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老師,銀行轉(zhuǎn)賬手續(xù)費一共400元在2023年都已入賬,就是沒開發(fā)票,分錄是借財務(wù)費用400貸銀行存款400元,2024年二月份銀行給我們開了2023年一年的手續(xù)費專用發(fā)票,開票日期也是2024年二月份,收到發(fā)票怎么做分錄

2024-03-09 09:02
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2024-03-09 09:04

你好! 貸:財務(wù)費用 負數(shù) 進項稅部分 借:進項稅

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快賬用戶7924 追問 2024-03-09 09:06

這個進項稅額部分不需要做以前年度損益調(diào)整是嗎?

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齊紅老師 解答 2024-03-09 09:40

你好,金額不大,不需要!

頭像
快賬用戶7924 追問 2024-03-09 09:44

謝謝老師

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齊紅老師 解答 2024-03-09 10:09

不客氣,祝工作順利!

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你好! 貸:財務(wù)費用 負數(shù) 進項稅部分 借:進項稅
2024-03-09
你好你這個手續(xù)費之前有入賬了嗎?
2024-02-21
借應(yīng)付賬款,貸以前年度損益調(diào)整, 借以前年度損益調(diào)整,貸應(yīng)付賬款。
2023-03-21
借:應(yīng)交稅費-增值稅-進項 貸:利潤分配-未分配利潤
2025-03-20
借應(yīng)交稅費,應(yīng)交增值稅進項 貸財務(wù)費用, 利息的就抵扣不了了, 利息的加稅合計做賬就可以的。在勾選平臺里面選擇不抵扣勾選。
2023-03-08
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務(wù)師

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