同學(xué)你好 是什么問題

郭老師在嗎剛才聯(lián)系過的,需要繼續(xù)咨詢
郭老師您好!想咨詢一下報(bào)稅問題
郭老師在嗎?想向您咨詢個(gè)問題
繼續(xù)咨詢郭老師問題 謝謝
郭老師,,其他老師請(qǐng)不要接手!u!針對(duì)上次的問題我想繼續(xù)咨詢一下,對(duì)方想開發(fā)票,我怎么開
老師好 建筑服務(wù)辦理了420萬元外經(jīng)證,9月開發(fā)票240萬,10月已經(jīng)預(yù)繳240萬的稅,然后10月要開剩下的180萬,開完還是要按照180萬再預(yù)繳稅費(fèi)是不,開票當(dāng)月能預(yù)繳稅費(fèi)不
老師問一下,公司要注銷,期末應(yīng)交稅費(fèi)有余額,怎么調(diào)平
老師我們單位注冊(cè)資本2060萬元,兩個(gè)股東已經(jīng)分別實(shí)繳1120萬元和283萬元?,F(xiàn)在我們想做減資,同比例減資。到1403萬元。一個(gè)變成841.8萬元,一個(gè)561.2萬元。屬于同比減資。其中的一個(gè)股東實(shí)繳1140元,變成841.8萬元,多繳納272.8萬元可以從公司撤資拿走,另一個(gè)股東再把272.8萬元實(shí)繳。我公司有房產(chǎn)、土地,未分配利潤等
上月暫估成本,這個(gè)月拿到原材料發(fā)票了,但是這個(gè)月沒有收入,怎么結(jié)轉(zhuǎn)成本呢?
老師,進(jìn)項(xiàng)發(fā)票一張能發(fā)多次抵扣嗎?
用財(cái)務(wù)軟件做賬,憑證需要審核打印裝訂嗎?還是可以不用審核直接打印裝訂?審核的話,系統(tǒng)會(huì)給憑證蓋上“已審核”紅章
老師轉(zhuǎn)股變法人需要準(zhǔn)備什么資料,是先操作個(gè)人所得稅,再操作工商。
老師,機(jī)械租賃發(fā)票開票稅點(diǎn)是多少
你好。亞馬遜平臺(tái)上的支出,不開具形式發(fā)票,可以只憑借支出賬單,抵扣企業(yè)所得稅嗎
賓館性質(zhì)的單位收到客戶預(yù)存5萬房費(fèi),已開增值稅票但尚未消費(fèi),收款開票當(dāng)月是不是必須繳納增值稅?可否先不確認(rèn)收入,而是在預(yù)收賬款列示,實(shí)際消費(fèi)時(shí)再確認(rèn)營業(yè)收入?


房費(fèi)的稅收編碼不對(duì),應(yīng)該開住宿服務(wù),出差的就可以抵扣增值稅,這個(gè)是稅務(wù)局發(fā)的規(guī)定。 老師,這個(gè)稅務(wù)局發(fā)的規(guī)定是哪個(gè)文件?
這一規(guī)定的主要政策依據(jù)是《財(cái)政部 國家稅務(wù)總局關(guān)于全面推開營業(yè)稅改征增值稅試點(diǎn)的通知》(財(cái)稅〔2016〕36 號(hào))附件 1《營業(yè)稅改征增值稅試點(diǎn)實(shí)施辦法》。 根據(jù)該文件,企業(yè)員工出差發(fā)生的住宿服務(wù),若取得合法有效的增值稅扣稅憑證(如增值稅專用發(fā)票),且不屬于用于簡易計(jì)稅方法計(jì)稅項(xiàng)目、免征增值稅項(xiàng)目、集體福利或者個(gè)人消費(fèi)等不得抵扣情形,其進(jìn)項(xiàng)稅額可以從銷項(xiàng)稅額中抵扣。同時(shí),發(fā)票需按規(guī)定開具 “住宿服務(wù)” 稅收編碼,才能確保業(yè)務(wù)真實(shí)性和抵扣合規(guī)性
老師:專票的開具及進(jìn)項(xiàng)認(rèn)證,必須遵守這種文件規(guī)定嗎?因?yàn)橐话慵{稅人的賬務(wù)處理的比較少,都是小規(guī)模公司,所以很少關(guān)注。之前不涉及抵扣問題。
小規(guī)模不需要的哦