您好,手動填寫進(jìn)去就可以

取得9%的農(nóng)產(chǎn)品專用發(fā)票,可以通過勾選平臺勾選發(fā)票進(jìn)項抵扣,還是只能通過手工填寫增值稅表二6欄次填寫9%進(jìn)項?若該發(fā)票勾選后,還能否填寫表格8a加計欄次?系統(tǒng)目前填報一直提示需要填寫6欄次?
通行費增值稅電子普通發(fā)票為什么在納稅申報時應(yīng)當(dāng)填寫在《增值稅納稅申報表附列資料(二)》(本期進(jìn)項稅額明細(xì))中“認(rèn)證相符的增值稅專用發(fā)票”相關(guān)欄次中?不是普通發(fā)票嗎?
取得運輸服務(wù)的增值稅電子普通發(fā)票進(jìn)項稅也是可以抵扣的嗎,如果可以抵扣,發(fā)票系統(tǒng)里面怎么勾選,稅務(wù)申報表怎么填寫
老師 我們開了增值稅電子普通發(fā)票,需要作廢,但是開票系統(tǒng)里面沒有普通電子發(fā)票作廢和紅沖選項,只有普通電子負(fù)數(shù)發(fā)票,是不是開具增值稅普通電子負(fù)數(shù)發(fā)票就可以了,就相當(dāng)于紅沖了呢?
老師 你好,我們上月開具了“電子普通發(fā)票”10幾份,“增值稅普通發(fā)票”一份且為負(fù)數(shù)紅沖,填寫“增值稅申報表”的時候應(yīng)該怎么填寫呢? (我是用“電子普通發(fā)票”的總金額減去了“增值稅普通發(fā)票”的負(fù)數(shù)金額填寫的“增值稅申報表-開具其他發(fā)票”一欄,但是申報的時候顯示普通發(fā)票的金額對比不通過)
老師,小規(guī)模納稅人沒有超過30萬,免增值稅和附加稅,我這個會計分錄怎么做?
已付的借款利息 財務(wù)報表怎么填呢
車行貿(mào)易公司批發(fā)給店面的空電動車(不含電池)開票要每部車開多少。店面每個月銷售車30部左右 2500-4500左右銷售價
老師,麻煩問一下,小規(guī)模納稅人開了增值稅專票,應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅記到哪個里面?
老師會計分錄做的對嗎
我司甲方要建康養(yǎng)中心!請問會計科目如何設(shè)置?我只做過乙方,成本那塊就是工程施工—人工、—材料、—機(jī)械!
已經(jīng)實繳了的注冊資金可以減資嗎?
藍(lán)天救援隊這種非盈利性機(jī)構(gòu)增值稅所得稅有啥減免政策嘛
老師:個體戶是核定征收的,稅務(wù)提示申報的今年三季度增值稅銷售收入,少于互聯(lián)網(wǎng)平臺企業(yè)向稅務(wù)機(jī)關(guān)報送的收入金額。這個要調(diào)整不?
老師,4月的個稅繳費數(shù)值少了0.01分,憑證需要怎么更正?
這樣分出來填寫么?還是第二欄不改發(fā)票數(shù),把稅額加進(jìn)去
是的,把稅額加進(jìn)去就可以
不用分開填寫哈,那加進(jìn)去后下面的10欄和8B也不用填寫了吧
8B這個是有高鐵或機(jī)票的,如果有填上就可以
沒有,都是通行費
那就不用填,把這個地方加上就可以
還有一個問題,我這個月來了一張紅票,系統(tǒng)統(tǒng)計的金額和我開的金額不一致,這種自己還過來就行了吧
這個是對方紅沖的,你直接做負(fù)數(shù)就可以
系統(tǒng)自動帶出來是這個數(shù)值,我開票是-471.7,稅是-28.3
如果少了,你加上就可以