收入按平臺向稅務局申報的金額報,這是稅局明確要求的,比銀行提現(xiàn)額更準。 做賬仍需附銀行回單,它能證明資金流向,和平臺數(shù)據(jù)互相對應,符合建賬的憑證要求

小規(guī)模公司增值稅7-9月季報收入,與財務報表數(shù)據(jù)對不上,稅務局打電話來,叫我下午去一趟稅務局找專員,帶上營業(yè)執(zhí)照,公章,7-9月發(fā)票開據(jù)數(shù)據(jù),原因:因為我好幾筆銀行收到的款做了不開票收入確認,是按一個點計算的增值稅,申報增值稅的時候。我按記賬的主營業(yè)務收入不開票收入數(shù)據(jù)填寫,申報系統(tǒng)自動計算的增值稅金額與我記賬的增值稅金額不一致,系統(tǒng)自動計算不開票收入的增值稅金額按三個點計算,有點偏高,主營業(yè)務不開票收入那里申報我未按記賬數(shù)據(jù)申報。像這種情況我要怎么跟稅務局解釋呢
郭老師咨詢一下:做了核定定額申請的個體戶,免稅政策是月度10萬以下免稅,定額10萬。季度申報時,未達到30萬的,稅局也都是統(tǒng)一0申報處理了。 如果開票超過30萬,需要自行申報,這個時候有一個問題,我是按照實際開票金額去申報,還是按照實際結算金額申報(場景是:季度末最后2天為節(jié)假日,但是和C端用戶產(chǎn)生交易了,導致發(fā)票到下個季度1號開出來了) 如果申報時,按照實際結算金額進行申報的話,那業(yè)務實際發(fā)生當月做未開票收入,那次月1號開出的發(fā)票對下個季度有影響么 委托代征的
好的,第二個問題我們10月依舊是小規(guī)模納稅人,公戶收到了正常貨款,但是我們11月申請轉為一般納稅人,10月收入就沒有給客戶開具發(fā)票,因為我是10月底申請的轉為一般納稅人,我們稅務局這邊的要求是在11月中旬先要按照小規(guī)模納稅人把10月的增值稅申報,12月才能正常按照一般人申報11月,但是我申報10月的時候忘記了這些10月收到的費用,又是0申報的,11月成為一般人之后10月的收入按照一般人補開了發(fā)票,那老師10月我還用做一筆無錢收入嗎,借預收賬款,貸主營業(yè)務收入,在11月把無票收入沖紅做一筆借方主營業(yè)務收入,貸方預收賬款,然后再按照11月開的發(fā)票結轉收入,借方應收賬款,貸方主營業(yè)務收入是上面那樣,還是我10月直接不結轉收入,11月直接按照開票金額結轉呢還有一個問題就是因為11月要成為一般人的話,先要在11月中旬按照小規(guī)模把10月的增值稅報了,但是我10月屬于有收入11月按照一般人開的發(fā)票,所以當時我10月的增值稅就0申報了,這個10月增值稅還用更正申報嗎,我每個月都按照進賬收入在用友上做賬了
老師您好,請問我企業(yè)是出口退稅企業(yè),現(xiàn)在稅務稽查到按照2022年度報關單金額確定收入是5100多萬元,,而之前財務申報的2022年度申報的企業(yè)所得稅收入是4260萬元,收入少申報800多萬,先稅務讓調整以前,按照出口報關單來申報收入,這樣就會產(chǎn)生很多企業(yè)所得稅,當然稅務表示可以調整當年的成本和費用,那當年的成本有跨年申報的,一張張發(fā)票去核對工作量非常大,我想能不能用這種方式呢,就按照稅務系統(tǒng)所取得的發(fā)票金額算2022年成本和費用金額可否?還是說如果按照這個金額算,必須匹配銀行支付金額呢?老師有更好的辦法嗎?
請問老師我們公司是文化傳媒公司,之前收入都是主播收入打給我們公司賬戶上,然后再把這些錢支付給靈活用工平臺,他們再支付給主播,現(xiàn)在靈活用工平臺不合作了,主播收入有的自提有的按照勞務報酬申報個稅,收入一下就減半好多,統(tǒng)計局和宣傳部聯(lián)系稅務局人針對收入這方面能讓我們正常走開個討論會,我們公司需要準備什么嗎
老師,我們是一般納稅人,有進項抵扣的發(fā)票,那我開給對方小規(guī)模納稅人,是不是優(yōu)先開專票呢?
老師好,我們公司付租金10多萬走的公戶,但是對方和我們簽的協(xié)議不開發(fā)票的,這個怎么平賬呢
個人所得稅匯算清繳有什么要求什么才能什么不需要
電子版12306旅票不許要認證怎么操作有什么要求
樸老師,今年6月份關于電商推送數(shù)據(jù),是哪個公告?
關于稅負率進項稅調整有什么技巧
老師,我去年虧損三萬不知道今年在申報企業(yè)所得稅的時候可以申報,所以上半年計提了一些已計提未發(fā)放的工資,個稅都正常申報了,三季度申報可以在新增加的應付職工薪酬里面按賬上填寫嗎?四季度確定不發(fā)放了在沖銷計提的工資,更改個稅申報表,這樣可以嗎
您好,老師,稅務系統(tǒng)提示 我們申報的三季度增值稅銷售收入少于在互聯(lián)網(wǎng)平臺企業(yè)向稅務機關報送的收入金額 是什么意思呀?我查查申報的收入也是三季度的開票收入呀
我們公司是汽車銷售有限公司,我們公司賣保險給客戶的時候,送了100塊錢代金券給客戶,然后這個成本。算進了我們續(xù)保的成本,客戶拿著代金券去做保養(yǎng),抵扣了100塊錢出來,應該怎么做賬務處理?
年度納稅調整稅務和會計怎么進行
老師,因為提現(xiàn)金額和平臺向稅務局申報的金額肯定不一致,因為貨物銷售出去,要等幾天才能提現(xiàn),而平臺向稅局申報的是實時金額,兩者有差額。 這個差額我怎么做賬呢? 銀行的收入我計入什么科目呢?
那你做分錄是做 借其他貨幣資金貸主營業(yè)務收入貸銷項
老師,銀行的提現(xiàn)收入我做主營業(yè)務收入,那平臺向稅務申報的金額呢?應計入什么科目?有點懵
客戶購買了你做主營業(yè)務收入 不是銀行的提現(xiàn)
明白了,謝謝老師
滿意請給五星好評,謝謝