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本公司工資是下個月25號發(fā),這次所屬期7月自然人扣繳系統(tǒng)做了6月的工資,已經(jīng)申報扣稅。然后因?yàn)橐l(fā)獎金,8.14號進(jìn)系統(tǒng)算了一下獎金個稅計算,沒申報是不是當(dāng)作沒申報扣款,會繳納滯納金?解決方案,是不是要么刪掉一次性全年獎金的表,或者申報掉?還是說不能申報掉?因?yàn)楣べY個人所得稅對應(yīng)的是6月工資,7月25號發(fā)的銀行水單,憑證都做好了,做賬也完成了。還是說可以申報掉,憑證等9月做8月的賬的時候,跟8.25號發(fā)的工資一起做分錄?
老師,公司有個員工八月份離職了,然后仲裁,12月公司給辭退員工補(bǔ)發(fā)了7-8月份的工資和離職補(bǔ)償金,請問這個個稅如何申報?工資和補(bǔ)償金是一塊打款,沒有分開打款,工資表是單獨(dú)做的。 員工已經(jīng)在自然人客戶端做非正常處理,如果申報,是不是還需要再采集這個人的信息呢?入職時間和離職時間如何填寫? 老師,信息量很大,請耐心解答!謝謝
老師您好,稅務(wù)上非正常戶都是怎么處理的?我有一家公司剛成立時沒有申報經(jīng)營所得和工資薪金,現(xiàn)在處罰記錄有幾十條,每條都有滯納金,專管員說每條最高200罰款,專管員一條也沒處理,說法人身故后就不用交了,公司是個人獨(dú)資企業(yè),或者讓公司三個月不報稅進(jìn)入非正常戶,哪種方法可行啊?
?老師,繳納完增值稅附加稅罰款50和個稅100罰款,那后面的是不是就可以正常申報企業(yè)所得稅和增值稅了?,六月份的個稅和增值稅還用申報嗎?還是直接申報七月份增值稅和個稅,那個個稅怎么還會扣罰款呢?我就比較奇怪,另外這家企業(yè)財務(wù)報表當(dāng)中的資產(chǎn)負(fù)債表,利潤表啥都是0,也不知道這前會計咋搞的,固定資產(chǎn)都沒有,都做沒了,啥都是0。之前的會計資料賬簿我要了,都說沒有,那我這個建賬怎么辦呢?是從零開始建嗎?你們估計這家企業(yè)的風(fēng)險高不高?在疫情之前報稅是虧損的,另外我打聽到前幾年北京不是拍賣盛行嗎?這家企業(yè)另外還注冊了一個拍賣公司就賣字畫啥的,看來這個企業(yè)是哪個賺錢做哪個,過了風(fēng)頭就轉(zhuǎn)行
老師,12月報11月的個稅時取得一張其他加工勞務(wù)費(fèi)。就是個人去稅務(wù)局代開的12月開的11月的工資。這樣就可以在報11月個稅系統(tǒng)報個稅?然后不需要交社保了是吧?還有沒有什么注意事項(xiàng)和流程呢?以前沒有搞過這種。這種的話報個稅的時候是不是還要注意些什么?還有就是后期報所得稅有沒有什么注意和區(qū)別的? 這張發(fā)票就附在12月發(fā)工資的那張憑證后面當(dāng)做附件嗎?
老師,我們是一般納稅人,有進(jìn)項(xiàng)抵扣的發(fā)票,那我開給對方小規(guī)模納稅人,是不是優(yōu)先開專票呢?
老師好,我們公司付租金10多萬走的公戶,但是對方和我們簽的協(xié)議不開發(fā)票的,這個怎么平賬呢
個人所得稅匯算清繳有什么要求什么才能什么不需要
電子版12306旅票不許要認(rèn)證怎么操作有什么要求
樸老師,今年6月份關(guān)于電商推送數(shù)據(jù),是哪個公告?
關(guān)于稅負(fù)率進(jìn)項(xiàng)稅調(diào)整有什么技巧
老師,我去年虧損三萬不知道今年在申報企業(yè)所得稅的時候可以申報,所以上半年計提了一些已計提未發(fā)放的工資,個稅都正常申報了,三季度申報可以在新增加的應(yīng)付職工薪酬里面按賬上填寫嗎?四季度確定不發(fā)放了在沖銷計提的工資,更改個稅申報表,這樣可以嗎
您好,老師,稅務(wù)系統(tǒng)提示 我們申報的三季度增值稅銷售收入少于在互聯(lián)網(wǎng)平臺企業(yè)向稅務(wù)機(jī)關(guān)報送的收入金額 是什么意思呀?我查查申報的收入也是三季度的開票收入呀
我們公司是汽車銷售有限公司,我們公司賣保險給客戶的時候,送了100塊錢代金券給客戶,然后這個成本。算進(jìn)了我們續(xù)保的成本,客戶拿著代金券去做保養(yǎng),抵扣了100塊錢出來,應(yīng)該怎么做賬務(wù)處理?
年度納稅調(diào)整稅務(wù)和會計怎么進(jìn)行


您好,需要更正報表,因?yàn)榻涣P款只是為沒申報這事挨了罰,但申報的義務(wù)還沒完成,你得去把七、八月份的個人所得稅申報表補(bǔ)上,才能算出到底該交多少稅,如果欠稅還得補(bǔ)稅并交滯納金(比如欠稅1000元×0.0005×逾期天數(shù))。
嗯,如果我都改完之后,那個罰的那個錢還能申請退回來嗎?
您好,當(dāng)然退不回來的哦