你好,境外收入小規(guī)模的免稅 填寫在出口銷售額里面

1、請(qǐng)問(wèn)企業(yè)所得稅季報(bào)表中的資產(chǎn)加速折舊、攤銷(扣除)優(yōu)惠明細(xì)表中的第7行:(一)500萬(wàn)元以下設(shè)備器具一次性扣除 對(duì)應(yīng)的第4列(享受加速折舊優(yōu)惠計(jì)算的折舊/攤銷金額)應(yīng)該如何填寫? 假設(shè)我公司在今年1月份購(gòu)買10萬(wàn)元的固定資產(chǎn),到了9月份已經(jīng)計(jì)提折舊1萬(wàn)(假設(shè)),那么我公司準(zhǔn)備在9月份所得稅季報(bào)時(shí)候享受固定資產(chǎn)一次性扣除的優(yōu)惠政策,我公司的賬面折舊和稅收口徑折舊一致都是1萬(wàn),那么在第3列(按照稅收一般規(guī)定計(jì)算的折舊/攤銷金額)填寫的是1萬(wàn),第四列填寫的是10萬(wàn),這樣的話第6列(享受加速折舊/攤銷優(yōu)惠金額)就是9萬(wàn)同時(shí)也等于第5列(納稅調(diào)減金額)的9萬(wàn),這樣是否正確? 2、請(qǐng)問(wèn)我公司的應(yīng)收賬款10萬(wàn)無(wú)法收回,與債務(wù)人達(dá)成債務(wù)重組協(xié)議,對(duì)方只償還我2萬(wàn)就可以了,8萬(wàn)元做營(yíng)業(yè)外支出,我方在企業(yè)所得稅前扣除的憑證除了債務(wù)重組協(xié)議還需要什么? 3、請(qǐng)問(wèn)我公司向自然人支付傭金,當(dāng)月支付的傭金為1萬(wàn)元,低于2萬(wàn)未達(dá)到增值稅起征點(diǎn),該自然人可以去稅務(wù)局代扣發(fā)票嗎?
我之前問(wèn)過(guò)您生育津貼到帳后扣回工資的方法,我的做法是每月按4500做工資到5個(gè)月,工資表也是4500減社保公積金個(gè)稅是0,到上班后申請(qǐng)津貼下來(lái)后在應(yīng)付工資里紅沖4500*5到其他應(yīng)付款的借方,然后貸方是生育津貼的合計(jì),借方再做一筆差額的支出就平了。這么做財(cái)務(wù)上沒(méi)問(wèn)題,那個(gè)稅申報(bào)是否應(yīng)該是在那5個(gè)月收入都填0,社保公積金也應(yīng)填0因?yàn)檫@部分也是他津貼里出的,可這也有問(wèn)題,確實(shí)是扣了啊,以后合并計(jì)稅也得算上啊。我目前是按4500正常申報(bào)的,這就相當(dāng)于多報(bào)收入了,雖然不交稅,但22年不是要合并計(jì)稅嗎,這個(gè)收入最好還是別多報(bào)吧。怎么解決,就想知道申報(bào)個(gè)稅正確做法。有種方法是只申報(bào)公積金和社保那部分填在收入里,免稅里也填這個(gè)數(shù),扣除部分的社保公積金附加扣除照實(shí)際填,這樣可以嗎?
我是做超市財(cái)務(wù)費(fèi),我現(xiàn)在有個(gè)問(wèn)題,我的商品A是聯(lián)營(yíng)的,就是拿過(guò)來(lái)賣,我超市不用管A的庫(kù)存,只是按照A每月的銷售額的20%來(lái)確認(rèn)我自己的收入,我的商品B與A唯一不一樣的地方是,B我需要管庫(kù)存數(shù)量,但不需要看庫(kù)存總金額,這個(gè)時(shí)候A商品的公司被稱為聯(lián)營(yíng)供應(yīng)商,B的供應(yīng)商則被稱為代銷供應(yīng)商,對(duì)于這個(gè)A與B商品的做賬方式,我咨詢過(guò)稅務(wù)局,稅務(wù)局的解釋簡(jiǎn)單粗暴,他們說(shuō)A與B不屬于受托代銷商品,也不用那么復(fù)雜,因?yàn)槲译m然都會(huì)提成20%,但是另外80%我會(huì)返還給供應(yīng)商,其實(shí)這80%就相當(dāng)于是我付的進(jìn)價(jià),與普通商品購(gòu)銷不一樣的是,別人先買進(jìn)來(lái)在賣,而我的A和B是屬于先賣了再買進(jìn),說(shuō)他們其實(shí)也是我的商品,稅務(wù)局的解釋顛覆了我的會(huì)計(jì)知識(shí),而且我看我公司的進(jìn)銷存系統(tǒng),聯(lián)營(yíng)和代銷商品居然都有銷售成本,而且這個(gè)成本還都是那返還的80%,系統(tǒng)的負(fù)責(zé)人說(shuō),誰(shuí)說(shuō)聯(lián)營(yíng)和代銷沒(méi)有成本結(jié)轉(zhuǎn),產(chǎn)生了收入就必須有成本配比,而且主要是商品售賣時(shí)是我來(lái)開全額稅票,不是供應(yīng)商開,所以商品我買了,票我開了,跟正常的商品購(gòu)銷不是一樣的嗎?稅務(wù)局的解釋和我公司的系統(tǒng)不謀而合。我還是覺(jué)得是不是我哪里想錯(cuò)了,按照受托代銷去做
這樣填寫對(duì)嗎?收入是445338.5,不含稅按照1%計(jì)算寫進(jìn)去的,減免是按照2%,因?yàn)榭上硎軠p征 另外在亞馬遜有美國(guó)站和沙特站,收入需要也在這里申報(bào)嗎?還是境外那邊有就行了
小規(guī)模,生產(chǎn)醬油,以前的原材料都過(guò)期了,原材料瓶子也不能用了,今年開始生產(chǎn)醬油,現(xiàn)在盤點(diǎn)完后這些怎么處理?怎么走賬?
你好,請(qǐng)問(wèn)公司股權(quán)轉(zhuǎn)讓給公司股權(quán),這種需要繳納印花稅嗎?
老師,是不是現(xiàn)在工資中個(gè)人承擔(dān)的社保例如525要加上之前需要補(bǔ)差的部分例如50相當(dāng)于525+50=575是吧
你好,老師,我們是物業(yè)公司,我們是預(yù)收物業(yè)費(fèi)一年,(例如2025.2.1-2026.1.31或則2025.10.1-2026.9.30)開票也是一年的物業(yè)費(fèi)發(fā)票,我們直接按發(fā)票做收入,會(huì)計(jì)上不是按照權(quán)責(zé)發(fā)生制嗎?為什么物業(yè)公司大部分都按開票做收入呢?
老師好,請(qǐng)問(wèn)出口退稅申報(bào)一定要在每月的征期內(nèi)申報(bào)嗎?謝謝。
繳納土地使用稅的現(xiàn)金流量是什么
我們是國(guó)企餐飲公司,購(gòu)買食材在一大型超市,每個(gè)月按時(shí)供應(yīng)貨物,但是我們打算一年一結(jié)款項(xiàng),賬務(wù)怎么處理?
請(qǐng)問(wèn)老師,先開票后到貨合理嗎?
老師,公司適用期辭退我,交接表我能簽字嗎,我要仲裁他
老師,麻煩這個(gè)24年的,計(jì)提的印花稅怎么弄,計(jì)提了一直沒(méi)有繳納。到現(xiàn)在還應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交印花稅貸方余額里面


那這個(gè)9404.19填寫增值稅申報(bào)表主表得出口免稅銷售額那里嗎?增值稅其他表需要填寫數(shù)據(jù)嗎?
減免表最后一行填寫 第一列、第三列填寫銷售額,最后一列銷售額乘以3%。
減免表這里除了跨境服務(wù)下面可以選東西,其他地方不能輸入數(shù)據(jù),那選的話選什么呢?
出口免稅,這里你看下,選擇不了嗎?不要在跨境服務(wù)里面。
主表里填寫位置是對(duì)的吧 減免稅表點(diǎn)不了輸入金額,但是跨境服務(wù)下面有個(gè)可以選擇的,不用選?
你不能選的,因?yàn)槟氵@個(gè)減免項(xiàng)目里面沒(méi)有出口的 ,你看下你不填寫這個(gè)減免明細(xì)表能保存了吧,能保存的話就不用填寫
主表填寫是對(duì)的?
是的對(duì)的,正確的的
收入數(shù)據(jù)是這個(gè)金額嗎?右邊和右小角的是不是只能計(jì)入成本,不能用來(lái)減申報(bào)的收入金額,左下角的金額又怎么做分錄?
出口的銷售額,免稅的稅率,含稅和不含稅的一樣,都是在這里面填寫,你說(shuō)的左右是什么意思?