同學(xué),你好
借:以前年度損益調(diào)整
貸:應(yīng)付賬款
老師 打擾了 對方氣車維修發(fā)票開的是2019年12月7日的1萬元發(fā)票 2020.1.6對公賬戶給對方轉(zhuǎn)過去1萬元,我現(xiàn)在賬怎么處理 跨年的業(yè)務(wù) 12月份的賬剛好沒結(jié)賬,12月份的賬 借:銷售費用 維修費 1萬 貸: 應(yīng)付賬款1萬 1月份借應(yīng)付賬款 貸:銀行存款
老師,我采購了一批貨物,支付了貨款 ,沒有收到發(fā)票,我做的分錄, 借:庫存商品。貸,應(yīng)付賬款, 借應(yīng)付賬,貸銀行貸款 這是1月份的賬,我現(xiàn)在在2月份收到采購的發(fā)票,怎么學(xué)分錄啊
老師,你好,我2022年12月暫估銷售費用10萬,但是沒有收到發(fā)票,發(fā)票是在2023年3月開的費用發(fā)票15萬,請問現(xiàn)在怎么入賬? 12月入賬是:借:銷售費用 10萬 貸:其他應(yīng)付款-預(yù)提費用
老師,請教下,去年2022年付款6000元,當時是借:其他應(yīng)付款-A公司,貸:銀行存款,然后一直沒有開票回來,到今年2023年5月也沒有開票回來,我想在會匯算清繳時調(diào)整沖平其他應(yīng)付款余額,怎么處理,2022年我沒有把這筆沒有發(fā)票弄到營業(yè)外支出,現(xiàn)在2023年5月是要怎么入賬,又想把其他應(yīng)付款平賬。
老師,我整暈了。2021年開給學(xué)校的發(fā)票。借應(yīng)收賬款 37.8萬貸主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅 2022年借庫存現(xiàn)金 貸應(yīng)收賬款37.8萬。 2023年銀行收到錢。借銀行存款,貸應(yīng)收賬款37.8萬。然后又做了一筆調(diào)整借 應(yīng)收賬款37.8萬 貸其他應(yīng)付款_學(xué)校37.8萬。實際上就是一筆業(yè)務(wù)賬應(yīng)該平了?,F(xiàn)在賬上其他應(yīng)付款 某某學(xué)校掛著37.8萬。都是不同會計做賬的?,F(xiàn)在我要怎么調(diào)平哦。
老師,我們是會展公司,辦理活動購買的水果(這水果屬于活動采購物料)計入哪個會計科目?能直接計入主營業(yè)務(wù)成本嗎?
對公賬戶給員工發(fā)工資不走代發(fā),用公戶一個一個發(fā)可以嗎
個體戶當月紅沖去年開具的增值稅專用發(fā)票9萬元,當月再重新開具增值稅專用發(fā)票9萬元。這個情況需要繳納稅款嗎
我們是生活服務(wù),其他生活服務(wù),能收現(xiàn)代服務(wù)類的發(fā)票嗎
甲公司付貨款給丙公司,然后丙公司又全款給乙公司,丙公司的賬是平的嗎?甲和丙簽訂貨物買賣合同,款項走完買賣合同會作廢,甲乙丙簽平賬協(xié)議
老師好,請問個人借款給公司,那個利息是按年算還是按月算呢
收入要下個月確認,我的成本也要下個月結(jié)轉(zhuǎn),可是跟對方的對賬單日期不吻合怎么辦呀
老師請問一下,報9月份的個稅是在幾月申報? 電子稅務(wù)局系統(tǒng)里的 稅款所屬月份是當月報當月的還是10月15號報9月份的呢?
請問老師,我們收到專管員信息說23年利潤臨近300萬,要自查,怎么處理啊?
老師您好外籍人員在中國境內(nèi)授課取得的勞務(wù)報酬都需要繳納什么水稅 外籍人員有居住滿183天的居民個人 也有非居民個人