同學(xué),可以 借,以前年度損益調(diào)整5 其他應(yīng)付款-預(yù)提費(fèi)用10 貸,銀行存款15

老師,您好,請問12月的時候發(fā)票沒到,但已經(jīng)全額計入費(fèi)用,分錄是借:銷售費(fèi)用40萬 貸:預(yù)付賬款40萬,1月份收到專票有個進(jìn)項稅10萬,那我我做分錄借:應(yīng)交稅費(fèi)進(jìn)項稅10萬 貸:銷售費(fèi)用10萬 這么做對嗎
老師好!我們在2021年12月勞務(wù)發(fā)票付款給對方了,但在2022年1月收到.當(dāng)時在2021年12月會計分錄:借:其他應(yīng)收款,貸:銀行存款;在2022年1月收到發(fā)票做分錄:借:銷售費(fèi)用-勞務(wù)費(fèi)用,貸:其他應(yīng)收款,老師,這個分錄對嗎?當(dāng)時沒有暫估成本,怎么寫正確分錄?
202212寫了一筆分錄借管理費(fèi)用10萬,貸應(yīng)付賬款10萬,發(fā)票沒來不知道金額暫估,2023年01月拿到發(fā)票是15萬,現(xiàn)在分錄怎么寫
老師,你好,我2022年12月暫估銷售費(fèi)用10萬,但是沒有收到發(fā)票,發(fā)票是在2023年3月開的費(fèi)用發(fā)票15萬,請問現(xiàn)在怎么入賬? 12月入賬是:借:銷售費(fèi)用 10萬 貸:其他應(yīng)付款-預(yù)提費(fèi)用
老師,2024年費(fèi)用,在2023年12月提前收到發(fā)票了,我要把這個費(fèi)用做到2024年中,,2023年做,借:其他應(yīng)收款10萬,貸:銀行存款,是不是到2024年1月份,直接做賬:借:費(fèi)用10萬,貸其他應(yīng)收款,發(fā)票放在2024年1月份憑證后面。
公司收到銀行結(jié)匯的金額怎么做賬 ? 研發(fā)費(fèi)用的占比是收入的多少?
抖音商家支付給我的保證金入什么科目
公司有兼職人員,只買社保,不發(fā)工資,會計分錄怎么處理?
請問老師,找人帶辦的營業(yè)執(zhí)照,公司合伙人也沒實(shí)際出這個注冊資金,現(xiàn)在公司章程上這樣體現(xiàn)注冊資金,時間怎么是2030年,假如分別股東a和b,請問怎么會計處理?這個200萬是倆個股東必須給財務(wù)的貨幣資金而非其他投資對吧?賬務(wù)處理是借-現(xiàn)金或銀存200萬, 貸實(shí)收資本-股本200萬,對嗎?不理解的是為什營業(yè)執(zhí)照上是2030年?是可以分期至2030年必須出資完畢嗎?求老師答復(fù),謝謝
股權(quán)0元轉(zhuǎn)讓需要繳納印花稅嗎
請問一下老師就是收到一張票200多的維修費(fèi)相當(dāng)于是工地上的無人機(jī)的維修費(fèi)可以做成辦公費(fèi)用嗎?
老師,企業(yè)所得稅申報,第一列填1-9月應(yīng)付職工薪酬一級科目余額嗎?二列是填實(shí)際發(fā)放工資金額嗎
個人獨(dú)資企業(yè):現(xiàn)金交易,沒有開出發(fā)票,3季度實(shí)現(xiàn)銷售9000.購材料7400\'均沒開票,材料,收貨只有送貨單,然后我這成本這7400能夠在利潤表里扣減成本欄金額嗎?即9000-7400=1600利潤
老師,A老板那塊地沒有證,當(dāng)時搭廠房就是購買鐵皮,雇工人搭的,有注冊營業(yè)執(zhí)照一般納稅人生產(chǎn)加工,現(xiàn)在經(jīng)營不善,營業(yè)執(zhí)照法人轉(zhuǎn)給B老板,租給B老板,B老板是法人。A老板也沒有營業(yè)執(zhí)照,也不是法人,A老板也要做賬?若A老板營業(yè)執(zhí)照注冊,這種情況賬務(wù)如何處理?
這里寫的沒有申報的,8月份個人所得就是個人經(jīng)營所得嗎?然后個人薪金就是個人工資,在個人扣繳系統(tǒng)里面,沒有扣繳到的意思嗎?


然后再把以前年度損益調(diào)整 5萬 做到利潤分配-未分配利潤嗎?
嗯嗯是這樣的同學(xué)