你好美合同也需要申報(bào)印花稅,實(shí)質(zhì)重于形式

老師,你好,揚(yáng)州采購(gòu)合同印花稅很多 公司正常不交,我們公司 想全交起來(lái),正規(guī)起來(lái),然后我4月份開(kāi)始就有采購(gòu)合同,也好多沒(méi)合同,有票,我想補(bǔ)印花稅。我是不是可以等 我,有銷(xiāo)售開(kāi)票,那個(gè)月一起申報(bào),還是說(shuō)。我這個(gè)月沒(méi)開(kāi)票,就先申報(bào)印花稅,我是不是也可有勾進(jìn)項(xiàng)票,把印花稅的錢(qián),抵扣掉 ,我們一直,還沒(méi)有開(kāi)票。沒(méi)有銷(xiāo)售合同去把發(fā)票提成10萬(wàn)元,百萬(wàn)的,現(xiàn)在是萬(wàn)元的,還沒(méi)領(lǐng)發(fā)票
老師,我給我們歸屬地稅務(wù)局打電話,她說(shuō)我們沒(méi)有合同就按你3月和5月的收入去采集完了再申報(bào)。但是我們3月和5月都沒(méi)有收入印花稅怎么報(bào)?往來(lái)的賬不可以報(bào)吧?如果5月份按往來(lái)進(jìn)賬申報(bào)印花稅,后期可以改申報(bào)表嗎?
1、想問(wèn)下,不管是小規(guī)模還是一般納稅人,只要是有銷(xiāo)售就要交買(mǎi)賣(mài)合同印花稅,對(duì)嗎? 2、我們是小規(guī)模納稅人,商貿(mào)企業(yè),季度申報(bào)的,我發(fā)現(xiàn)之前的會(huì)計(jì)報(bào)了增值稅所得稅,但是沒(méi)有報(bào)印花稅,查了下,我們是沒(méi)有做印花稅的稅種認(rèn)定的,那之前的都沒(méi)報(bào),電子稅務(wù)局上現(xiàn)在還能補(bǔ)報(bào)嗎?也是今年開(kāi)始才有的收入
請(qǐng)問(wèn)老師,這種情況要怎么辦 上個(gè)月我們有家沒(méi)有經(jīng)營(yíng)沒(méi)有收入的公司 稅管員讓隨便交點(diǎn)印花稅 于是我們填了14萬(wàn)的技術(shù)合同交印花稅 交了21元 但是確實(shí)是沒(méi)有收入的 這家公司 可以只做技術(shù)合同印花稅的會(huì)計(jì)分錄 不做技術(shù)合同的這個(gè)收入嗎
老師,印花稅申報(bào)時(shí),我們這邊簽訂的銷(xiāo)售合同都按含稅金額申報(bào)。但收到一些成本票都是零散收的,有時(shí)也不簽合同,這種需要申報(bào)印花稅嗎?印花稅的申報(bào)應(yīng)稅金額怎么去把控取數(shù)來(lái)源呢?是全部的營(yíng)業(yè)收入+營(yíng)業(yè)成本嗎?
銷(xiāo)售,抵減售后之后的貨款,記營(yíng)業(yè)收入,還是之前的貨款記營(yíng)業(yè)收入。
老師,這個(gè)出口收入是需要到哪里找的到?
郭老師,如果之前轉(zhuǎn)款出去給個(gè)人的,或者對(duì)方個(gè)人轉(zhuǎn)進(jìn)來(lái)的,我們?nèi)绻奄~平掉,要怎么操作
老師,您好,請(qǐng)問(wèn)下印花稅是怎么申報(bào)的,哪些交印花稅,多久申報(bào)呢,怎么計(jì)算的?
個(gè)人年租金10萬(wàn)場(chǎng)地租賃合同開(kāi)票需要多少稅額
老師,收到紅沖發(fā)票怎么做賬,銷(xiāo)項(xiàng)稅額,進(jìn)項(xiàng)稅已經(jīng)抵扣,具體怎么賬務(wù)處理
現(xiàn)在季報(bào)的利潤(rùn)表本期金額是填7-9月的數(shù)嗎,還是本年累計(jì)數(shù)
公司發(fā)的實(shí)物福利按照實(shí)物價(jià)值做進(jìn)當(dāng)月職工的工資內(nèi)進(jìn)行個(gè)稅申報(bào),這種情況報(bào)所得稅實(shí)際發(fā)放工資列的時(shí)候應(yīng)該怎么填?直接在個(gè)稅申報(bào)那里取工資總數(shù),還是福利費(fèi)挑出去
清算時(shí)間能跨月嗎?辦注銷(xiāo)時(shí)
2025年4月申報(bào)了1月和2月出口的退稅,稅局說(shuō)是稅款所屬期是在4月份這個(gè)有問(wèn)題嗎


那申報(bào)印花稅,我們需要交印花稅嗎,
是的,我們需要申報(bào)繳納印花稅的
咱這個(gè)都是自產(chǎn)自銷(xiāo)的,印花稅都能減免是吧
沒(méi)有,印花稅不減免的的這個(gè)
自產(chǎn)自銷(xiāo)的農(nóng)產(chǎn)品,不能減免印花稅嗎
根據(jù)《中華人民共和國(guó)印花稅法》第十二條規(guī)定,農(nóng)民、家庭農(nóng)場(chǎng)、農(nóng)民專(zhuān)業(yè)合作社、農(nóng)村集體經(jīng)濟(jì)組織、村民委員會(huì)購(gòu)買(mǎi)農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料或者銷(xiāo)售農(nóng)產(chǎn)品書(shū)立的買(mǎi)賣(mài)合同免征印花稅。
所以我們是印花稅可以零申報(bào)啊,還是填上數(shù)兒以后享受減免啊老師
填上免稅優(yōu)惠后才可以的,不是零申報(bào)