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老師,麻煩這個(gè)24年的,計(jì)提的印花稅怎么弄,計(jì)提了一直沒有繳納。到現(xiàn)在還應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交印花稅貸方余額里面

老師,麻煩這個(gè)24年的,計(jì)提的印花稅怎么弄,計(jì)提了一直沒有繳納。到現(xiàn)在還應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交印花稅貸方余額里面
2025-10-30 15:23
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2025-10-30 15:24

那么今年直接補(bǔ)申報(bào)了就行

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快賬用戶1856 追問 2025-10-30 15:32

補(bǔ)計(jì)提,還是補(bǔ)申報(bào)

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齊紅老師 解答 2025-10-30 15:33

已經(jīng)計(jì)提了,現(xiàn)在是補(bǔ)申報(bào)交稅

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快賬用戶1856 追問 2025-10-30 15:44

老師,這個(gè)是22年,直接繳納,沒有計(jì)提,我現(xiàn)在的應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交企業(yè)所得稅,貸方余額,946到現(xiàn)在還放里,

老師,這個(gè)是22年,直接繳納,沒有計(jì)提,我現(xiàn)在的應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交企業(yè)所得稅,貸方余額,946到現(xiàn)在還放里,
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快賬用戶1856 追問 2025-10-30 15:44

我直接在在25年,10月份的賬里面,直接做這樣一筆,可以嗎,

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快賬用戶1856 追問 2025-10-30 15:45

你看一下,這樣可以嗎,

你看一下,這樣可以嗎,
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齊紅老師 解答 2025-10-30 15:45

已經(jīng)交的沒有計(jì)提,直接補(bǔ)做計(jì)提的分錄

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快賬用戶1856 追問 2025-10-30 15:47

這個(gè)可跨年沒有關(guān)系。對(duì)嗎

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齊紅老師 解答 2025-10-30 15:49

跨年的所得稅直接計(jì)入利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)

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是,是借利潤(rùn)分配貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交印花稅,繳納的時(shí)候借應(yīng)交印花貸銀行
2025-04-09
借:稅金及附加 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交印花稅
2025-03-03
金額小,直接計(jì)入今年的稅金及附加
2025-10-29
你好;? ?你去紅沖;? 借 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交印花稅 貸 以前年度損益調(diào)整??
2023-03-16
你好 可以這么做的 你可以直接借稅金及附加貸應(yīng)交稅費(fèi)
2021-07-22
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