虧損在上一次匯算清繳彌補(bǔ)虧損明細(xì)表最后一行最后一列的這個就是。

老師你好,如果我當(dāng)年有利潤額,并且可以彌補(bǔ)之前的虧損,那么我在企業(yè)所得稅彌補(bǔ)虧損明細(xì)表中第11行本年度最后當(dāng)年可結(jié)轉(zhuǎn)以后年度彌補(bǔ)的虧損額,這個金額我應(yīng)該是填利潤額交完企業(yè)所得稅之后的凈利潤額嗎?
老師!您好,我想請教一下,企業(yè)所得稅彌補(bǔ)虧損明細(xì)表,本年度虧損金額,是系統(tǒng)自動根據(jù)之前的數(shù)據(jù)生成的嗎?稅務(wù)局問我23年怎么虧了35萬元,利潤表累計12月利潤總額-36萬元呢!
小規(guī)模企業(yè)所得稅是季度申報 比如10月份申報7-9月的時候利潤總額是個正數(shù) 比如正7萬 但是有以前年度虧損 把這7萬算上了 企業(yè)所得稅就不用交了 如果明年1月份申報10-12月份的時候 利潤總額還是正7萬 再用一次以前年度虧損 那這個以前年度虧損是用了7萬還是14萬?。?/p>
請問老師,我在交第四季度企業(yè)所得稅,有上一年的彌補(bǔ)虧損,但是稅局系統(tǒng)只能識別到23年12月的虧損金額,未能識別到23年的累計虧損金額,所以繳納的所得稅多了。請問一般可以彌補(bǔ)虧損的金額是應(yīng)該看累計的營業(yè)利潤對吧?
老師,我看了前5年的12年月份的利潤表,本年累計凈利潤都是正數(shù),但是報企業(yè)所得稅時,以前年度有虧損額,我不明白了為什么稅務(wù)系統(tǒng)有虧損額,這個虧損額在哪查比較準(zhǔn)
老師,我們是集團(tuán)公司,母公司是管理公司,負(fù)債給下面的子公司運(yùn)營,采購,財務(wù)都在總公司?,F(xiàn)在是老板想對下面幾家公司收取一定的管理費(fèi),但是稅法是有規(guī)定不可以直接以管理費(fèi)的形式收取,老板非得說別加盟的都是按營業(yè)額提點(diǎn),請問應(yīng)該怎提
老師,業(yè)務(wù)員拿回來的報銷單付的發(fā)票比如發(fā)票開的比實(shí)際多。但加油的發(fā)票比實(shí)際的少。 這樣我怎么處理?
老師,商業(yè)匯票可不可以轉(zhuǎn)讓給法人,公司欠法人錢
老師 正常8月份的工資是9月份底發(fā)的,我10月15號之前申報沒問題吧 這應(yīng)該是正常流程吧 今天竟然有員工投訴我們說他走了還在給扣工資
老師,報關(guān)單成交方式是EXW,填寫的雜費(fèi)是人民幣100元,但是業(yè)務(wù)提供給我的報關(guān)費(fèi)發(fā)票是人民幣300元,這樣金額對應(yīng)不起來,這種情況需要怎樣處理?正常雜費(fèi)是由客戶承擔(dān),但是我們公司也付了雜費(fèi),發(fā)票也開給我們了
老師,企業(yè)出資投資子公司,賬務(wù)要怎么處理啊
老師好 小規(guī)模納稅人一季度開票專票+普票開票不足30萬 是不是普票不納稅 專票單獨(dú)納稅;如果普票+專票超過30萬 全額納稅
結(jié)轉(zhuǎn)成本時,本年利潤在貸方還是借方
請問下申請出口退稅的時候,顯示報關(guān)單與進(jìn)項(xiàng)品名名稱不一致,要怎么處理?
老師,您好,問下小規(guī)模納稅人,異地項(xiàng)目開普票21萬,做跨區(qū)域反饋的時候,是不是不用新增行次?直接提交反饋就行?


老師為什么以前的稅務(wù)系統(tǒng)里的匯算清繳里的虧損,和財務(wù)軟件里資產(chǎn)負(fù)債表的虧損對不上啦?
一個是會計上的,一個是稅法上的。這兩個不一樣很正常。比如舉個例子,你會計上做的招待費(fèi),稅法上有不允許抵扣的,需要納稅調(diào)增,所以這個賬上不修改導(dǎo)致的未分配利潤和彌補(bǔ)虧損不一致。
我也看了之前的年度的三大報表鉤稽不上,會不會影響這個
購機(jī)關(guān)系不一致,是因?yàn)槟愕馁~務(wù)處理里面有以前年度損益調(diào)整或者是利潤分配未分配利潤
老師24年匯算清繳里的待彌補(bǔ)虧損,我報2季度的時候已經(jīng)抵扣了,三季度還是跳出這個金額,又抵扣了,是不是4季度還會體現(xiàn)這個金額啊
你好,第三季度填寫的時候包含著第二季度的,所以沒有重復(fù)呀。這里填寫的是1~9月份的數(shù)據(jù)。