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老師好,請(qǐng)問出口退稅申報(bào)一定要在每月的征期內(nèi)申報(bào)嗎?謝謝。

2025-10-30 15:26
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齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2025-10-30 15:27

是的,通常申報(bào)期內(nèi)申報(bào)

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你好,先申報(bào)增值稅,后申報(bào)出口退稅的,需要用增值稅的申報(bào)表比對(duì)
2020-09-09
中午好!出口貨物免稅不退稅的銷售應(yīng)該填報(bào)在增值稅申報(bào)表的第2欄“免稅銷售額”中。這樣做可以確保你的申報(bào)準(zhǔn)確無誤。如果有其他問題,歡迎繼續(xù)提問!
2024-11-08
您好,是的是這個(gè)意思的
2022-10-27
∴你好,沒有退稅也需要申報(bào)出口部分,只是不退稅而已
2023-03-12
你好,是的,理由:生產(chǎn)企業(yè)開月當(dāng)?shù)某隹诎l(fā)票,當(dāng)月是不可以申請(qǐng)出口退稅的,要等下月才可以。企業(yè)應(yīng)在貨物報(bào)關(guān)出口之日(以出口貨物報(bào)關(guān)單〈出口退稅專用〉上的出口日期為準(zhǔn))次月起至次年4月30日前的各增值稅納稅申報(bào)期內(nèi)收齊有關(guān)憑證,向主管稅務(wù)機(jī)關(guān)申報(bào)辦理出口貨物增值稅免抵退稅及消費(fèi)稅退稅。逾期的,企業(yè)不得申報(bào)免抵退稅。所以主要是發(fā)票影響出口退稅的申報(bào)日期。
2023-06-07
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