(gè)月開的,開票上面的明細(xì)和簽訂的合同明細(xì)不一致,送貨單是按照合同來(lái)發(fā)的貨,要求對(duì)方最肥發(fā)票重新開票,對(duì)方不愿意,說(shuō)的把合同和送貨單給重新弄下給我,這樣可以嗎?
老師。我們找外包單位,對(duì)方和我們簽合同。6%的增值稅,合同上簽增值稅及附加是6.78%。我這邊算了一下是6.72%。那6.78%是怎么算的啊
老師,我們和對(duì)方簽訂合同,合同是規(guī)定開專票的,但現(xiàn)在對(duì)方要開零稅率的發(fā)票,我們合同金額就變化了,這樣合同是不是要重新簽訂或者加補(bǔ)充協(xié)議。
老師,我們現(xiàn)在是小規(guī)模納稅人征收率是1%,簽合同的時(shí)候合同里面有稅率,是按3%簽還是1%?我覺得應(yīng)該是1%,要不然合同金額就和收款金額對(duì)不上了
我們是事業(yè)單位,和勞務(wù)公司簽的勞務(wù)合同,簽合同時(shí)他們是小規(guī)模納稅人,現(xiàn)在是一般納稅人,我還按簽合同時(shí)的那個(gè)稅率和金額給他們,但開6%稅點(diǎn)的發(fā)票可以嗎 就是我不管他們稅率開多少,我就按總金額給,按最初的合同給行嗎
這個(gè)發(fā)票抬頭是個(gè)人對(duì)嗎?可以使用嗎?
老師,一般納稅人,有進(jìn)項(xiàng)和銷項(xiàng),那么在認(rèn)證抵扣后計(jì)算應(yīng)交增值稅,那么怎么做相應(yīng)分錄,進(jìn)項(xiàng)有沒有余額還是需要結(jié)轉(zhuǎn)到哪里
比如說(shuō)裝修公司給裝修,不含稅成本是1萬(wàn),我們自己付8個(gè)點(diǎn)的錢,就是10,800,約定的開出的稅率是13% ,那開出來(lái)的發(fā)票含稅價(jià)應(yīng)該是10,800還是11,300(以不含稅10000算)呢?
老師好!這樣的發(fā)票可以把人工費(fèi)改成勞務(wù)費(fèi)嗎?
董孝斌老師好!現(xiàn)在有這么多發(fā)票剛認(rèn)證,之前還有2024年的發(fā)票,就是開發(fā)票才做收入,那現(xiàn)在怎樣處理進(jìn)項(xiàng)發(fā)票的問題,老師指導(dǎo)一下
收到30萬(wàn)發(fā)票,技術(shù)維護(hù)也已經(jīng)完成,但是我們合同約定是分三次分批支付(每個(gè)月支付10萬(wàn)) 請(qǐng)問,這種情況,可以每月確認(rèn)10萬(wàn)的費(fèi)用嗎?
一般有哪些科目是要被重分類為其他流動(dòng)資產(chǎn)的?
個(gè)體戶去稅務(wù)局代開發(fā)票都交什么稅,什么比例繳
老師你好,我們單位以前進(jìn)項(xiàng)稅稅務(wù)局要求轉(zhuǎn)出,這個(gè)做賬啊
老師,新辦個(gè)體戶做稅務(wù)登記有個(gè)定額核定,這個(gè)核定金額應(yīng)填多少?新開不知道每個(gè)月銷售額是多少

