是的同學(xué),23年的憑證附件你可以把付款單附進(jìn)去作為23年憑證的附件。

公司一筆租賃費(fèi),時(shí)間是23年3月-24年3月,前面會(huì)計(jì)分錄,借:其他應(yīng)收款 貸:銀行存款 ,現(xiàn)在收到發(fā)票,我可以做分錄,借:管理費(fèi)用(2023年期間)預(yù)付賬款(2024)貸:其他應(yīng)收款
老師,2024年費(fèi)用,在2023年12月提前收到發(fā)票了,我要把這個(gè)費(fèi)用做到2024年中,,2023年做,借:其他應(yīng)收款10萬,貸:銀行存款,是不是到2024年1月份,直接做賬:借:費(fèi)用10萬,貸其他應(yīng)收款,發(fā)票放在2024年1月份憑證后面。
老師,我2023年12月暫估10萬元,那我2024年3月份收到發(fā)票,(暫估分錄:借主營業(yè)務(wù)成本-暫估 10萬 貸:其他應(yīng)付賬款 10萬)分錄是怎么做合適?謝謝
老師,銀行轉(zhuǎn)賬手續(xù)費(fèi)一共400元在2023年都已入賬,就是沒開發(fā)票,分錄是借財(cái)務(wù)費(fèi)用400貸銀行存款400元,2024年二月份銀行給我們開了2023年一年的手續(xù)費(fèi)專用發(fā)票,開票日期也是2024年二月份,收到發(fā)票怎么做分錄
老師,2023租了宿舍給員工住,沒有收到發(fā)票,之前會(huì)計(jì)做賬是借其他應(yīng)付款5600 貸銀行存款5600。2024年我收到發(fā)票16800含之前5600的票,剩余11200未支付是2024年1-8月的房租,每月1400元。這樣我要怎么做賬???
老師,請問在實(shí)際操作過程中,銷售貨物在確認(rèn)收入的同時(shí)是需要同時(shí)結(jié)轉(zhuǎn)成本嗎?還是需要等月底再結(jié)轉(zhuǎn)成本?
財(cái)務(wù)費(fèi)用具體包括哪些二級(jí)科目
深圳市企業(yè)出租商品房需要繳納什么稅? 本企業(yè)在深圳市因拆遷收到開發(fā)商的回遷商品房100套,現(xiàn)將100套商品房出租給物業(yè)管理公司,請問我們要繳納什么稅?需要怎么開票?
實(shí)際工作中能直接紅沖嗎?
倉庫管理主要管什么,要做什么
增值稅專票聯(lián)分別是什么聯(lián),分幾聯(lián)
老師,賬務(wù)上做有憑證“轉(zhuǎn)出未交增值稅”,這個(gè)是以后需要交的增值稅,是嗎?
老師好:公司后面一批商品,錢由老板私人墊付,我的會(huì)計(jì)分錄是借庫存商品,貸應(yīng)付賬款—?我公司,等我從公賬轉(zhuǎn)錢給老板墊付款,做的分錄,借:應(yīng)付賬款—?公司,貸銀行存款,這樣做對嗎?
電腦賬怎么上傳單據(jù)(原始憑證)保存紙質(zhì)單據(jù)怎么處理
請問老師,公司購買筆記本電腦1.81臺(tái)可以一次性扣除嗎?

