你好,可以直接掛往來

老師,我們是干餐飲火鍋店的,有一個(gè)軟件快狗進(jìn)貨,我們采購食材生菜之類的都在這里面下單,公司每個(gè)月往里面打款,實(shí)際進(jìn)貨再從里面扣款,這個(gè)快狗進(jìn)貨做賬 借:應(yīng)付賬款 貸:銀行存款 實(shí)際收到貨物的話 借:主營業(yè)務(wù)成本-餐飲成本 貸:應(yīng)付賬款 對(duì)嗎?
我們公司18年12月買了材料,供應(yīng)商當(dāng)時(shí)開了發(fā)票,我們貨款付了一部分,后面貨款到現(xiàn)在還沒有支付,但是賬上這個(gè)供應(yīng)商其他應(yīng)付款的余額為零(今年7月份被上一任的會(huì)計(jì)用現(xiàn)金支付沖掉了,)現(xiàn)在我們要付這筆貨款應(yīng)該怎么辦?用公戶支付賬不平了怎么處理?或者可以用私賬付給供應(yīng)商當(dāng)做現(xiàn)金支付嗎
你好老師 我想問一下我們是建筑勞務(wù)公司,按項(xiàng)目結(jié)算,每個(gè)項(xiàng)目也都有合同,我們總公司是供料的,分公司是施工的,兩個(gè)公司是獨(dú)立核算的,現(xiàn)在我們的甲方把一些總公司只負(fù)責(zé)供料不負(fù)責(zé)施工的項(xiàng)目運(yùn)雜費(fèi)的款打到我們分公司,也就是說我收到這筆款需要給他開發(fā)票,但分公司也不做這個(gè)工地,這種情況的收入賬務(wù)我需要怎么處理?。?/p>
我們公司接了一個(gè)項(xiàng)目A,是做防水雙包工程,但是用的是B家公司的防水資質(zhì),用的材料也是B公司的,我們?cè)贐公司購買材料直接發(fā)到工地上,每次買材料也是先付款后發(fā)貨,但是一直沒有開票我們,目前項(xiàng)目已經(jīng)到一定階段了,A項(xiàng)目的總包方結(jié)了一筆款到B公司,B公司又用這筆錢來抵我們后期要購買的材料款,目前已經(jīng)抵了2筆材料款了,現(xiàn)在我這邊要怎么入賬?前期的材料是不是要追B公司開票?后期的材料款不從公賬上走,但還是要做材料的出入庫吧,那對(duì)應(yīng)的材料款在賬面上要怎么處理呢
老師,公司是小規(guī)模餐飲的,收到乙方用來抵扣9000元貨款(餐費(fèi))的物資,收到的物資是大米、油、面粉各97袋,沒有票據(jù),這些物資價(jià)值可能超過貨款的金額,也剛來是我們的需要用的主營業(yè)務(wù)成本食材,可能需要好幾個(gè)月才能使用完,在做內(nèi)部賬務(wù)處理,應(yīng)該怎么做?
我是個(gè)體戶,然后我還是農(nóng)戶,我承包農(nóng)村個(gè)人的土地種植的小麥,賣給面粉廠,面粉廠說要開發(fā)票,我需要交稅嗎?
請(qǐng)問老師,乙是甲物業(yè)公司的分公司,安排在A小區(qū)負(fù)責(zé)該小區(qū)的物業(yè)管理,乙辦公的地方是無租使用A小區(qū)上級(jí)主管部門的房屋的。主管部門是非涉稅部門。請(qǐng)問乙要繳納無租使用的房產(chǎn)稅嗎?
老師好,老師資產(chǎn)負(fù)債表的應(yīng)收賬款是照抄應(yīng)收賬款的科目余額表的借方余額填列嗎?
老師你好,我想問一下就是公司員工在另一個(gè)公司上班工資也會(huì)給我們公司,差額是從我們公司付的,所有的福利也是從公司走的,我們沒有現(xiàn)金,是從另外一個(gè)公司代發(fā)福利費(fèi),那這個(gè)現(xiàn)金福利是屬于借款么?
題庫怎么選擇成中級(jí)?
老師,什么情況才能從公戶里發(fā)工資?
在內(nèi)蒙古注冊(cè)的公司,在山東收購和銷售玉米,可以開具收購發(fā)票和銷售發(fā)票嗎
老師,從公戶里提取的備用金,比如,姐借其他應(yīng)收款老板,貸備用金,這個(gè)備用金最后怎么做平呢?
老師,請(qǐng)問下個(gè)月建筑工程發(fā)票開9%的稅,要開120萬左右,這個(gè)有什么進(jìn)項(xiàng)發(fā)票可以抵扣嗎?我們公司進(jìn)項(xiàng)都是13%的稅,這個(gè)可以抵扣嗎?還是只能用其他的抵扣?
中級(jí)考了6-7年,去年沒考,今年報(bào)兩科財(cái)管48分,經(jīng)濟(jì)法61,實(shí)物沒考,這個(gè)財(cái)管就是學(xué)不會(huì)了,每回考試都是30-40分轉(zhuǎn),感覺自己還努力的做題背公式,咋就是不行啊,天呀,也都35歲了,考這些年也不過


原材料嗎?
是的,借:原材料 貸:應(yīng)付賬款
那我有收入沒成本啊
食材每天的都用了
費(fèi)用不是這個(gè)月就走的嗎?
可正常結(jié)轉(zhuǎn)成本的
結(jié)賬的時(shí)候再做成本嗎?
對(duì)方給開票了,正常掛帳,月末正常結(jié)轉(zhuǎn)成本就行了
年末付款時(shí)直接沖平就行了
是的,對(duì)方給開票,正常掛帳,月末正常結(jié)轉(zhuǎn)成本就行
對(duì) 年末付款時(shí)直接沖平就行。