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老師,外貿(mào)業(yè)務(wù)開具發(fā)票,退稅率是0%,原先一直用普通發(fā)票開13%,八月份開始開錯(cuò)了開成了13%的增值稅專用發(fā)票。這個(gè)是否有關(guān)系?

2025-09-29 12:56
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2025-09-29 12:57

同學(xué),你看 沒(méi)有關(guān)系

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快賬用戶9379 追問(wèn) 2025-09-29 12:58

那接下來(lái)還是開成13%的普通發(fā)票開具就好哦?

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齊紅老師 解答 2025-09-29 12:58

同學(xué),你好 嗯嗯,是的

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是的,專票和普通發(fā)票是同稅率
2020-09-19
1.將錯(cuò)誤的普通發(fā)票信息進(jìn)行紅沖處理。在附表一的第12欄“紅字專用發(fā)票信息表”中填寫紅字發(fā)票的發(fā)票代碼、發(fā)票號(hào)碼、開票日期和金額等信息。 2.將正確的普通發(fā)票信息填入附表一的相應(yīng)欄次。在附表一的第3欄“開具增值稅專用發(fā)票”中填寫正確的發(fā)票代碼、發(fā)票號(hào)碼、開票日期和金額等信息。 3.在附表一的第10欄“開具其他發(fā)票”中填寫正確的普通發(fā)票信息,包括發(fā)票代碼、發(fā)票號(hào)碼、開票日期和金額等信息。 4.在申報(bào)表的其他欄次中,如有需要,也可以將相應(yīng)的數(shù)據(jù)填入相應(yīng)的欄次中。
2023-11-02
您好,按實(shí)際開票去申報(bào)就可以了,4月13%有紅票有藍(lán)票,加減后在 附列資料(一) 開具專用發(fā)票發(fā)票 1 2列填,下面有13%和9%發(fā)票,分別對(duì)就稅率填好,提交申報(bào)就可以了
2023-04-13
開錯(cuò)發(fā)票就要紅沖,重新開具呀。當(dāng)月你開的自動(dòng)生成在對(duì)應(yīng)的稅率上
2023-11-10
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