你好這個(gè)是不需要填寫(xiě)的,這個(gè)是你預(yù)繳申報(bào)時(shí)候彌補(bǔ)虧損欄會(huì)自動(dòng)提取數(shù)據(jù),不需要你自己填寫(xiě),
老師你好,我問(wèn)一下企業(yè)所得稅,彌補(bǔ)虧損明細(xì)單最后本年度那一行,當(dāng)年可結(jié)轉(zhuǎn)以后年度彌補(bǔ)的虧損額。嗯,如果我當(dāng)年是有盈利那么我這個(gè)應(yīng)該填的是稅后交完所得稅企業(yè)所得稅的數(shù)字,還是稅前的利潤(rùn)額?
老師你好,如果我當(dāng)年有利潤(rùn)額,并且可以彌補(bǔ)之前的虧損,那么我在企業(yè)所得稅彌補(bǔ)虧損明細(xì)表中第11行本年度最后當(dāng)年可結(jié)轉(zhuǎn)以后年度彌補(bǔ)的虧損額,這個(gè)金額我應(yīng)該是填利潤(rùn)額交完企業(yè)所得稅之后的凈利潤(rùn)額嗎?
老師,企業(yè)所得稅彌補(bǔ)虧損明細(xì)表里可結(jié)轉(zhuǎn)以后年度彌補(bǔ)的虧損額是0,是不是就是我們公司不能彌補(bǔ)之前年度虧損了,盈利就要交所得稅了?
老師,企業(yè)所得稅彌補(bǔ)虧損明細(xì)表里可結(jié)轉(zhuǎn)以后年度彌補(bǔ)的虧損額是0,是不是就是我們公司不能彌補(bǔ)之前年度虧損了,盈利就要交所得稅了?
企業(yè)所得稅彌補(bǔ)虧損明細(xì)表中可結(jié)轉(zhuǎn)以后年度彌補(bǔ)的虧損額是否與未分配利潤(rùn)金額相等。我賬上年末未分配利潤(rùn)是-1025647.77,所得稅彌補(bǔ)虧損明細(xì)表結(jié)轉(zhuǎn)以后年度虧損額是1339711.79,這樣對(duì)嗎?
內(nèi)賬,原公司已買(mǎi)出團(tuán)備用礦泉水13元/件,計(jì)入管理費(fèi)用—辦公用品13元,貸銀行?,F(xiàn)導(dǎo)游從公司這邊購(gòu)買(mǎi)礦泉水一件支付15元,是做借銀行,貸其他業(yè)務(wù)收入15?還是借方負(fù)數(shù)管理費(fèi)用-15元?有個(gè)差額2元不退??梢赃@樣做嗎?
老師,給出納轉(zhuǎn)的備用金是計(jì)入其他應(yīng)收款出納,還是庫(kù)存現(xiàn)金出納
老師你好!我們是招投標(biāo)代理機(jī)構(gòu),評(píng)標(biāo)專(zhuān)家給我們?cè)u(píng)標(biāo)我們需要支付勞務(wù)費(fèi),對(duì)方需要開(kāi)增值稅,可是對(duì)方一年才能開(kāi)具12張發(fā)票,這個(gè)我們要怎樣處理了,先給對(duì)方轉(zhuǎn)賬年底統(tǒng)計(jì)金額聯(lián)系專(zhuān)家開(kāi)票嗎?
公司從農(nóng)行轉(zhuǎn)出50萬(wàn)到建行,會(huì)計(jì)分錄兩個(gè)銀行都做憑證嗎
小規(guī)模公司稅率有多少。。。。。。。
無(wú)動(dòng)力游樂(lè)場(chǎng)開(kāi)票賦碼怎么付
個(gè)人代開(kāi)房租跟公司開(kāi)房租稅率
核定征收的個(gè)體戶,季度開(kāi)票超過(guò)30萬(wàn)怎么辦?
老師你好,我們收到廠家開(kāi)具給我們的一張負(fù)的44500的紅字發(fā)票,會(huì)計(jì)是這樣做賬的,我有點(diǎn)理解不了,麻煩老師指導(dǎo)一下
其他業(yè)務(wù)成本和其他業(yè)務(wù)支出是一樣的嗎??jī)蓚€(gè)有什么區(qū)別
現(xiàn)在的問(wèn)題是我要更正一個(gè)申報(bào)表我,所以我必須要填,那么,我應(yīng)該是填交完企業(yè)所得稅以后的凈利潤(rùn)額嗎?
你要更正那個(gè),這么取數(shù),季度預(yù)繳這么取數(shù),原理這樣,你還是不會(huì)可以截圖這個(gè)企業(yè)所得稅告訴我本年累計(jì)數(shù) 利潤(rùn)總額多少,還有這個(gè)上年彌補(bǔ)虧損最后一欄多少,我告訴你填寫(xiě)那個(gè)
這個(gè)本年度2020年當(dāng)年境內(nèi)所得,我應(yīng)該填稅前還是稅后的金額。
因?yàn)槲疫@個(gè)8,210,000 20歲前我還交了六十多萬(wàn)的稅,所以我覺(jué)得應(yīng)該是不是填稅后的呀。
取得就是26181842.52 和你這個(gè)利潤(rùn)總額 本年累計(jì)數(shù)比較
你這個(gè)表咋不對(duì), 這個(gè)最后一行應(yīng)該是沒(méi)有數(shù)據(jù)才對(duì)
我這個(gè)看下, 你這個(gè)20年全年彌補(bǔ)虧損之后是盈利了,
你這個(gè)對(duì)應(yīng)這個(gè)最后一行沒(méi)有數(shù)據(jù)才對(duì),
哦,那個(gè)最后應(yīng)該是沒(méi)素質(zhì),那我明白了,那前面那個(gè)當(dāng)年境內(nèi)所得應(yīng)該是稅前的對(duì)吧。
是的,彌補(bǔ)完 虧損之后主表應(yīng)納稅所得額才是稅后利潤(rùn),
實(shí)際這個(gè)沒(méi)有這么說(shuō)這個(gè)稅前稅后這個(gè),