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老師,你好,我2022年12月暫估銷售費用10萬,但是沒有收到發(fā)票,發(fā)票是在2023年3月開的費用發(fā)票15萬,請問現(xiàn)在怎么入賬? 12月入賬是:借:銷售費用 10萬 貸:其他應(yīng)付款-預(yù)提費用

2023-04-13 11:05
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2023-04-13 11:06

同學(xué),可以 借,以前年度損益調(diào)整5 其他應(yīng)付款-預(yù)提費用10 貸,銀行存款15

頭像
快賬用戶6164 追問 2023-04-13 11:08

然后再把以前年度損益調(diào)整 5萬 做到利潤分配-未分配利潤嗎?

頭像
齊紅老師 解答 2023-04-13 11:11

嗯嗯是這樣的同學(xué)

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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務(wù)師

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