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這樣填寫對(duì)嗎?收入是445338.5,不含稅按照1%計(jì)算寫進(jìn)去的,減免是按照2%,因?yàn)榭上硎軠p征 另外在亞馬遜有美國(guó)站和沙特站,收入需要也在這里申報(bào)嗎?還是境外那邊有就行了

2025-10-30 13:08
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2025-10-30 13:09

你好,境外收入小規(guī)模的免稅 填寫在出口銷售額里面

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快賬用戶4683 追問(wèn) 2025-10-30 13:34

那這個(gè)9404.19填寫增值稅申報(bào)表主表得出口免稅銷售額那里嗎?增值稅其他表需要填寫數(shù)據(jù)嗎?

那這個(gè)9404.19填寫增值稅申報(bào)表主表得出口免稅銷售額那里嗎?增值稅其他表需要填寫數(shù)據(jù)嗎?
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齊紅老師 解答 2025-10-30 13:36

減免表最后一行填寫 第一列、第三列填寫銷售額,最后一列銷售額乘以3%。

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快賬用戶4683 追問(wèn) 2025-10-30 13:41

減免表這里除了跨境服務(wù)下面可以選東西,其他地方不能輸入數(shù)據(jù),那選的話選什么呢?

減免表這里除了跨境服務(wù)下面可以選東西,其他地方不能輸入數(shù)據(jù),那選的話選什么呢?
減免表這里除了跨境服務(wù)下面可以選東西,其他地方不能輸入數(shù)據(jù),那選的話選什么呢?
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齊紅老師 解答 2025-10-30 13:43

出口免稅,這里你看下,選擇不了嗎?不要在跨境服務(wù)里面。

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快賬用戶4683 追問(wèn) 2025-10-30 13:47

主表里填寫位置是對(duì)的吧 減免稅表點(diǎn)不了輸入金額,但是跨境服務(wù)下面有個(gè)可以選擇的,不用選?

主表里填寫位置是對(duì)的吧
減免稅表點(diǎn)不了輸入金額,但是跨境服務(wù)下面有個(gè)可以選擇的,不用選?
主表里填寫位置是對(duì)的吧
減免稅表點(diǎn)不了輸入金額,但是跨境服務(wù)下面有個(gè)可以選擇的,不用選?
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齊紅老師 解答 2025-10-30 13:54

你不能選的,因?yàn)槟氵@個(gè)減免項(xiàng)目里面沒(méi)有出口的 ,你看下你不填寫這個(gè)減免明細(xì)表能保存了吧,能保存的話就不用填寫

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快賬用戶4683 追問(wèn) 2025-10-30 13:55

主表填寫是對(duì)的?

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齊紅老師 解答 2025-10-30 13:58

是的對(duì)的,正確的的

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快賬用戶4683 追問(wèn) 2025-10-30 14:00

收入數(shù)據(jù)是這個(gè)金額嗎?右邊和右小角的是不是只能計(jì)入成本,不能用來(lái)減申報(bào)的收入金額,左下角的金額又怎么做分錄?

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齊紅老師 解答 2025-10-30 14:00

出口的銷售額,免稅的稅率,含稅和不含稅的一樣,都是在這里面填寫,你說(shuō)的左右是什么意思?

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你好,境外收入小規(guī)模的免稅 填寫在出口銷售額里面
2025-10-30
你賬上沒(méi)有做收入建議不申報(bào) 以前的可以修改 你稅務(wù)局說(shuō)的那種你賬上沒(méi)有做收入 但是你申報(bào)了收入 雖然是免稅的
2020-12-02
您好。 1、原值10萬(wàn),會(huì)計(jì)折舊1萬(wàn),享受一次性折舊10萬(wàn),納稅調(diào)減9萬(wàn)這個(gè)思路是正確的;但是這樣處理有個(gè)問(wèn)題就是,在資產(chǎn)提足折舊后,您要對(duì)殘值單獨(dú)納稅調(diào)增(因?yàn)闅堉的蚕硎芤淮涡钥鄢耍晕业慕ㄗh為了以后省事,殘值您不要享受一次性扣除,只按凈值享受一次性扣除,這樣后續(xù)只是調(diào)增會(huì)計(jì)折舊金額就可以,提足折舊后,稅會(huì)就沒(méi)有差異了。 2、應(yīng)收賬款壞賬損失屬于債務(wù)重組的,應(yīng)有債務(wù)重組協(xié)議及其債務(wù)人重組收益納稅情況說(shuō)明; 3、這類支出,可以讓自然人去稅局代開發(fā)票,因?yàn)檫@是應(yīng)稅行為,需要憑借發(fā)票稅前扣除。
2020-10-19
您好 ,第一點(diǎn),您說(shuō)的正確 第二點(diǎn)利潤(rùn)是正數(shù),就需要繳納所得稅 如果你單位執(zhí)行了新的準(zhǔn)則,你可以按新準(zhǔn)則做賬 收入按實(shí)際 成本實(shí)際發(fā)生,沒(méi)有發(fā)票可以暫估
2020-11-25
我再10月份的賬務(wù)處理中把這個(gè)減免280的增值稅做到賬上,調(diào)整增值稅,然后負(fù)數(shù)沖掉附加稅的差額呢,這樣處理的話月末正常結(jié)轉(zhuǎn)損益, 這個(gè)就可以,不跨年可以這樣,
2020-10-11
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