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老師 我2025年1-9月工資賬上正常計(jì)提 但是沒(méi)發(fā),掛著應(yīng)付職工應(yīng)酬貸方20萬(wàn)元,但是個(gè)稅系統(tǒng)我按每月計(jì)提金額申報(bào),現(xiàn)在申報(bào)企業(yè)所得稅申報(bào)表中的工資怎么辦,實(shí)發(fā)數(shù)那里填0,和個(gè)稅系統(tǒng)比對(duì)不過(guò),按個(gè)稅申報(bào)數(shù)填,和賬上應(yīng)付職工薪酬借方不一致,怎么辦呢
老師,你好,現(xiàn)在報(bào)本月企業(yè)所得稅,關(guān)于工資數(shù)據(jù)有以下問(wèn)題想請(qǐng)教: 1、已計(jì)入成本費(fèi)用的職工薪酬:是1-9月計(jì)提的工資+社保+福利費(fèi)用對(duì)嗎?(教育、工會(huì)、公積等其他費(fèi)用我公司暫時(shí)沒(méi)有) 福利費(fèi)我們?cè)趫?bào)銷時(shí)直接跟業(yè)務(wù)招待費(fèi)交通費(fèi)等一起報(bào)銷放在管理費(fèi)用,沒(méi)有用應(yīng)付職工薪酬科目過(guò)度,那我是不是應(yīng)該把這個(gè)管理費(fèi)用-社會(huì)福利費(fèi)單獨(dú)統(tǒng)計(jì)出1-9月累計(jì)數(shù)再加上1-9月計(jì)提的工資+社保數(shù)一起申報(bào)。 2、實(shí)際支付給職工的應(yīng)付職工薪酬:我們公司去年是按計(jì)提報(bào)的個(gè)稅,實(shí)際發(fā)放工資在今年2-4月(發(fā)放去年5-12月工資共計(jì)17萬(wàn)左右),今年是按實(shí)際發(fā)放的工資數(shù)(9.7萬(wàn)左右)報(bào)的個(gè)稅,請(qǐng)問(wèn)應(yīng)該按1-9月實(shí)際發(fā)放數(shù)(17+9.7=26.7萬(wàn))申報(bào)嗎,如果按這個(gè)數(shù)申報(bào),個(gè)稅系統(tǒng)1-9月才申報(bào)9.7萬(wàn)就相差太大了,會(huì)不會(huì)引起稅務(wù)預(yù)警或者稽查?
老師,我司按計(jì)提工資申報(bào)個(gè)稅,即現(xiàn)在申報(bào)10月份個(gè)稅按9月計(jì)提的工資申報(bào)的!請(qǐng)問(wèn)本季度填寫(xiě)實(shí)際支付的工資時(shí),我就按應(yīng)付職工薪酬借方1-9月的金額填寫(xiě),這樣和個(gè)稅比對(duì)差異大嗎?會(huì)預(yù)警嗎?
老師,我個(gè)稅按計(jì)提工資申報(bào)的,但是我司經(jīng)營(yíng)困難,實(shí)際支付的工資很亂1-9月只發(fā)放了部分月底工資,有的發(fā)放的不是按整月,而是按個(gè)別人發(fā)放,譬如有的員工3月工資發(fā)放了,有的員工3月未發(fā)放!填寫(xiě)實(shí)際支付的工資時(shí),我如果按應(yīng)付職工薪酬借方金額填寫(xiě),和個(gè)稅肯定差異很大,請(qǐng)問(wèn)如何解決?
老師請(qǐng)問(wèn)個(gè)稅是按計(jì)提申報(bào),比如9月份的工資是10月份發(fā)放,9月份計(jì)提,10月份申報(bào)9月份個(gè)稅就申報(bào)了,其實(shí)工資是在10月份發(fā)放。那季度申報(bào)表工資第二行應(yīng)發(fā)數(shù)填那個(gè)數(shù)。是按個(gè)稅申報(bào),還是按銀行。這樣相差一個(gè)月呢
老師好,我是24年11月底接手餐飲店做賬,當(dāng)時(shí)交接的時(shí)候,對(duì)方財(cái)務(wù)只肯給11月份底財(cái)務(wù)報(bào)表和一張科目余額表給我,后期我申報(bào)第四期財(cái)務(wù)報(bào)表的時(shí)候,就直接在她給的科目余額表基礎(chǔ)上加上12月經(jīng)營(yíng)情況申報(bào)數(shù)據(jù),忘記核對(duì)申報(bào)第三季度財(cái)務(wù)報(bào)表,現(xiàn)在稅務(wù)局顯示數(shù)據(jù)不符,我自查發(fā)現(xiàn)收入相差二十多萬(wàn)的出入,目前我應(yīng)該按怎樣修改調(diào)整
繳納社保這塊怎么做的分錄, 繳納時(shí)借應(yīng)付職工薪酬社保 借其他應(yīng)付款社保 貸銀行存款 計(jì)提工資時(shí)借管理費(fèi)用工資 貸應(yīng)付職工薪酬工資 貸應(yīng)付職工薪酬社保 發(fā)放時(shí)借應(yīng)付職工薪酬工資 貸銀行存款 貸個(gè)稅 貸其他應(yīng)付款社保 總感覺(jué)那里不對(duì),和我在電子個(gè)稅申報(bào)的數(shù)據(jù)不一樣 我這樣做是不是不對(duì)
老師您好,公司剛開(kāi)業(yè),和老板借了5萬(wàn)用于日常開(kāi)支,計(jì)入其他應(yīng)付款對(duì)著吧?
老師好! 我想請(qǐng)問(wèn)一下,我們公司找個(gè)人貸款,這個(gè) 貸款的利息需要交哪些稅,如果要繳納需要代扣代繳嘛
老師,減值計(jì)提規(guī)則和辦法依據(jù)是啥意思,都有啥呀
你好,請(qǐng)問(wèn)員工去出差,住宿費(fèi)專票可以用于增值稅抵扣嗎?
生產(chǎn)的產(chǎn)品根據(jù)訂單生產(chǎn),沒(méi)有入庫(kù),直接銷售出去。月底怎樣做結(jié)轉(zhuǎn)成本?
老師你好,個(gè)體戶在申報(bào)經(jīng)營(yíng)所得稅的時(shí)候,普票,未達(dá)起征點(diǎn),不交增值稅的金額比如100元,在收入總額一欄要加上嗎
老師中秋節(jié)公司給客戶送月餅的會(huì)計(jì)分錄怎么做喲?還有發(fā)給員工的部分
老師好!我資產(chǎn)負(fù)債表一季度資產(chǎn)總額年初余額1126.00萬(wàn)元,期未余額100.36萬(wàn)元,第二季年初余額1126萬(wàn),期未余額10104.22,第三季度年初余額1126. 萬(wàn),期未995.56,企業(yè)所得稅一、二、三季度季初季未數(shù)怎么填對(duì)的?麻煩老師詳細(xì)說(shuō)一下,謝謝!


您好,申報(bào)是對(duì)的,您看我們申報(bào)的所屬期就是9月,2025年10月起按新版報(bào)表填,企業(yè)季度所得稅申報(bào)中,“已計(jì)入成本費(fèi)用的應(yīng)付職工薪酬”(第一欄)是2025年1-9月“應(yīng)付職工薪酬”貸方所有明細(xì)累計(jì)數(shù),含工資、單位部分社保公積金、福利費(fèi)、職工教育經(jīng)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi);“實(shí)際支付的應(yīng)付職工薪酬”(第二欄)僅填2025年1-9月“應(yīng)付職工薪酬-工資薪金”借方累計(jì)實(shí)發(fā)數(shù)(即個(gè)稅扣繳端申報(bào)的稅前工資金額),不含福利費(fèi)等,也不包含個(gè)人部分社保公積金,且實(shí)發(fā)數(shù)要和個(gè)稅申報(bào)數(shù)據(jù)比對(duì),差異大可能預(yù)警。
我的個(gè)稅申報(bào)是錯(cuò)誤的!10月也就是本月應(yīng)該申報(bào)9月實(shí)際發(fā)放的工資,但是我申報(bào)的是9月計(jì)提的工資!
您好,不會(huì)有預(yù)警的,稅務(wù)如果問(wèn)就說(shuō)我們是隔月發(fā)工資就可以,我就接過(guò)電話, ?您說(shuō)這個(gè)文件確實(shí)是有,但是這個(gè)適用于當(dāng)月發(fā)當(dāng)月工資的公司,因?yàn)槎悇?wù)是要比對(duì)我們?nèi)胭~的工資費(fèi)用和申報(bào)個(gè)稅的金額我們計(jì)提在1月,申報(bào)期也要在1月的。 另外您看下面這個(gè)規(guī)定,我們先計(jì)提先申報(bào)就能稅前扣除,少交所得稅,利潤(rùn)表也是和經(jīng)營(yíng)匹配的。 根據(jù)《中華人民共和國(guó)企業(yè)所得稅法實(shí)施條例》第三十四條的規(guī)定,企業(yè)發(fā)生的合理的工資薪金支出,準(zhǔn)予在稅前扣除。這意味著,如果企業(yè)在年度匯算清繳之前已經(jīng)支付了工資薪金,那么這部分工資薪金可以作為稅前扣除項(xiàng)。
老師您說(shuō)的我理解了,但是我司的情況特殊,不是說(shuō)計(jì)提了下個(gè)月就發(fā)工資,我司經(jīng)營(yíng)困難1-9月份的工資只發(fā)了3個(gè)月的,但是我申報(bào)個(gè)稅,按9個(gè)月計(jì)提申報(bào)的!這個(gè)差異是不是和個(gè)稅很大了!要預(yù)警我吧
您好,我們就實(shí)發(fā)了這么多,稅務(wù)電話來(lái),我們說(shuō)實(shí)際情況就行,這個(gè)又沒(méi)有風(fēng)險(xiǎn),賬是真的才是根本?
抖音有的直播老師說(shuō)預(yù)警了,會(huì)下來(lái)查賬,想想你們公司禁不禁的住查,萬(wàn)一拔出蘿卜帶出泥,你們作為會(huì)計(jì)能不能承擔(dān)的起!好害怕啊
人家說(shuō)得沒(méi)錯(cuò)呀,我們的賬是不是真實(shí)的,這才是根本,但咱不按實(shí)際申報(bào),這就是財(cái)務(wù)人員的問(wèn)題,賬表不符,
您好,不用擔(dān)心的,我們按實(shí)申報(bào)就行,亂申報(bào)才是大風(fēng)險(xiǎn),