這種情況下,您可以只做繳納印花稅的會計分錄,而不確認技術合同的收入。 繳納印花稅的會計分錄如下: 借:稅金及附加 21 貸:銀行存款 21 由于實際上沒有相關的技術合同收入,所以不需要確認收入的會計分錄

扣個稅時,繳納金額比賬務實際多了幾角錢,實際繳納金額是正確的,請問差異記入哪里
老師分割單可以當發(fā)票使用嗎?
單位是一般納稅人,每個月都需要交增值稅,會計已經(jīng) 申報了,但老板就是不讓交,一直拖,拖了一年多了,累計欠稅五六萬了,會計會承擔責任嗎?
你好老師,在電子稅務局上可以取消個體戶的財務報表申報嗎
公司名下的車,4年折舊 還有5萬余額,老板把車3.5萬元賣了,請問虧錢處理了,賬務怎么處理
你好老師,就是公司新辦的,然后在建廠房這些,買電纜重新布線,開關這些東西,我是計入管理費用-開辦費用嗎?還是在建工程,
老師:外購已稅消費稅委托加工應稅消費品,可以扣除外購的消費稅嗎?
收到x公司銀行承兌匯票,將x公司的匯票背書轉讓給y公司,分別怎么做賬?
請問老師,電子稅務局系統(tǒng)里開具稅收完稅證明,能開具一整年的嗎?例如:增資稅1-12月,附加稅:1-12月
暫估費用或計提費用怎么寫?附什么單據(jù)?
后期要是稅管員查賬 應該不會因為這個找公司麻煩吧?
同學你好 這個不會的